- 索引號:006383604B/2024-2248405
- 發(fā)布機構(gòu):縣財政局
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- 生成日期:2024-09-29
- 公開日期:2024-09-29
- 公開方式:政府網(wǎng)站
2023年度
華容縣衛(wèi)生健康局縣直匯總部門決算
目 錄
第一部分 華容縣衛(wèi)生健康局概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
一、部門職責(zé)
�。ㄒ唬┴瀼芈鋵崌窠】嫡摺⑿l(wèi)生健康和中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)、政策、措施,擬訂我縣相關(guān)政策、措施并組織實施。統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生健康資源配置,指導(dǎo)區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃的編制和實施。制定并組織實施推進衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等措施。
�。ǘ﹨f(xié)調(diào)推進深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革,研究提出深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革政策、措施的建議。組織深化公立醫(yī)院綜合改革,推進管辦分離,健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度,制定并組織實施推動衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體嘣⒎絞蕉嘌惱嘰朧�。提出覕嚻服务壶r┢芳鄹裾叩慕ㄒ欏�
(三)負(fù)責(zé)制定全縣疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃、嚴(yán)重危害人民健康的公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施并組織落實,制定全縣衛(wèi)生應(yīng)急和緊急醫(yī)學(xué)救援預(yù)案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測和風(fēng)險評估計劃,組織和指導(dǎo)全縣突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援,承擔(dān)傳染病疫情信息上報工作,發(fā)布法定報告?zhèn)魅静∫咔樾畔�、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息。
�。ㄋ模┙M織擬訂并協(xié)調(diào)落實應(yīng)對人口老齡化政策措施,負(fù)責(zé)推進老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。
�。ㄎ澹┴瀼貓�(zhí)行國家藥物政策和國家基本藥物制度,負(fù)責(zé)組織制定全縣基本藥物采購、配送、使用等級管理制度,對基本藥物品種、管理、價格政策等提出建議,并會同有關(guān)部門組織實施。
�。┴�(fù)責(zé)制定和實施職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理,負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督。組織開展食品安全風(fēng)險監(jiān)測、評估,負(fù)責(zé)食源性疾病及與食品安全事故有關(guān)的流行病學(xué)調(diào)查,負(fù)責(zé)國家和地方食品安全標(biāo)準(zhǔn)的宣傳貫徹和追蹤評價。
�。ㄆ撸┴�(fù)責(zé)制定全縣醫(yī)療機構(gòu)和醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實施,建立醫(yī)療服務(wù)評價和監(jiān)督管理體系。制定醫(yī)療機構(gòu)及其醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療技術(shù)、醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療安全以及采供血機構(gòu)管理的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)并組織實施,會同有關(guān)部門組織實施衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員資格標(biāo)準(zhǔn)。制定和實施衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則和服務(wù)規(guī)范。
�。ò耍┴�(fù)責(zé)計劃生育管理和服務(wù)工作,開展人口監(jiān)測預(yù)警,研究提出人口與家庭發(fā)展相關(guān)政策建議,提出完善計劃生育政策建議。
(九)指導(dǎo)全縣衛(wèi)生健康工作,負(fù)責(zé)組織擬訂并實施基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康發(fā)展規(guī)劃和政策措施,指導(dǎo)全縣基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系建設(shè),加強全科醫(yī)生隊伍建設(shè),完善基層運行新機制和鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度。推進衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。
(十)負(fù)責(zé)縣級保健對象的醫(yī)療保健工作,承擔(dān)縣委、縣政府重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。
�。ㄊ唬┲贫ú⒔M織實施全縣中醫(yī)藥發(fā)展規(guī)劃,加強中醫(yī)藥行業(yè)監(jiān)管。
�。ㄊ⿺M訂全縣衛(wèi)生健康人才發(fā)展規(guī)劃,指導(dǎo)衛(wèi)生健康人才隊伍建設(shè)。加強全科醫(yī)生等急需緊缺專業(yè)人才培養(yǎng),貫徹落實國家住院醫(yī)師和�?漆t(yī)師培訓(xùn)制度。負(fù)責(zé)衛(wèi)生健康的援外工作。
�。ㄊ┴�(fù)責(zé)全縣衛(wèi)生健康監(jiān)督工作,完善綜合監(jiān)督執(zhí)法體系,規(guī)范執(zhí)法行為,監(jiān)督檢查法律法規(guī)和政策措施的落實,組織查處重大違法行為。
�。ㄊ模┴�(fù)責(zé)衛(wèi)生健康宣傳、健康教育、健康促進和信息化建設(shè)等工作,依法組織實施統(tǒng)計調(diào)查。
�。ㄊ澹┏袚�(dān)縣血吸蟲病地方病防治工作領(lǐng)導(dǎo)小組、縣愛國衛(wèi)生運動委員會、縣老齡工作委員會的日常工作。
�。ㄊ┲笇�(dǎo)縣紅十字會、縣計劃生育協(xié)會的業(yè)務(wù)工作。
�。ㄊ撸┴�(fù)責(zé)本行業(yè)、領(lǐng)域安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。華容縣衛(wèi)生健康局單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括13個職能股室:辦公室、醫(yī)政醫(yī)管與規(guī)劃信息股、疾病預(yù)防控制與職業(yè)健康股、基本公共衛(wèi)生與婦幼股、政策法規(guī)股、藥物政策與基本藥物制度股、中醫(yī)藥管理股、老齡健康股、人口監(jiān)測與家庭發(fā)展股、愛國衛(wèi)生工作股、宣傳與健康教育股、財務(wù)股、人事股。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。華容縣衛(wèi)生健康局縣直匯總2023年部門決算單位包含局本級及5家二級機構(gòu):華容縣疾病預(yù)防控制中心、華容縣衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局、華容縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心、華容縣精神病�?漆t(yī)院、華容縣血吸蟲病地方病防治服務(wù)中心。
第二部分
部門決算表
詳見附件表格
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計均為均為22429.86萬元,與2022年相比,收、支總計各減少62088.33萬元,下降73.46%。主要原因是2023年沒有其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出,此項支出相比于2022年減少了12000萬元;另外相比較于2022年,2023年度華容縣人民醫(yī)院與華容縣中醫(yī)醫(yī)院醫(yī)療業(yè)務(wù)收入未核算在決算數(shù)據(jù)中。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計22429.86萬元,其中:財政撥款收入16393.61萬元,占73.09%;事業(yè)收入6034.35萬元,占26.9%;其他收入1.9萬元,占0.01%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出支出合計22429.86萬元,其中:基本支出13626.43萬元,占60.75%;項目支出8803.43萬元,占39.25%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計均為16393.61萬元,與2022年相比,財政撥款收、支總計各減少9737.23萬元,下降37.26%。主要原因是2023年沒有其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出,此項支出2023年減少了12000萬元。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出16393.61萬元,占本年支出合計的73.09%。與2022年度相比,財政撥款支出增加2263萬元,增長16.01%,主要原因是招商引資其他一般公共服務(wù)支出增加1211.5萬元,衛(wèi)生健康管理事務(wù)增加1051.5萬元。
�。ǘ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財政撥款支出16393.61萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出1247.6萬元,占7.61%;國防(類)支出18萬元,占0.11%;公共安全(類)支出1.88萬元,占0.01%;教育(類)支出45萬元,占0.27%;衛(wèi)生健康(類)支出14801.13萬元,占90.29%;農(nóng)林ɡ啵┲С�280萬元,占1.71%。
�。ㄈ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預(yù)算為27萬元,支出決算為16393.61萬元,完成年初預(yù)算的0%。其中:
一般公共服務(wù)支出(類)人大事務(wù)(款)其他人大事務(wù)支出(項)。年初預(yù)算為1萬元,支出決算為4.6萬元,完成年初預(yù)算的460%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是華容縣財政年初對衛(wèi)健系統(tǒng)各醫(yī)療衛(wèi)生單位只預(yù)算了人員經(jīng)費與人均1萬元的日常公用經(jīng)費,其他預(yù)算經(jīng)費都通過預(yù)算調(diào)整在撥付時實現(xiàn)。
一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)。年初預(yù)算為1萬元,支出決算為15萬元,完成年初預(yù)算的1500%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是華容縣財政年初對衛(wèi)健系統(tǒng)各醫(yī)療衛(wèi)生單位只預(yù)算了人員經(jīng)費與人均1萬元的日常公用經(jīng)費,其他預(yù)算經(jīng)費都通過預(yù)算調(diào)整在撥付時實現(xiàn)。
一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出(項)。年初預(yù)算為1萬元,支出決算為5萬元,完成年初預(yù)算的500%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是華容縣財政年初對衛(wèi)健系統(tǒng)各醫(yī)療衛(wèi)生單位只預(yù)算了人員經(jīng)費與人均1萬元的日常公用經(jīng)費,其他預(yù)算經(jīng)費都通過預(yù)算調(diào)整在撥付時實現(xiàn)。
一般公共服務(wù)支出(類)統(tǒng)計信息事務(wù)(款)其他統(tǒng)計信息事務(wù)支出(項)。年初預(yù)算為1萬元,支出決算為1.5萬元,完成年初預(yù)算的150%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是華容縣財政年初對衛(wèi)健系統(tǒng)各醫(yī)療衛(wèi)生單位只預(yù)算了人員經(jīng)費與人均1萬元的日常公用經(jīng)費,其他預(yù)算經(jīng)費都通過預(yù)算調(diào)整在撥付時實現(xiàn)。
一般公共服務(wù)支出(類)商貿(mào)事務(wù)(款)招商引資(項)。年初預(yù)算為1萬元,支出決算為10萬元,完成年初預(yù)算的1000%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是華容縣財政年初對衛(wèi)健系統(tǒng)各醫(yī)療衛(wèi)生單位只預(yù)算了人員經(jīng)費與人均1萬元的日常公用經(jīng)費,其他預(yù)算經(jīng)費都通過預(yù)算調(diào)整在撥付時實現(xiàn)。
一般公共服務(wù)支出(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項)。年初預(yù)算為1萬元,支出決算為1211.5萬元,完成年初預(yù)算的121150%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是華容縣財政年初對衛(wèi)健系統(tǒng)各醫(yī)療衛(wèi)生單位只預(yù)算了人員經(jīng)費與人均1萬元的日常公用經(jīng)費,其他預(yù)算經(jīng)費都通過預(yù)算調(diào)整在撥付時實現(xiàn)。
國防支出(類)國防動員(款)其他國防動員支出(項)。年初預(yù)算為1萬元,支出決算為18萬元,完成年初預(yù)算的1800%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是華容縣財政年初對衛(wèi)健系統(tǒng)各醫(yī)療衛(wèi)生單位只預(yù)算了人員經(jīng)費與人均1萬元的日常公用經(jīng)費,其他預(yù)算經(jīng)費都通過預(yù)算調(diào)整在撥付時實現(xiàn)。
公共安全支出(類)武裝警察部隊(款)武裝警察部隊(項)。年初預(yù)算為1萬元,支出決算為1.88萬元,完成年初預(yù)算的188%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是華容縣財政年初對衛(wèi)健系統(tǒng)各醫(yī)療衛(wèi)生單位只預(yù)算了人員經(jīng)費與人均1萬元的日常公用經(jīng)費,其他預(yù)算經(jīng)費都通過預(yù)算調(diào)整在撥付時實現(xiàn)。
教育支出(類)教育費附加安排的支出(款)其他教育費附加安排的支出(項)。年初預(yù)算為1萬元,支出決算為45萬元,完成年初預(yù)算的4500%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是華容縣財政年初對衛(wèi)健系統(tǒng)各醫(yī)療衛(wèi)生單位只預(yù)算了人員經(jīng)費與人均1萬元的日常公用經(jīng)費,其他預(yù)算經(jīng)費都通過預(yù)算調(diào)整在撥付時實現(xiàn)。
衛(wèi)生健康支出(類)衛(wèi)生健康管理事務(wù)(款)行政運行(項)。年初預(yù)算為1萬元,支出決算為2413.85萬元,完成年初預(yù)算的241385%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是華容縣財政年初對衛(wèi)健系統(tǒng)各醫(yī)療衛(wèi)生單位只預(yù)算了人員經(jīng)費與人均1萬元的粘9鎂�,茰Oに憔訊紀(jì)üに愕髡誆Ω妒筆迪幀�
衛(wèi)生健康支出(類)公立醫(yī)院(款)綜合醫(yī)院(項)。年初預(yù)算為1萬元,支出決算為61.18萬元,完成年初預(yù)算的6118%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是華容縣財政年初對衛(wèi)健系統(tǒng)各醫(yī)療衛(wèi)生單位只預(yù)算了人員經(jīng)費與人均1萬元的日常公用經(jīng)費,其他預(yù)算經(jīng)費都通過預(yù)算調(diào)整在撥付時實現(xiàn)。
衛(wèi)生健康支出(類)公立醫(yī)院(款)中醫(yī)(民族)醫(yī)院(項)。年初預(yù)算為1萬元,支出決算為800萬元,完成年初預(yù)算的80000%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是華容縣財政年初對衛(wèi)健系統(tǒng)各醫(yī)療衛(wèi)生單位只預(yù)算了人員經(jīng)費與人均1萬元的日常公用經(jīng)費,其他預(yù)算經(jīng)費都通過預(yù)算調(diào)整在撥付時實現(xiàn)。
衛(wèi)生健康支出(類)公立醫(yī)院(款)其他公立醫(yī)院支出(項)。年初預(yù)算為1萬元,支出決算為616萬元,完成年初預(yù)算的61600%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是 華容縣財政年初對衛(wèi)健系統(tǒng)各醫(yī)療衛(wèi)生單位只預(yù)算了人員經(jīng)費與人均1萬元的日常公用經(jīng)費,其他預(yù)算經(jīng)費都通過預(yù)算調(diào)整在撥付時實現(xiàn)。
衛(wèi)生健康支出(類)基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)(款)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(項)。年初預(yù)算為1萬元,支出決算為439.37萬元,完成年踉に愕�43937%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是華容縣財政年初對衛(wèi)健系統(tǒng)各醫(yī)療衛(wèi)生單位只預(yù)算了人員經(jīng)費與人均1萬元的日常公用經(jīng)費,其他預(yù)算經(jīng)費都通過預(yù)算調(diào)整在撥付時實現(xiàn)。
衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)疾病預(yù)防控制機構(gòu)(項)。年初預(yù)算為1萬元,支出決算為2390.91萬元,完成年初預(yù)算的239091%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是華容縣財政年初對衛(wèi)健系統(tǒng)各醫(yī)療衛(wèi)生單位只預(yù)算了人員經(jīng)費與人均1萬元的日常公用經(jīng)費,其他預(yù)算經(jīng)費都通過預(yù)算調(diào)整在撥付時實現(xiàn)。
衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)(項)。年初預(yù)算為1萬元,支出決算為533.59萬元,完成年初預(yù)算的53359%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是華容縣財政年初對衛(wèi)健系統(tǒng)各醫(yī)療衛(wèi)生單位只預(yù)算了人員經(jīng)費與人均1萬元的日常公用經(jīng)費,其他預(yù)算經(jīng)費都通過預(yù)算調(diào)整在撥付時實現(xiàn)。
衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)婦幼保健機構(gòu)(項)。年初預(yù)算為1萬元,支出決算為880.67萬元,完成年初預(yù)算的88067%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是華容縣財政年初對衛(wèi)健系統(tǒng)各醫(yī)療衛(wèi)生單位只預(yù)算了人員經(jīng)費與人均1萬元的日常公用經(jīng)費,其他預(yù)算經(jīng)費都通過預(yù)算調(diào)整在撥付時實現(xiàn)。
衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)基本公共衛(wèi)生服務(wù)(項)。年初預(yù)算為1萬元,支出決算為241萬元,完成年初預(yù)算的24100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是華容縣財政年初對衛(wèi)健系統(tǒng)各醫(yī)療衛(wèi)生單位只預(yù)算了人員經(jīng)費與人均1萬元的日常公用經(jīng)費,其他預(yù)算經(jīng)費都通過預(yù)算調(diào)整在撥付時實現(xiàn)。
衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)重大公共衛(wèi)生服務(wù)(項)。年初預(yù)算為1萬元,支出決算為1377.2萬元,完成年初預(yù)算的137720%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是華容縣財政年初對衛(wèi)健系統(tǒng)各醫(yī)療衛(wèi)生單位只預(yù)算了人員經(jīng)費與人均1萬元的日常公用經(jīng)費,其他預(yù)算經(jīng)費都通過預(yù)算調(diào)整在撥付時實現(xiàn)。
衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)其他公共衛(wèi)生支出(項)。年初預(yù)算為1萬元,支出決算為83.95萬元,完成年初預(yù)算的8395%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是華容縣財政年初對衛(wèi)健系統(tǒng)各醫(yī)療衛(wèi)生單位只預(yù)算了人員經(jīng)費與人均1萬元的日常公用經(jīng)費,其他預(yù)算經(jīng)費都通過預(yù)算調(diào)整在撥付時實現(xiàn)。
衛(wèi)生健康支出(類)中醫(yī)藥(款)中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項(項)。年初預(yù)算為1萬元,支出決算為40萬元,完成年初預(yù)算的4000%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是華容縣財政年初對衛(wèi)健系統(tǒng)各醫(yī)療衛(wèi)生單位只預(yù)算了人員經(jīng)費與人均1萬元的日常公用經(jīng)費,其他預(yù)算經(jīng)費都通過預(yù)算調(diào)整在撥付時實現(xiàn)。
衛(wèi)生健康支出(類)計劃生育事務(wù)(款)計劃生育服務(wù)(項)。年初預(yù)算為1萬元,支出決算為2169.42萬元,完成年初預(yù)算的216942%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是華容縣財政年初對衛(wèi)健系統(tǒng)各醫(yī)療衛(wèi)生單位只預(yù)算了人員經(jīng)費與人均1萬元的日常公用經(jīng)費,其他預(yù)算經(jīng)費都通過預(yù)算調(diào)整在撥付時實現(xiàn)。
衛(wèi)生健康支出(類)計劃生育事務(wù)(款)其他計劃生育事務(wù)支出(項)。年初預(yù)算為1萬元,支出決算為1920.26萬元,完成年初預(yù)算的192026%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是華容縣財政年初對衛(wèi)健系統(tǒng)各醫(yī)療衛(wèi)生單位只預(yù)算了人員經(jīng)費與人均1萬元的日常公用經(jīng)費,其他預(yù)算經(jīng)費都通過預(yù)算調(diào)整在撥付時實現(xiàn)。
衛(wèi)生健康支出(類)醫(yī)療救助(款)其他醫(yī)療救助支出(項)。年初預(yù)算為1萬元,支出決算為2.73萬元,完成年初預(yù)算的273%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是華容縣財政年初對衛(wèi)健系統(tǒng)各醫(yī)療衛(wèi)生單位只預(yù)算了人員經(jīng)費與人均1萬元的日常公用經(jīng)費,其他預(yù)算經(jīng)費都通過預(yù)算調(diào)整在撥付時實現(xiàn)。
衛(wèi)生健康支出(類)優(yōu)撫對象醫(yī)療(款)優(yōu)撫對象醫(yī)療補助(項)。年初預(yù)算為1萬元,支出決算為50萬元,完成年初預(yù)算的5000%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是華容縣財政年初對衛(wèi)健系統(tǒng)各醫(yī)療衛(wèi)生單位只預(yù)算了人員經(jīng)費與人均1萬元的日常公用經(jīng)費,其他預(yù)算經(jīng)費都通過預(yù)算調(diào)整在撥付時實現(xiàn)。
衛(wèi)生健康支出(類)其他衛(wèi)生健康支出(款)其他衛(wèi)生健康支出(項)。年初預(yù)算為1萬元,支出決算為781萬元,完成年初預(yù)算的78100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是華容縣財政年初對衛(wèi)健系統(tǒng)各醫(yī)療衛(wèi)生單位只預(yù)算了人員經(jīng)費與人均1萬元的日常公用經(jīng)費,其他預(yù)算經(jīng)費都通過預(yù)算調(diào)整在撥付時實現(xiàn)。
農(nóng)林水支出(類)城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出(款)其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出(項)。年初預(yù)算為1萬元,支出決算為280萬元,完成年初預(yù)算的28000%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是華容縣財政年初對衛(wèi)健系統(tǒng)各醫(yī)療衛(wèi)生單位只預(yù)算了人員經(jīng)費與人均1萬元的日常公用經(jīng)費,其他預(yù)算經(jīng)費都通過預(yù)算調(diào)整在撥付時實現(xiàn)。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出7592.08萬元,其中:
人員經(jīng)費6123.08萬元,占基本支出的80.65%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助;
公用經(jīng)費1469萬元,占基本支出的19.35%,主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈與。
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為47.11萬元,支出決算為46.15萬元,完成預(yù)算的97.98%,其中:
因公出國(境)費支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%,與上年相比減少(增加)0萬元,減少(增長)0%。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為39.5萬元,支出決算為38.54萬元,完成預(yù)算的97.57%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支,全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。公務(wù)接待費支出與上年相比減少1萬元,下降2.95%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支,全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%,與上年相比減少(增加)0萬元,減少(增長)0%。
公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為7.61萬元,支出決算為7.61萬元,與決算持平;完成預(yù)算的100%, 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。與上年相比減少3萬元,下降28.31%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支,全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
�。ǘ叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務(wù)接待費支出決算38.54萬元,占83.49%。公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算7.61萬元,占16.49%;其中:
1、因公出國(境)費支出決算0萬元,全年安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。
2、公務(wù)接待費支出決算為38.54萬元,其中:其他國內(nèi)公務(wù)接待支出38.54萬元,全年共接待來訪團組510個、來賓3267人次(不包括陪同人員)。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為7.61萬元,其中: 公務(wù)用車購置支出0萬元,更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行費支出7.61萬元。主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。截止2023年12月31日,我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為7輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算財政撥款安排的收支。
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2023年度機關(guān)運行經(jīng)費支出908.49萬元,比年初預(yù)算數(shù)202.96增加705.53萬元,增長347.62%。主要原因是:2023年華容縣財政年初按人均1.2萬元的標(biāo)準(zhǔn)預(yù)算的局機關(guān)運行經(jīng)費(日常公用經(jīng)費),2023年因愛國衛(wèi)生復(fù)評審、國家中醫(yī)藥先進縣復(fù)評審等工作任務(wù)的增加,實際支出時超過了人均1.2萬元的標(biāo)準(zhǔn)。
十、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費4.16萬元,其中:華容縣衛(wèi)生健康局開支會議費2.95萬于,用于召開計劃生育協(xié)會工作會議,人數(shù)456人,內(nèi)容為全縣人口監(jiān)測與家庭發(fā)展工作;愛國衛(wèi)生復(fù)評審工作會議,人數(shù)182人,內(nèi)容為愛國衛(wèi)生復(fù)評審工作任務(wù)布置及復(fù)評審要點;衛(wèi)生費用核算工作會議,人數(shù)126人,內(nèi)容為衛(wèi)生費用核算工作任務(wù)分解與數(shù)據(jù)上報要點;華容縣疾病預(yù)防控制中心開支會議費0.31萬元,用于召開內(nèi)控及應(yīng)急業(yè)務(wù)會議,人數(shù)83人,內(nèi)容為內(nèi)控及應(yīng)急工作開展;華容縣衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局開支會議費0.9萬元,用于召開擬召開2次會議,人數(shù)80人,內(nèi)容為全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)協(xié)管員會議、衛(wèi)計執(zhí)法局半年度工作會議。
開支培訓(xùn)費163.45萬元,其中:華容縣衛(wèi)生健康局開支培訓(xùn)費127.05萬元,用于開展2020-2022年本土化人才培養(yǎng)培訓(xùn)費85人,內(nèi)容為岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)費;住院護理補貼及計劃生育系列保險等業(yè)務(wù)培訓(xùn),人數(shù)96人,內(nèi)容為開展“5.29”會員日鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、村(場)計生協(xié)會及志愿者培訓(xùn)、青春健康教育、生殖健康及優(yōu)生優(yōu)育知識講座;開展衛(wèi)生人才培訓(xùn),人數(shù)589人次,內(nèi)容為衛(wèi)生人才培訓(xùn);用于西學(xué)中人才培訓(xùn),人數(shù)106人次,內(nèi)容為西學(xué)中知識培訓(xùn);用于基本公共衛(wèi)生服務(wù)內(nèi)容培訓(xùn),人數(shù)506人次,內(nèi)容為基本公共衛(wèi)生服務(wù)新增服務(wù)內(nèi)容培訓(xùn)。華容縣疾病預(yù)防控制中心開支培訓(xùn)費21.19萬元,用于開展艾滋病、結(jié)核病、慢病、傳染病、職業(yè)病等專項業(yè)務(wù)培訓(xùn),人數(shù)1850人,內(nèi)容為專項業(yè)務(wù)能力提升用于開展艾滋病、結(jié)核病、慢病、傳染病、職業(yè)病等專項業(yè)務(wù)培訓(xùn);華容縣婦幼保健院開支培訓(xùn)費11.8萬元,用于開展用于開展醫(yī)療業(yè)務(wù)培訓(xùn),人數(shù)165人,內(nèi)容為預(yù)防保健、婦科疾病診療、助產(chǎn)技術(shù)、臨床檢驗技術(shù)、病案質(zhì)控管理等業(yè)務(wù)培訓(xùn)。華容縣衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局開支培訓(xùn)費3.4萬元,開展6次培訓(xùn),人數(shù)580人,內(nèi)容為全縣托兒機構(gòu)衛(wèi)生法律知識培訓(xùn)、全縣中小學(xué)校傳染病防治法律知識培訓(xùn)、全縣醫(yī)療機構(gòu)衛(wèi)生法律法規(guī)培訓(xùn)、華容縣美容美發(fā)場所衛(wèi)生規(guī)范及相關(guān)法律知識培訓(xùn)、華容縣足浴場所衛(wèi)生規(guī)范及相關(guān)法律知識培訓(xùn)、華容縣礦產(chǎn)企業(yè)職業(yè)衛(wèi)生相關(guān)法律法規(guī)培訓(xùn);2023年本部門未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額760.61萬元,其中:政府采購貨物支出270.65萬元、政府采購工程支出39.47萬元、政府采購服務(wù)支出450.49萬元。授予中小企業(yè)合同金額734.55萬元,占政府采購支出總額的96.57%,其中:授予小微企業(yè)合同金額533.77萬元,占授予中小企業(yè)合同金額的72.66%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%,工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%,服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的94.21%。
十三、國有資產(chǎn)占有情況說明
截至2023年12月31日,本部門共有車輛8輛,其中,執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、其他用車7輛,其他用車主要是機要通信和應(yīng)急保障之外公務(wù)用途的車輛,其中華容縣疾病預(yù)防控制中心2輛,華容縣婦幼保健院3輛,華容縣血防辦1輛,華容縣精神病�?漆t(yī)院1輛;單位價值100萬元以上設(shè)備(不含車輛)0臺(套)。
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
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華容縣衛(wèi)生健康局縣直匯總各項資金按照年初預(yù)算的安排,按照月度與項目資金的進度等安排資金落實,2023年華容縣衛(wèi)生健康局縣直匯總整體年初項目資金合計申報16393.61萬元,主要是用于公立醫(yī)院綜合改革、基本公共衛(wèi)生服務(wù)、重大公共衛(wèi)生服務(wù)、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理、其他公共衛(wèi)生支出、計劃生育服務(wù)、其他計劃生育服務(wù)支出、其他衛(wèi)生健康支出、其他支出等方面的支出。嚴(yán)格按項目資金進行管理,執(zhí)行相關(guān)財務(wù)支出管理制度,資金管理制度。實行項目績效考核結(jié)果與各單位補助經(jīng)費撥付相掛鉤。同時加強項目資金專款專用管理,設(shè)立專賬核算,各項目執(zhí)行單位財務(wù)機構(gòu)加強項目資金日常使用監(jiān)督。
(二)部門整體支出績效情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我部門組織對華容縣衛(wèi)生健康局縣直匯總開展整體支出績效評價,涉及一般公共預(yù)算支出16393.61萬元。從評價情況來看,華容縣衛(wèi)生健康局縣直匯總2023年整體支出,嚴(yán)格按照國家的相關(guān)財務(wù)管理制度規(guī)定,財務(wù)制度健全、會計核算規(guī)范,依照計劃管理使用,衛(wèi)生和健康部門的整體支出對保障衛(wèi)生和健康部門工作的正常運行、貫徹執(zhí)行國家和省市關(guān)于衛(wèi)生和計劃生育政策、法律法規(guī),發(fā)揮了重要作用,強化了部門的責(zé)任,緊緊圍繞醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革這個中心,突出抓好醫(yī)療質(zhì)量安全、公共衛(wèi)生服務(wù)、重大項目建設(shè)和行業(yè)作風(fēng)建設(shè)等工作,努力打造人民群眾滿意的醫(yī)療健康事業(yè)。
�。ㄈ┐嬖诘膯栴}及原因分析
1、預(yù)算編制有待更嚴(yán)格執(zhí)行。2023年收支業(yè)務(wù)均嚴(yán)格遵照預(yù)算執(zhí)行,對50萬以上的項目都進行了績效評價,由于績效管理工作剛剛起步,預(yù)算編制與實際支出項目有的存在差異。有些工作未能找到適當(dāng)?shù)牧炕绞�,對績效管理量化評價方面略顯不足。通過縣財政局組織的預(yù)算績效管理培訓(xùn),逐步找到適合的方法對本單位的工作進行合理的分類量化,以便適應(yīng)將來的預(yù)算績效管理工作。
2、加強對鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院基礎(chǔ)設(shè)施及能力建設(shè),抓好醫(yī)療質(zhì)量安全、醫(yī)療糾紛第三方調(diào)解機制、醫(yī)療機構(gòu)布局、醫(yī)療廢物集中處置等工作。
第四部分
名詞解釋
財政撥款收入:指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
衛(wèi)生健康支出(類):是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
政府采購 :是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的,利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。
工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資;機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級)工資、軍銜(級別)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資;軍隊士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補貼:反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金:反映機關(guān)工作人員年終一次性獎金。
伙食補助費:反映單位發(fā)給職工的伙食補助費,如誤餐補助等。
績效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費:反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費,不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費:反映機關(guān)事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費,不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費:反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補助費。
其他社會保障繳費:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費,殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
醫(yī)療費:反映未參加醫(yī)療保險單位的醫(yī)療經(jīng)費和單位按規(guī)定為職工支出的其他醫(yī)療費用。
其他工資福利支出:反映上述項目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員,公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。
辦公費:反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費:反映單位的印刷費支出。
咨詢費:反映單位裳矯嫻鬧С觥�
手續(xù)費:反映單位支付的各類手續(xù)費支出。
水費:反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費:反映單位的電費支出。
郵電費:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。
差旅費:反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
維修(護)費:反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護費用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護費用,以及按規(guī)定提取的修購基金。
培訓(xùn)費:反映除因公出國(境)培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
專用材料費:反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材,農(nóng)用材料,獸醫(yī)用品,實驗室用品,專用服裝,消耗性體育用品,專用工具和儀器,藝術(shù)部門專用材料和用品,廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機的電力、材料等方面的支出。
專用燃料費:反映用作業(yè)務(wù)工作設(shè)備的車、船設(shè)施等的油料支出。
勞務(wù)費:反映支付給單位和個人的勞務(wù)費用,如臨時聘用人員、鐘點工工資,稿費、翻譯費,評審費等。
委托業(yè)務(wù)費:反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費。
工會經(jīng)費:反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
福利費:反映單位按規(guī)定提取的福利費。
公務(wù)用車運行維護費:反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
其他交通費用:反映單位除公務(wù)用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補貼,租車費用、出租車費用,飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
退休費:反映行政事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費和其他補貼。
撫恤金:反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金,傷殘人員的撫恤金,離退休人員等其他人員的各項撫恤金。
生活補助:反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費,退役軍人生活補助費,行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助,因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費,長期贍養(yǎng)人員補助費,由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出,對農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及甯剎康牟怪С觶詞厝嗽焙頭溉說幕鍤撤選⒁┓訓(xùn)取�
醫(yī)療費:反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費,軍隊移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費,學(xué)生醫(yī)療費,優(yōu)撫對象醫(yī)療補助,以及按國家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險的支出和對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
獎勵金:反映政府各部門的獎勵支出,如對個體私營經(jīng)濟的獎勵、計劃生育目標(biāo)責(zé)任獎勵、獨生子女父母獎勵等。
其他對個人和家庭的補助支出:反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出。
辦公設(shè)備購置:反映用于購置并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出,以及按規(guī)定提取的修購基金。
專用設(shè)備購置:反映用于購置具有專門用途、并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的各類專用設(shè)備的支出。如通信設(shè)備、發(fā)電設(shè)備、交通監(jiān)控設(shè)備、衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器、氣象設(shè)備、進出口監(jiān)管設(shè)備等,以及按規(guī)定提取的修購基金。
公務(wù)用車購置:反映公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)。
機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附 件
一、華容縣衛(wèi)生健康部門縣直匯總2023年度部門決算公開表格華容縣衛(wèi)生健康局縣直匯總決算公開表格.xlsx
二、2023年度華容縣衛(wèi)生健康部門縣直匯總整體支出績效自評報告800004華容縣人民醫(yī)院.rar

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