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  • 發(fā)布機構(gòu):縣林業(yè)局
  • 公開范圍:全部公開
  • 生成日期:2022-02-11
  • 公開日期:2022-02-11
  • 公開方式:政府網(wǎng)站
2020年度華容縣林業(yè)局(本級)部門決算
來源:華容縣政府   2022-02-11 11:47
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2020年度華容縣林業(yè)局(本級)部門決算

 

 

 

目 錄

第一部分華容縣林業(yè)局(本級)概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

十、一般性支出情況

十一、關(guān)于政府采購支出說明

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

 

 

第一部分

華容縣林業(yè)局(本級)概況

一、部門職責(zé)

1)貫徹執(zhí)行中央和省、市有關(guān)森林生態(tài)環(huán)境建設(shè)、森林資源保護和國土綠化的方針、政策、法律、法規(guī)。

2)研究和擬定全縣林業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃并組織實施;組織實施全縣天然林保護和退耕還林等國家重點工程;管理縣級林業(yè)基金;監(jiān)督全縣林業(yè)資金的管理和使用。

3)組織開展全縣植樹造林、國土綠化和封山育林工作;組織、指導(dǎo)植樹種草等生物措施防治水土流失工作;指導(dǎo)全縣國有林場、國有苗圃、集體林場及基層林業(yè)機構(gòu)的建設(shè)和管理;指導(dǎo)全縣林木種子、種苗、花卉管理工作。

4)組織指導(dǎo)全縣森林資源的管理;組織全縣森林資源調(diào)查、動態(tài)監(jiān)測和統(tǒng)計,審核并監(jiān)督森林資源的使用;組織編制森林采伐限額,經(jīng)省、市政府審核批準(zhǔn)后監(jiān)督執(zhí)行;監(jiān)督林木、竹林的憑證采伐與運輸;組織、指導(dǎo)林地、林權(quán)管理并依法對應(yīng)由國家和省、市批準(zhǔn)的林地征用、占用進行初審。

5)組織、指導(dǎo)全縣野生動植物資源的保護和合理開發(fā)利用;指導(dǎo)森林和野生動植物類型的建設(shè)和管理。

6)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督全縣森林防火工作,發(fā)布森林火災(zāi)信息;指導(dǎo)管理全縣森林公安工作;對破壞森林資源和國家重點保護野生動植物資源的大案、要案查處工作進行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)與監(jiān)督;組織、指導(dǎo)全縣森林病蟲害、鼠害的防治、檢疫、監(jiān)測、預(yù)報。

7)研究并提出林業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的方針政策、實施規(guī)劃;研究并提出全縣林業(yè)發(fā)展的經(jīng)濟調(diào)節(jié)意見;監(jiān)管國有林業(yè)資產(chǎn);審核申報重點林業(yè)建設(shè)項目;指導(dǎo)管理全縣林業(yè)基本建設(shè)。

8)指導(dǎo)各類商品林和生態(tài)林的培育。

9)組織指導(dǎo)林業(yè)科技、教育和外事工作;指導(dǎo)全縣林業(yè)隊伍的建設(shè);制定林業(yè)科技發(fā)展規(guī)劃,組織重點科研項目攻關(guān)和科技成果的推廣應(yīng)用;統(tǒng)籌規(guī)劃全縣林業(yè)專業(yè)人才培訓(xùn)。

10)負(fù)責(zé)管理局機關(guān)及直屬單位的黨群工作和紀(jì)檢、監(jiān)察工作并配合有關(guān)部門負(fù)責(zé)其審計工作,指導(dǎo)林業(yè)行業(yè)的精神文明建設(shè)。

11)承辦縣委、縣政府和上級主管部門交辦的其他事項。二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

(一)內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。

華容縣林業(yè)局(本級)單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括:辦公室、人事股、計財股、營林股、綠委辦、林政股、防火辦、資源監(jiān)管中心、森保股、黨風(fēng)廉政室、林場站、行政審批辦、機關(guān)工會、綜治信訪辦等14個股室。

(二)決算單位構(gòu)成。

華容縣林業(yè)局(本級)單位2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括:局機關(guān)本級決算、塔市國有林場決算、勝峰國有林場決算、東湖濕地管理所決算、濕地保護中心決算5個單位(木材檢查站已并入林業(yè)局本級、 森林公安局已并入縣公安局)。

第二部分 華容縣林業(yè)局(本級)2020年度部門決算表(見附表)

 

第三部分 華容縣林業(yè)局(本級)2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計1,829.76萬元,與2019年相比,收、支總計各減少969萬元,減少34.62%。主要原因是上級專項資金減少。

二、收入決算情況說明

本年收入合計1,829.76萬元,其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入1829.76萬元,占100%;

三、支出決算情況說明

本年支出合計1,829.76萬元,其中:基本支出1,050.99萬元,占57.44%;項目支出778.77萬元,占42.56%;

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計1829.76萬元,與2019年相比,財政撥款收、支總計各減少969萬元,減少34.62%。主要原因是上級專項資金減少。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出1829.76萬元,占本年支出合計的100%。與2019年度相比,財政撥款支出減少969萬元,減少34.62%,主要原因是上級專項資金減少。

(二)財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財政撥款支出1829.76萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出7.7萬元,占0.42%;衛(wèi)生健康(類)支出10.8萬元,占0.59%;農(nóng)林水(類)支出1771.26萬元,占96.8%;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出40萬元,占2.19%。

(三)財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預(yù)算為1829.76萬元,支出決算為1,829.76萬元,完成年初預(yù)算的100%。其中:

一般公共服務(wù)支出(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)  其他一般公共服務(wù)支出(項)。年初預(yù)算為7.7萬元,支出決算為7.7萬元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)  突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理(項)。年初預(yù)算為10.8萬元,支出決算為10.8萬元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)  行政運行(項)。年初預(yù)算為1050.99萬元,支出決算為1050.99萬元,完成年初預(yù)算的100%。  決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)  森林生態(tài)效益補償(項)。年初預(yù)算為233.81萬元,支出決算為233.81萬元,完成年初預(yù)算的100%。  決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)動植物保護(項)。年初預(yù)算為339.12萬元,支出決算為339.12萬元,完成年初預(yù)算的100%。  決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)  其他林業(yè)和草原支出(項)。年初預(yù)算為145.34萬元,支出決算為145.34萬元,完成年初預(yù)算的100%。  決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

扶貧(類)  其他扶貧支出(款)  其他扶貧支出(項)。年初預(yù)算為2萬元,支出決算為2萬元,完成年初預(yù)算的100%。  決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)應(yīng)急管理事務(wù)(款)  應(yīng)急救援(項)。年初預(yù)算為40萬元,支出決算為40萬元,完成年初預(yù)算的100%。  決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出1,050.99萬元,其中:人員經(jīng)費916.3萬元,占基本支出的87.18%(內(nèi)含非稅返還以基本支出下達),主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助;公用經(jīng)費134.69萬元,占基本支出的12.82%,主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈與。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為5萬元,支出決算為5萬元,完成預(yù)算的100%,其中:

無因公出國(境)費支出預(yù)算與決算;   

無公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算與決算;   

公務(wù)接待費支出預(yù)算為5萬元,支出決算為5萬元,完成預(yù)算的100%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支,全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比減少0.92萬元,減少15.6%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支,全年支出比上年有所壓減。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元,截至2020年12月31日,我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。公務(wù)接待費支出決算5萬元,占100%。其中:

 

 

公務(wù)接待費支出決算為5萬元,其中:其他國內(nèi)公務(wù)接待支出5萬元。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。華容縣林業(yè)局(本級)2020年共接待國內(nèi)公務(wù)接待批次52個、接待人次385人次(不包括陪同人員)。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2020年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算財政撥款安排的收支。

 

 

九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

華容縣林業(yè)局(本級)2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出134.69萬元。比年初預(yù)算數(shù)增加0 萬元,增長0%。嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。

十、一般性支出情況

2020年本部門開支會議費4萬元,用于召開全縣林業(yè)工作會議、森林防火會議、安全生產(chǎn)會議、七一黨建會議、森林綠化等,人數(shù)共計:210人,主要是全縣林業(yè)工作會議、森林防火會議、安全生產(chǎn)會議、七一黨建會議、森林綠化;開支培訓(xùn)費4.82萬元,用于開展林業(yè)行政執(zhí)法培訓(xùn)、林業(yè)行政執(zhí)法網(wǎng)上培訓(xùn)、全省信息化應(yīng)用培訓(xùn)、省林業(yè)局組織檢疫員培訓(xùn)、防火演練等,人數(shù)共計180人,主要是林業(yè)行政執(zhí)法培訓(xùn)、林業(yè)行政執(zhí)法網(wǎng)上培訓(xùn)、全省信息化應(yīng)用培訓(xùn)、省林業(yè)局組織檢疫員培訓(xùn)、防火演練.

十一、關(guān)于政府采購支出說明

華容縣林業(yè)局(本級)2020年度政府采購支出總額363.88萬元,其中:政府采購工程支出299.98萬元;政府采購服務(wù)支出63.9萬元; 授予中小企業(yè)合同金額363.88萬元,占政府采購支出總額的100%, 其中:授予小微企業(yè)合同金額363.88萬元,占政府采購支出總額的100%。

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占有情況說明

本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設(shè)備,年末無單價100萬元以上通用設(shè)備。

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

(一)績效管理工作開展情況。

為貫徹落實《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》的精神,落實《華容縣財政局關(guān)于開展2020年度財政支出績效自評工作的通知》的要求,我部門積極組織開展2020年度整體支出績效自評工作,強化財政支出績效理念和責(zé)任意識,以切實提高財政資金使用效益。

通過成立評價小組,依據(jù)相關(guān)政策規(guī)定、部門職能職責(zé)、年度工作計劃、專項資金績效目標(biāo)及專項資金管理辦法,對2020年度預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理、資產(chǎn)管理、職責(zé)履行等指標(biāo)完成情況、效益情況進行自評。

(二)部門決算中項目績效自評結(jié)果。

根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點工作,圍繞縣委、縣政府的工作部署,積極履行職責(zé),強化管理,較好地完成了年度工作目標(biāo),同時加強預(yù)算收支的管理,建立健全內(nèi)部管理制度,嚴(yán)格內(nèi)部管理流程,嚴(yán)控三公經(jīng)費,厲行節(jié)約壓減一般性支出,部門整體支出管理得到了提升。通過績效評價結(jié)果顯示,2020年度績效目標(biāo)完成情況較好。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名詞解釋

財政撥款收入:指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

一般公共服務(wù)支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團體事務(wù)、黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

 

 

 

 

 

 

 

衛(wèi)生健康支出(類):是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

 

 

農(nóng)林水支出(類):是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類):是指用于反映政府用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

 

 

 

 

基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

 

 

 

“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

政府采購 :是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的,利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度。

工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資;機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級)工資、軍銜(級別)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資;軍隊士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。

津貼補貼:反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。

獎金:反映機關(guān)工作人員年終一次性獎金。

 

績效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費:反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費,不在此科目反映。

 

職工基本醫(yī)療保險繳費:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。

 

其他社會保障繳費:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費,殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。

住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

 

 

商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

辦公費:反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。

印刷費:反映單位的印刷費支出。

 

 

水費:反映單位支付的水費、污水處理費等支出。

電費:反映單位的電費支出。

郵電費:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。

 

 

差旅費:反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。

 

維修(護)費:反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護費用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護費用,以及按規(guī)定提取的修購基金。

 

會議費:反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

培訓(xùn)費:反映除因公出國(境)培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。

公務(wù)接待費:反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

 

 

 

勞務(wù)費:反映支付給單位和個人的勞務(wù)費用,如臨時聘用人員、鐘點工工資,稿費、翻譯費,評審費等。

 

工會經(jīng)費:反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。

福利費:反映單位按規(guī)定提取的福利費。

 

其他交通費用:反映單位除公務(wù)用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補貼,租車費用、敏感詞車費用,飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

 

其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。

對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

 

 

 

撫恤金:反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金,傷殘人員的撫恤金,離退休人員等其他人員的各項撫恤金。

生活補助:反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費,退役軍人生活補助費,行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助,因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費,長期贍養(yǎng)人員補助費,由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出,對農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補助支出,看守人員和犯人的伙食費、藥費等。

 

醫(yī)療費:反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費,軍隊移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費,學(xué)生醫(yī)療費,優(yōu)撫對象醫(yī)療補助,以及按國家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險的支出和對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。

 

獎勵金:反映政府各部門的獎勵支出,如對個體私營經(jīng)濟的獎勵、計劃生育目標(biāo)責(zé)任獎勵、獨生子女父母獎勵等。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

 


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