編制單位:華容縣市場建設(shè)管理中心 |
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2015年度 |
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金額單位:萬元 |
收入 |
支出 |
項目 |
年初預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
項目(按功能分類) |
年初預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
項目(按支出性質(zhì)和經(jīng)濟分類) |
年初預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
欄次 |
1 |
2 |
欄次 |
3 |
4 |
欄次 |
5 |
6 |
一、財政撥款收入 |
|
513.51 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
|
532.35 |
一、基本支出 |
|
532.35 |
其中:政府性基金預(yù)算財政撥款 |
|
|
二、外交支出 |
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|
人員經(jīng)費 |
|
440.81 |
二、上級補助收入 |
|
|
三、國防支出 |
|
|
日常公用經(jīng)費 |
|
91.54 |
三、事業(yè)收入 |
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
二、項目支出 |
|
|
四、經(jīng)營收入 |
|
|
五、教育支出 |
|
|
基本建設(shè)類項目 |
|
|
五、附屬單位上繳收入 |
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
行政事業(yè)類項目 |
|
|
六、其他收入 |
|
|
七、文化體育與傳媒支出 |
|
|
三、上繳上級支出 |
|
|
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
|
|
四、經(jīng)營支出 |
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|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
|
|
五、對附屬單位補助支出 |
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|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
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|
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十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
支出經(jīng)濟分類 |
— |
— |
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
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基本支出和項目支出合計 |
— |
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|
十三、交通運輸支出 |
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|
工資福利支出 |
— |
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|
十四、資源勘探信息等支出 |
|
|
商品和服務(wù)支出 |
— |
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|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
對個人和家庭的補助 |
— |
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|
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|
十六、金融支出 |
|
|
對企事業(yè)單位的補貼 |
— |
|
|
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|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
債務(wù)利息支出 |
— |
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|
|
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
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|
基本建設(shè)支出 |
— |
|
|
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|
十九、住房保障支出 |
|
|
其他資本性支出 |
— |
|
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|
二十、糧油物資儲備支出 |
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|
其他支出 |
— |
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|
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|
二十一、其他支出 |
|
|
|
— |
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|
二十二、債務(wù)還本支出 |
|
|
|
— |
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|
|
二十三、債務(wù)付息支出 |
|
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|
本年收入合計 |
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513.51 |
本年支出合計 |
— |
532.35 |
用事業(yè)基金彌補收支差額 |
|
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結(jié)余分配 |
— |
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
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|
交納所得稅 |
— |
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基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
|
|
提取職工福利基金 |
— |
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項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
|
轉(zhuǎn)入事業(yè)基金 |
— |
|
經(jīng)營結(jié)余 |
|
|
其他 |
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|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
— |
-18.84 |
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|
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
— |
|
|
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|
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
— |
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|
經(jīng)營結(jié)余 |
— |
|
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總計 |
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513.51 |
總計 |
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513.51 |
編制單位:華容縣市場建設(shè)管理中心 |
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2015年度 |
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|
金額單位:萬元 |
收 入 |
支 出 |
支 出 |
項 目 |
決算數(shù) |
項目(按功能分類) |
決算數(shù) |
項目(按支出性質(zhì)和經(jīng)濟分類) |
決算數(shù) |
小計 |
一般公共預(yù)算財政撥款 |
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
小計 |
一般公共預(yù)算財政撥款 |
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
欄 次 |
1 |
欄 次 |
2 |
3 |
4 |
欄 次 |
5 |
6 |
7 |
一、一般公共預(yù)算財政撥款 |
513.51 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
|
532.35 |
|
一、基本支出 |
|
532.35 |
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
人員經(jīng)費 |
|
440.81 |
|
|
|
三、國防支出 |
|
|
|
日常公用經(jīng)費 |
|
91.54 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
二、項目支出 |
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
基本建設(shè)類項目 |
|
|
|
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
|
行政事業(yè)類項目 |
|
|
|
|
|
七、文化體育與傳媒支出 |
|
|
|
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|
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|
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
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九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
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十、節(jié)能環(huán)保支出 |
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十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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支出經(jīng)濟分類 |
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十二、農(nóng)林水支出 |
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工資福利支出 |
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407.15 |
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|
十三、交通運輸支出 |
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|
商品和服務(wù)支出 |
|
90.51 |
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|
十四、資源勘探信息等支出 |
|
|
|
對個人和家庭的補助 |
|
33.66 |
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
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|
|
對企事業(yè)單位的補貼 |
|
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十六、金融支出 |
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債務(wù)利息支出 |
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|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
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|
|
基本建設(shè)支出 |
|
1.03 |
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十八、國土海洋氣象等支出 |
|
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|
其他資本性支出 |
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十九、住房保障支出 |
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|
其他支出 |
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二十、糧油物資儲備支出 |
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二十一、其他支出 |
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二十二、債務(wù)還本支出 |
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二十三、債務(wù)付息支出 |
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本年收入合計 |
513.51 |
本年支出合計 |
|
532.35 |
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本年支出合計 |
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532.35 |
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年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
(18.84) |
|
年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
-18.84 |
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一、一般公共預(yù)算財政撥款 |
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基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
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基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
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二、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
|
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
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項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
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總計 |
513.51 |
總計 |
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513.51 |
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支出總計 |
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513.51 |
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編制單位(公章):華容縣市場建設(shè)管理中心 |
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2015年度 |
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金額單位:萬元 |
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
工資福利支出 |
商品和服務(wù)支出 |
對個人和家庭的補助 |
基本建設(shè)支出 |
其他資本性支出 |
對企業(yè)事業(yè)單位的補貼 |
債務(wù)利息支出 |
其他支出 |
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
合計 |
532.35 |
407.15 |
90.51 |
33.66 |
1.03 |
|
|
|
|
|
|
532.35 |
407.15 |
90.51 |
33.66 |
1.03 |
|
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政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 |
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2015年度 |
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|
編制單位:華容縣人民代表大會常務(wù)委員會 |
華容縣市場建設(shè)管理中心 |
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|
金額單位:萬元 |
項目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
小計 |
人員經(jīng)費 |
日常公用經(jīng)費 |
小計 |
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
合計 |
|
0 |
|
|
|
0 |
|
|
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“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出情況表 |
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|
編制單位(公章):華容縣市場建設(shè)管理中心 |
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2015年度 |
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金額單位:萬元 |
項目 |
因公出國(境)費用 |
公務(wù)用車購置及運行維護費 |
公務(wù)接待費 |
2015年 “三公”經(jīng)費 |
上年 “三公”經(jīng)費 |
增減數(shù) |
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
小計 |
公務(wù)用車購置 |
公務(wù)用車運行維護費 |
小計 |
合計 |
合計 |
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
合計 |
|
4.23 |
|
4.23 |
14.80 |
19.03 |
25.8 |
-6.77 |
|
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補充資料: |
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1.本年度本單位使用公共預(yù)算財政撥款安排的出國(境)團組 個,參加其他單位組織的出國(境)團組 個,全年因公出國(境)累計 人次。 |
2.本年度本單位使用公共預(yù)算財政撥款購置公務(wù)用車 輛,年末公共預(yù)算財政撥款開支運行維護費的公務(wù)用車保有量 輛。 |
3.本年度本單位使用公共預(yù)算財政撥款支出的國內(nèi)公務(wù)接待 批次, 人次,共 元。 |
4.“三公”經(jīng)費增減原因(必須說明): |
5.部門“三公經(jīng)費”決算公開范圍指所有使用財政資金安排“三公”經(jīng)費支出的部門和單位都要公開財政撥款“三公”經(jīng)費決算。 |
2016年華容縣市場建設(shè)管理中心收支預(yù)算計劃總表 |
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|
單位:萬元 |
收 入 |
支 出 |
項 目 |
本年預(yù)算 |
項 目 |
本年預(yù)算 |
一、財政撥款(補助) |
599 |
一、基本支出 |
599 |
二、納入預(yù)算管理的非稅收入撥款 |
|
工資福利支出 |
474.74 |
行政事業(yè)性收費收入 |
|
一般商品和服務(wù)支出 |
70 |
罰沒收入 |
|
對個人和家庭的補助 |
53.26 |
政府性基金 |
|
其他支出 |
1 |
專項收入 |
|
二、項目支出 |
|
其他收入 |
|
專項商品和服務(wù)支出 |
|
三、納入財政專戶管理的非稅收入撥款 |
|
對企事業(yè)單位的補貼 |
|
四、事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
|
贈與 |
|
五、上級補助收入 |
|
債務(wù)利息支出 |
|
六、附屬單位上繳收入 |
|
債務(wù)還本支出 |
|
七、其他收入 |
|
基本建設(shè)支出 |
|
八、上年結(jié)余 |
|
其他資本性支出 |
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
|
|
|
四、對附屬單位補助支出 |
|
|
|
五、上繳上級支出 |
|
收 入 總 計 |
599 |
支 出 總 計 |
599 |
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2016年華容縣市場建設(shè)管理中心財政撥款(補助)支出預(yù)算表 |
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|
單位:萬元 |
功能科目 |
單位及功能科目名稱 |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
備注 |
合計 |
工資福利支出 |
一般商品和服務(wù)支出 |
對個人和家庭的補助 |
其他支出 |
合計 |
專項商品和服務(wù)支出 |
對企事業(yè)單位的補貼 |
贈與 |
債務(wù)利息支出 |
債務(wù)還本支出 |
基本建設(shè)支出 |
其他資本性支出 |
其他支出 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
合 計 |
599 |
599 |
474.74 |
70 |
53.26 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
2016年華容縣市場建設(shè)管理中心“三公”經(jīng)費預(yù)算情況表
單位:萬元
項 目 |
本年預(yù)算數(shù) |
說明 |
合 計 |
19 |
|
1、因公出國(境)費用 |
|
|
2、公務(wù)接待費 |
14.8 |
|
3、公務(wù)用車費 |
4.2 |
|
其中:(1)公務(wù)用車運行維護費 |
|
|
(2)公務(wù)用車購置 |
|
|
注:1、部門“三公經(jīng)費”預(yù)算公開范圍指所有使用財政資金安排“三公”經(jīng)費支出的部門和單位都要公開財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算;
2、說明欄內(nèi)需填寫“三公”經(jīng)費增減變化原因等說明信息。
部門單位預(yù)算公開基本情況表 |
|
2016年度 |
|
編制單位:華容縣市場建設(shè)管理中心 |
|
項目 說明 |
情況說明 |
|
|
主 要 職 責 |
經(jīng)營管理市場資產(chǎn),負責市場開發(fā)、改造和維修;開展多種經(jīng)營,制定和實施治安、消防、文明衛(wèi)生等制度;提供交易場所和服務(wù)設(shè)施;按規(guī)定收取市場設(shè)施和符合規(guī)定的有償服務(wù)費。 |
|
預(yù)算單位構(gòu)成 |
下設(shè)報帳制七個市場所和四股一室,分別為:南門所、河?xùn)|所、城西所、青年路所、馬鞍所、鲇市所、景港所、辦公室、秩序股、建管股、財計股、人事股。 |
|
部門預(yù)算情況說明 (包括本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi),須包含機關(guān)運行經(jīng)費情況) |
|
|