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  • 索引號:006383604B/2024-2250356
  • 發(fā)布機(jī)構(gòu):縣財政局
  • 公開范圍:全部公開
  • 生成日期:2024-09-29
  • 公開日期:2024-09-29
  • 公開方式:政府網(wǎng)站
2023年度 華容縣血吸蟲病防治服務(wù)中心部門決算
來源:華容縣政府   2024-09-29 17:18
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  2023年度

  華容縣血吸蟲病防治服務(wù)中心部門決算

  目 錄

  第一部分華容縣血吸蟲病防治服務(wù)中心概況

  一、部門職責(zé)

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

  第二部分2023年度部門決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

  六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

  七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

  八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

  九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

  第三部分2023年度部門決算情況說明

  一、收入支出決算總體情況說明

  二、收入決算情況說明

  三、支出決算情況說明

  四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

  五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

  六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

  七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

  八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

  九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

  十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出說明

  十一、一般性支出情況

  十二、政府采購支出說明

  十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

  十四、2023年度預(yù)算績效情況的說明

  第四部分名詞解釋

  第五部分附件

  第一部分

  華容縣血吸蟲病防治服務(wù)中心概況

  一、部門職責(zé)

 �。ㄒ唬﹨f(xié)助縣衛(wèi)生健康局制定全縣血吸蟲病防治規(guī)劃和技術(shù)方案。

 �。ǘ┏袚�(dān)全縣血吸蟲病預(yù)防控制業(yè)務(wù)技術(shù)工作。

  (三)承擔(dān)血吸蟲病疫情收集和報告,開展流行病學(xué)調(diào)查和疫情監(jiān)測;承擔(dān)血吸蟲病防治的技術(shù)指導(dǎo)、咨詢、培訓(xùn)、服務(wù)、質(zhì)量檢查和效果評估,調(diào)查處理血吸蟲病突發(fā)疫情,協(xié)助縣衛(wèi)生健康局開展血防聯(lián)防聯(lián)控。

 �。ㄋ模┏袚�(dān)查螺、滅螺、查病、治病等血吸蟲病防治工作。

 �。ㄎ澹┓姥雌陂g做好易感地帶人群和防汛人員的防護(hù),防止血吸蟲病的發(fā)生。

  (六)承擔(dān)血吸蟲病健康教育和健康促進(jìn)工作,承擔(dān)血吸蟲病防治人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。

 �。ㄆ撸╅_展血吸病預(yù)防控制和防治技術(shù)研究,推廣科技成果,引進(jìn)和應(yīng)用新技術(shù)和新方法。

  (八)協(xié)助做好血防專項經(jīng)費的管理工作。

  (九)承辦縣衛(wèi)生健康局交辦的其他工作。

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

  (一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

  華容縣血吸蟲病防治服務(wù)中心單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:

  1、辦公室。負(fù)責(zé)中心日常運(yùn)轉(zhuǎn)工作;負(fù)責(zé)黨建、文秘、會務(wù)、人事、檔案、信訪、文明創(chuàng)建、安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理等工作。

  2、業(yè)務(wù)股。負(fù)責(zé)全縣血吸蟲病防治工作規(guī)劃的擬訂、業(yè)務(wù)技術(shù)指導(dǎo)、疫情調(diào)查及情況綜合報告;開展全縣血防救災(zāi)防病,防止疫情的擴(kuò)散蔓延;開展血防科研攻關(guān)和項目推廣工作;做好晚期血吸蟲病人服務(wù)及救助審批申報;承擔(dān)全縣血防月報、年報統(tǒng)計及業(yè)務(wù)資料收集整理和分析工作;負(fù)責(zé)全縣血防健康教育和專業(yè)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。

  3、財務(wù)股。負(fù)責(zé)編制本中心財務(wù)年度預(yù)算;負(fù)責(zé)本中心經(jīng)費的使用、核算和報表工作;協(xié)助中心領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)全縣血防資源配置工作;負(fù)責(zé)中心及下設(shè)站點的財務(wù)管理、資產(chǎn)管理工作;承擔(dān)血防專項經(jīng)費管理的事務(wù)性工作。

  縣血吸蟲病防治服務(wù)中心下設(shè)東山血吸蟲病防治服務(wù)站、萬庾血吸蟲病防治服務(wù)站、章華血吸蟲病防治服務(wù)站、注滋口血吸蟲病防治服務(wù)站、團(tuán)洲血吸蟲病防治服務(wù)站,以上血吸蟲病防治服務(wù)站承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)查螺、滅螺、查病、治病等血吸蟲病防治工作,不作事業(yè)機(jī)構(gòu)運(yùn)作。

 �。ǘQ算單位構(gòu)成。

  本單位隸屬華容縣衛(wèi)生健康局的二級事業(yè)單位,是獨立核算的事業(yè)單位。經(jīng)費來源:全額撥款。

  第二部分華容縣血吸蟲病防治服務(wù)中心2023年度部門決算表(見附表)

  第三部分 華容縣血吸蟲病防治服務(wù)中心2023年度部門決算情況說明

  一、收入支出決算總體情況說明

  2023年度收、支總計均為1542.12萬元,與2022年相比,收、支總計各減少46.74萬元,下降2.94%。主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約。

  二、收入決算情況說明

  2023年度收入合計1542.12萬元,其中:財政撥款收入1540.22萬元,占99.88%;其他收入1.9萬元,占0.12%。

  三、支出決算情況說明

  2023年度支出合計1542.12萬元,其中:基本支出901.64萬元,占58.47%;項目支出640.48萬元,占41.53%;

  四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

  2023年度財政撥款收、支總計均為1540.22萬元,與2022年相比,財政撥款收、支總計各減少48.64萬元,下降3.06%。主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約。

  五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

 �。ㄒ唬┴斦䲟芸钪С鰶Q算總體情況

  2023年度財政撥款支出1540.22萬元,占本年支出合計的99.88%。與2022年度相比,財政撥款支出減少49萬元,下降3.06%,主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約。

 �。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結(jié)構(gòu)情況

  2023年度財政撥款支出1540.22萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出1.5萬元,占0.1%;衛(wèi)生健康(類)支出1538.72萬元,占99.9%;

  (三)財政撥款支出決算具體情況

  2023年度財政撥款支出年初預(yù)算為1540.22萬元,支出決算為1540.22萬元,完成年初預(yù)算的100%。其中:

  一般公共服務(wù)支出(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項)。年初預(yù)算為1.5萬元,支出決算1.5萬元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

  衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)(項)。年初預(yù)算為901.64萬元,支出決算為901.64萬元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

  衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)基本公共衛(wèi)生服務(wù)(項)。年初預(yù)算為45萬元,支出決算為45萬元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

  衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)重大公共衛(wèi)生服務(wù)(項)。年初預(yù)算為592.08萬元,支出決算為592.08萬元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

  六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

  2023年度財政撥款基本支出901.64萬元,其中:

  人員經(jīng)費822.24萬元,占基本支出的91.19%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費補(bǔ)助、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助;

  公用經(jīng)費79.4萬元,占基本支出的8.81%,主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護(hù))費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈與。

  七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

  2023年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算財政撥款安排的收支。

  八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

  2023年本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。   九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

  (一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

  2023年“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%。與上年相比減少2.27萬元,下降227%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支,全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

  因公出國(境)費支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%,與上年相比減少(增加)0萬元,減少(增長)0%。

  公務(wù)接待費支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%。與上年相比減少0.27萬元,下降27%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支,全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

  公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%,與上年相比減少(增加)0萬元,減少(增長)0%。

  公務(wù)用車購置費及運(yùn)行維護(hù)費支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%,與上年相比減少2萬元,減少200%。與上年相比減少2萬元,下降200%,減少主要原因是車輛已報廢待處置。

 �。ǘ叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

  2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務(wù)接待費支出決算0萬元,占0%;公務(wù)用車購置費及運(yùn)行維護(hù)費支出決算0萬元,占0%;1、因公出國(境)費支出決算0萬元,全年安排因公出國(境)團(tuán)組0個,累計0人次。

  其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元,全年共接待來訪團(tuán)組0個、來賓0人次(不包括陪同人員)。2、公務(wù)接待費支出決算0萬元,全年共接待來訪團(tuán)組0個、來賓0人次。

  公務(wù)用車購置費及運(yùn)行維護(hù)費支出決算0萬元,其中:公務(wù)用車購置費0萬元,更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費0元,截止2023年12月31日,我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

  十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出說明

  本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位,無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出。

  十一、一般性支出情況

  2023年本部門開支會議費0萬元;開支培訓(xùn)費0萬元;2023年本部門未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,開支0萬元。

  十二、政府采購支出說明

  2023年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元;授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,

  其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占授予中小企業(yè)合同金額的0%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%。工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%。服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

  十三、國有資產(chǎn)占有情況說明

  截至2023年12月31日,華容縣血吸蟲病防治服務(wù)中心共有車輛1輛。其中:其他用車1輛,其他用車主要是業(yè)務(wù)工作需要及急血防控工作需要;單位價值100萬元(含)以上設(shè)備0臺(套)。

  十四、2023年度預(yù)算績效情況的說明

  (一)績效管理工作開展情況。

  全面實施預(yù)算績效管理是國家的重大決策部署,我單位依照相關(guān)規(guī)定實施預(yù)算績效管理,一是在預(yù)算編制環(huán)節(jié)對本單位重大專項進(jìn)行事前評估,保障項目的順利實施及見效;二是預(yù)算執(zhí)行環(huán)節(jié)進(jìn)行績效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控管理,提高預(yù)算執(zhí)行效率;三是決算環(huán)節(jié)進(jìn)行績效評價,有效防止違規(guī)現(xiàn)象的發(fā)生,提升公共服務(wù)質(zhì)量;四是主動透明的公開績效信息,增強(qiáng)社會公眾對政府預(yù)算收支的關(guān)注度。

  (二)部門決算中項目績效自評結(jié)果。

  根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我部門組織對2023年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目2個,共涉及資金763萬元,占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。組織對2023年度0個政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評,共涉及資金0萬元,占政府性基金預(yù)算項目支出總額的0%。組織對2023 年度0個國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出開展績效自評,共涉及資金0萬元,占國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出總額的0%。

  組織對“中央補(bǔ)助血吸蟲病防治”等2個項目開展了部門評價,涉及一般公共預(yù)算支出763萬元,政府性基金預(yù)算支出0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看,以本地血吸蟲病人畜感染率,釘螺感染率作為評價原則,參考居民血防知識知曉率和疫情監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn),并以各常規(guī)項目實施標(biāo)準(zhǔn)及工作質(zhì)量為考核指標(biāo)。

 �。ㄈ┎块T評價項目績效評價結(jié)果。

  根據(jù)績效評價結(jié)果來看,我單位在部門履職效能、資金分配、使用和管理等方面均能取得良性結(jié)果。但在評價過程中也存在一些問題,比方績效信息系統(tǒng)相對落后,績效目標(biāo)和績效評價指標(biāo)的設(shè)置缺乏科學(xué)性和合理性,兩者之間缺乏相關(guān)性和可比性。應(yīng)更進(jìn)一步完善信息化模塊及評價結(jié)果的利用。

  第二部分 名詞解釋

  第三部分 財政撥款收入:指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

  其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

  一般公共服務(wù)支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

  衛(wèi)生健康支出(類):是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

  其他支出(類):是指用于反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

  基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

  項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

  政府采購 :是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的,利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。

  工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

  基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級)工資、軍銜(級別)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資;軍隊士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。

  津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。

  獎金:反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎金。

  績效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

  機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費,不在此科目反映。

  職工基本醫(yī)療保險繳費:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。

  其他社會保障繳費:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費,殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。

  住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

  商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

  辦公費:反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。

  印刷費:反映單位的印刷費支出。

  水費:反映單位支付的水費、污水處理費等支出。

  電費:反映單位的電費支出。

  郵電費:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。

  物業(yè)管理費:反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費,包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。

  差旅費:反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補(bǔ)貼費和市內(nèi)交通費。

  維修(護(hù))費:反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費用,以及按規(guī)定提取的修購基金。

  勞務(wù)費:反映支付給單位和個人的勞務(wù)費用,如臨時聘用人員、鐘點工工資,稿費、翻譯費,評審費等。

  工會經(jīng)費:反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。

  福利費:反映單位按規(guī)定提取的福利費。

  其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。

  對個人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

  退休費:反映行政事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費和其他補(bǔ)貼。

  撫恤金:反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金,傷殘人員的撫恤金,離退休人員等其他人員的各項撫恤金。

  醫(yī)療費:反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費,軍隊移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費,學(xué)生醫(yī)療費,優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助,以及按國家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險的支出和對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。

  獎勵金:反映政府各部門的獎勵支出,如對個體私營經(jīng)濟(jì)的獎勵、計劃生育目標(biāo)責(zé)任獎勵、獨生子女父母獎勵等。                       機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費:指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。

  第五部分 附件

  2023年度華容縣血吸蟲病防治服務(wù)中心部門決算公開表格華容縣血吸蟲病防治服務(wù)中心.xlsx

  2023年度華容縣血吸蟲病防治服務(wù)中心績效評價自評報告800009華容縣血吸蟲病防治服務(wù)中心.rar


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