- 索引號:7853831274/2015-1146077
- 發(fā)布機構(gòu):商務糧食局
- 公開范圍:全部公開
- 生成日期:2015-10-26
- 公開日期:2015-10-26
- 公開方式:政府網(wǎng)站
市場建設管理中心財務公開(2014-2015)
來源:商務糧食局 2015-10-26 00:00
2014年華容縣市場建設管理中心收入支出決算總表 |
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表一 |
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編制單位(公章):華容縣市場建設管理中心 |
2014年度 |
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金額單位:元 |
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收入 |
支出 |
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項目 |
年初預算數(shù) |
決算數(shù) |
項目(按功能分類) |
年初預算數(shù) |
決算數(shù) |
項目(按支出性質(zhì)和經(jīng)濟分類) |
年初預算數(shù) |
決算數(shù) |
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欄次 |
1 |
2 |
欄次 |
3 |
4 |
欄次 |
5 |
6 |
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一、財政撥款收入 |
390.00 |
492.20 |
一、一般公共服務支出 |
390.00 |
501.13 |
一、基本支出 |
390.00 |
501.13 |
|
其中:政府性基金 |
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二、外交支出 |
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人員經(jīng)費 |
325.70 |
422.34 |
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二、上級補助收入 |
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三、國防支出 |
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日常公用經(jīng)費 |
64.30 |
78.79 |
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三、事業(yè)收入 |
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四、公共安全支出 |
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二、項目支出 |
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四、經(jīng)營收入 |
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五、教育支出 |
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基本建設類項目 |
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五、附屬單位上繳收入 |
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六、科學技術(shù)支出 |
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行政事業(yè)類項目 |
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六、其他收入 |
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七、文化體育與傳媒支出 |
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三、上繳上級支出 |
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八、社會保障和就業(yè)支出 |
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四、經(jīng)營支出 |
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九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
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五、對附屬單位補助支出 |
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十、節(jié)能環(huán)保支出 |
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十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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支出經(jīng)濟分類 |
— |
— |
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十二、農(nóng)林水支出 |
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基本支出和項目支出合計 |
— |
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十三、交通運輸支出 |
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工資福利支出 |
— |
389.70 |
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十四、資源勘探信息等支出 |
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商品和服務支出 |
— |
78.79 |
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十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
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|
對個人和家庭的補助 |
— |
32.64 |
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十六、金融支出 |
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對企事業(yè)單位的補貼 |
— |
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十七、援助其他地區(qū)支出 |
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贈與 |
— |
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十八、國土海洋氣象等支出 |
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債務利息支出 |
— |
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十九、住房保障支出 |
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基本建設支出 |
— |
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二十、糧油物資儲備支出 |
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其他資本性支出 |
— |
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二十一、國債還本付息支出 |
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貸款轉(zhuǎn)貸及產(chǎn)權(quán)參股 |
— |
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二十二、其他支出 |
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其他支出 |
— |
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本年收入合計 |
390.00 |
492.20 |
本年支出合計 |
390.00 |
501.13 |
|
用事業(yè)基金彌補收支差額 |
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結(jié)余分配 |
— |
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年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
|
交納所得稅 |
— |
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|
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
— |
|
提取職工福利基金 |
— |
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|
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
— |
|
轉(zhuǎn)入事業(yè)基金 |
— |
|
|
經(jīng)營結(jié)余 |
— |
|
其他 |
— |
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|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
-8.93 |
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基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
— |
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項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
— |
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|
經(jīng)營結(jié)余 |
— |
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|
總計 |
390.00 |
492.20 |
總計 |
390.00 |
492.20 |
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注:有“—”的不必填寫 |
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2014年華容縣市場建設管理中心公共預算財政撥款基本支出決算明細表 |
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表四 |
|
編制單位(公章):華容縣市場建設管理中心 |
2014年度 |
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金額單位:元 |
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
工資福利 支出 |
商品和服務 支出 |
對個人和 家庭的補助 |
其他資本性 支出 |
對企業(yè)事業(yè)單位的補貼 |
債務利息 支出 |
贈與 |
|
|
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合計 |
389.70 |
78.79 |
32.64 |
|
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|
一般公共服務 |
389.70 |
78.79 |
32.64 |
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2014華容縣市場建設管理中心“三公”經(jīng)費公共預算財政撥款支出情況表 |
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表五 |
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編制單位(公章):華容縣市場建設管理中心 |
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2014年度 |
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金額單位:元 |
|
項目 |
“三公” 經(jīng)費 |
因公出國 (境)費用 |
公務用車購置及運行維護費 |
公務 接待費 |
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
小計 |
小計 |
公務用 車購置 |
公務用車 運行維護費 |
小計 |
|
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合計 |
25.83 |
|
2.72 |
|
2.72 |
23.11 |
|
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補充資料: |
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1.本年度本單位使用公共預算財政撥款安排的出國(境)團組 個,參加其他單位組織的出國(境)團組 個,全年因公出國(境)累計 人次。 |
|
2.本年度本單位使用公共預算財政撥款購置公務用車 輛,年末公共預算財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量 輛。 |
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3.本年度本單位使用公共預算財政撥款支出的國內(nèi)公務接待 批次, 人次,共 元。 |
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華容縣XX單位政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 |
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表六 |
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編制單位:華容縣人民代表大會常務委員會 |
: |
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金額單位:元 |
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項目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn) 和結(jié)余 |
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
小計 |
人員經(jīng)費 |
日常公用經(jīng)費 |
小計 |
|
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
合計 |
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附件2: 2015年華容縣市場建設管理中心收支預算計劃總表 |
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單位:萬元 |
收 入 |
支 出 |
項 目 |
本年預算 |
項 目 |
本年預算 |
一、財政撥款(補助) |
301 |
一、基本支出 |
458 |
二、納入預算管理的非稅收入撥款 |
157 |
工資福利支出 |
354.75 |
行政事業(yè)性收費收入 |
157 |
一般商品和服務支出 |
47 |
罰沒收入 |
|
對個人和家庭的補助 |
35.81 |
政府性基金 |
|
其他支出 |
20.44 |
專項收入 |
|
二、項目支出 |
|
其他收入 |
|
專項商品和服務支出 |
|
三、納入財政專戶管理的非稅收入撥款 |
|
對企事業(yè)單位的補貼 |
|
四、事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
|
贈與 |
|
五、上級補助收入 |
|
債務利息支出 |
|
六、附屬單位上繳收入 |
|
債務還本支出 |
|
七、其他收入 |
|
基本建設支出 |
|
八、上年結(jié)余 |
|
其他資本性支出 |
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
|
|
|
四、對附屬單位補助支出 |
|
|
|
五、上繳上級支出 |
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收 入 總 計 |
458 |
支 出 總 計 |
458 |
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附件3: |
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2015年華容縣市場建設管理中心財政撥款(補助)支出預算表 |
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單位:萬元 |
功能科目 |
單位及功能科目名稱 |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
備注 |
合計 |
工資福利支出 |
一般商品和服務支出 |
對個人和家庭的補助 |
其他 支出 |
合計 |
專項商品和服務支出 |
對企事業(yè)單位的補貼 |
贈與 |
債務利息支出 |
債務還本支出 |
基本建設支出 |
其他資本性支出 |
其他 支出 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
合 計 |
458 |
458 |
354.75 |
47 |
35.81 |
20.44 |
|
|
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|
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附件4: 2015年華容縣市場建設管理中心“三公”經(jīng)費預算情況表 單位:萬元
項 目 |
本年預算數(shù) |
說明 |
合 計 |
28 |
|
1、因公出國(境)費用 |
|
|
2、公務接待費 |
23 |
|
3、公務用車費 |
5 |
|
其中:(1)公務用車運行維護費 |
5 |
|
(2)公務用車購置 |
|
|
注:①按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領(lǐng)導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 ②“三公”經(jīng)費預算數(shù)、決算數(shù)。預算數(shù)指單位計劃數(shù)、決算數(shù)是指單位實際支出數(shù),包括用年初預算、非稅收入、年度追加、專項工作經(jīng)費等資金安排的“三公”經(jīng)費支出。 ③各部門要嚴格落實中央“本屆政府任期內(nèi) ‘三公’經(jīng)費只減不增”要求,務必從緊開支“三公”經(jīng)費,盡量壓減,不得超預算開支,原則上做到“三公經(jīng)費”當年決算數(shù)不超過當年預算數(shù),當年決算數(shù)低于上年決算數(shù)。 |
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|
政府采購情況表 |
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|
編制單位:華容縣市場建設管理中心 |
|
2015年度 |
|
|
金額單位:萬元 |
項目 |
行次 |
采購預算 |
采購金額 |
總計 |
財政性資金 |
其他資金 |
總計 |
財政性資金 |
其他資金 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合 計 |
1 |
此表無數(shù)據(jù) |
|
|
|
|
|
貨物 |
2 |
|
|
|
|
|
|
工程 |
3 |
|
|
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|
|
|
服務 |
4 |
|
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|
注:1.本表反映各部門和單位納入部門預算范圍的各項政府采購預算及支出情況,表中數(shù)據(jù)應與政府采購信息統(tǒng)計報表中“政府采購資金情況表”數(shù)據(jù)保持一致。 |
2.本表“財政性資金”是指納入預算管理的資金,具體包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入等各項收入。以財政性資金作為還款來源的借貸資金,視同財政性資金。 |
3.本表單位若無數(shù)據(jù),請注明本單位此表無數(shù)據(jù)后公開。 |
2016年華容縣部門基金收支預算表 |
單位名稱:華容縣市場建設管理中心 |
|
|
單位:萬元 |
收 入 |
2016年預算數(shù) |
支出 |
2016年預算數(shù) |
一、農(nóng)網(wǎng)還貸資金收入 |
|
一、文化體育與傳媒 |
|
二、散裝水泥專項資金收入 |
|
文化事業(yè)建設費支出 |
|
三、墻體材料專項基金收入 |
|
國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金支出 |
|
四、新菜地開發(fā)基金收入 |
|
二、社會保障和就業(yè)支出 |
|
五、新增建設用地土地有償使用費收入 |
|
大中型水庫移民后期扶持基金支出 |
|
六、政府住房基金收入 |
|
小型水庫移民扶助基金支出 |
|
七、城鎮(zhèn)公用事業(yè)附加收入 |
|
三、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
八、國有土地使用權(quán)出讓金收入 |
|
政府住房基金支出 |
|
九、國有土地收益基金收入 |
|
國有土地使用權(quán)出讓金支出 |
|
十、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入 |
|
城市公用事業(yè)附加支出 |
|
十一、大中型水庫庫區(qū)基金收入 |
|
國有土地收益基金支出 |
|
十二、城市基礎(chǔ)設施配套費收入 |
|
農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金支出 |
|
十三、小型水庫移民扶助基金收入 |
|
新增建設用地土地有償使用費支出 |
|
十四、彩票公益金收入 |
|
城市基礎(chǔ)設施配套費支出 |
|
十五、車輛通行費 |
|
四、農(nóng)林水事務 |
|
十六、其他基金收入 |
|
新菜地開發(fā)建設基金支出 |
|
|
|
大中型水庫庫區(qū)基金支出 |
|
|
|
五、交通運輸支出 |
|
|
|
公路水路運運輸 |
|
|
|
車輛通行費安排的支出 |
|
|
|
港口建設費安排的支出 |
|
|
|
民航發(fā)展基金支出 |
|
|
|
六、資源勘探電力信息等支出 |
|
|
|
無線電頻率占用費安排的支出 |
|
|
|
散裝水泥專項資金支出 |
|
|
|
新型墻體材料專項基金支出 |
|
|
|
農(nóng)網(wǎng)還貸資金支出 |
|
|
|
七、商業(yè)服務業(yè)支出 |
|
|
|
旅游發(fā)展基金支出 |
|
|
|
八、其他支出 |
|
|
|
其他政府性基金支出 |
|
|
|
彩票公益金安排的支出 |
|
|
|
|
|
當年收入合計 |
|
當年支出合計 |
|
中央補助收入 |
|
補助市縣支出 |
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收入總計 |
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支出總計 |
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注:本部門此表無數(shù)據(jù)。 |