- 索引號(hào):006383604B/2023-2137693
- 發(fā)布機(jī)構(gòu):縣財(cái)政局
- 公開范圍:全部公開
- 生成日期:2023-09-08
- 公開日期:2023-09-08
- 公開方式:政府網(wǎng)站
2022年度
華容縣自然資源局(本級(jí))部門決算
目 錄
第一部分華容縣自然資源局(本級(jí))概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
八、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2022年度預(yù)算績(jī)效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
華容縣自然資源局(本級(jí))概況
一、部門職責(zé)
依法履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和國有空間用途管制職責(zé);負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià);負(fù)責(zé)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作;負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作;負(fù)責(zé)自然資源的合理開發(fā)利用;負(fù)責(zé)建立國土空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施;負(fù)責(zé)統(tǒng)籌國土空間生態(tài)修復(fù);負(fù)責(zé)組織實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度;負(fù)責(zé)管理地質(zhì)勘查行業(yè)和全縣地質(zhì)工作;負(fù)責(zé)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理;負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源管理工作;推動(dòng)自然資源領(lǐng)域科技發(fā)展;負(fù)責(zé)測(cè)繪地理信息管理工作;負(fù)責(zé)自然資源領(lǐng)域安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作;根據(jù)授權(quán),對(duì)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、縣工業(yè)集中區(qū)管理會(huì)、縣田家湖生態(tài)新區(qū)管委會(huì)及相關(guān)部門落實(shí)縣委、縣政府關(guān)于自然資源、國土空間規(guī)劃重大政策、決策部署及法規(guī)規(guī)章執(zhí)行情況進(jìn)行督察;統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和管理縣林業(yè)局;完成縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng).
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
華容縣自然資源局(本級(jí))單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:辦公室、政策法規(guī)股、財(cái)務(wù)股、人事股、行政審批辦、綜合業(yè)務(wù)管理股、自然資源開發(fā)利用股、自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)股、自然資源確權(quán)登記股、國土空間規(guī)劃股、國土空間用途管制股、城鄉(xiāng)規(guī)劃管理股、耕地保護(hù)股、測(cè)繪地理信息股、礦產(chǎn)資源管理股、地質(zhì)災(zāi)害防治股、國土空間生態(tài)修復(fù)股、衛(wèi)片辦、黨風(fēng)廉政室、黨建辦、老干辦、信訪室、工會(huì)、自然資源規(guī)劃勘測(cè)設(shè)計(jì)服務(wù)中心等23個(gè)股室。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。
華容縣自然資源局(本級(jí))單位2022年部門決算公開單位構(gòu)成包括:局機(jī)關(guān)本級(jí)和1個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu),鄉(xiāng)鎮(zhèn)設(shè)18個(gè)自然資源所。
第二部分 華容縣自然資源局(本級(jí))2022年度部門決算表(見附表)
第三部分 華容縣自然資源局(本級(jí))2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計(jì)均為8160.74萬元,與2021年相比,收、支總計(jì)各增加3707.82萬元,增長(zhǎng)83.27%。主要原因是根據(jù)業(yè)務(wù)的需求增加預(yù)算。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計(jì)8160.74萬元,其中:財(cái)政撥款收入8160.74萬元,占100%;
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計(jì)8160.74萬元,其中:基本支出2036.44萬元,占24.95%;項(xiàng)目支出6124.32萬元,占75.05%;
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為8160.74萬元,與2021年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加3707.82萬元,增長(zhǎng)83.27%。主要原因是根據(jù)業(yè)務(wù)的需求增加預(yù)算。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出8160.74萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與2021年度相比,財(cái)政撥款支出增加5341萬元,增長(zhǎng)189.38%,主要原因是開發(fā)項(xiàng)目增加導(dǎo)致2022年度收支增加。
(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財(cái)政撥款支出8160.74萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出140.16萬元,占1.72%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出0.62萬元,占0.01%;節(jié)能環(huán)保(類)支出2130萬元,占26.1%;然資源海洋氣象等(類)支出5781.95萬元,占70.85%;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出55.02萬元,占0.67%。其他(類)支出53萬元,占0.65%。
(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1995萬元,支出決算為8160.74萬元,完成年初預(yù)算的409.06%。其中:
一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為22.19萬元,支出決算為21.36萬元,完成年初預(yù)算的96.26%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是 嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行,厲行節(jié)約壓減機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。
一般公共服務(wù)支出(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為118.8萬元,由于年初預(yù)算為0,無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目支出未納入年初預(yù)算。
社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)(款)其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0.26萬元,由于年初預(yù)算為0,無法計(jì)算百分比。 決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目支出未納入年初預(yù)算。
社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)就業(yè)補(bǔ)助(款)公益性崗位補(bǔ)貼(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0.36萬元,由于年初預(yù)算為0,無法計(jì)算百分比。 決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目支出未納入年初預(yù)算。
節(jié)能環(huán)保支出(類)自然生態(tài)保護(hù)(款)生態(tài)保護(hù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為2130萬元,由于年初預(yù)算為0,無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目支出未納入年初預(yù)算。
自然資源海洋氣象等支出(類)城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為1972.81萬元,支出決算為1895.66萬元,完成年初預(yù)算的96.1%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行,厲行節(jié)約壓減機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。
自然資源海洋氣象等支出(類)城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出(款)其他自然資源事務(wù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為3886.3萬元,由于年初預(yù)算為0,無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目支出未納入年初預(yù)算。
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出(款)地質(zhì)災(zāi)害防治(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為55.02萬元,由于年初預(yù)算為0,無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目支出未納入年初預(yù)算。
其他支出(類)城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出(款)其他支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為53萬元,由于年初預(yù)算為0,無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目支出未納入年初預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款基本支出2036.43萬元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)1847.88萬元,占基本支出的90.74%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、
醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助;
公用經(jīng)費(fèi)188.55萬元,占基本支出的9.26%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈(zèng)與。
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2022年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的收支。
八、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2022年本單位沒有使用國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為20萬元,支出決算為3.51萬元,完成預(yù)算的17.55%,其中:
因公出國(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,由于年初預(yù)算為0,無法計(jì)算百分比,與上年相比減少0萬元,無法計(jì)算減少百分比。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為20萬元,支出決算為3.51萬元,完成預(yù)算的17.55%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。 與上年相比減少8萬元,下降70.16%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,由于年初預(yù)算為0,無法計(jì)算百分比,與上年相比減少0萬元,無法計(jì)算減少百分比。
公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,由于年初預(yù)算為0,無法計(jì)算百分比,與上年相比減少0萬元,無法計(jì)算減少百分比。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,占0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算3.51萬元,占100%。公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元,占0%;
1、因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,全年安排因公出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3.51萬元,其中:其他國內(nèi)公務(wù)接待支出3.51萬元,全年共接待來訪團(tuán)組26個(gè)、來賓272人次(不包括陪同人員)。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元,其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元,截止2022年12月31日,我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出188.55萬元。比年初預(yù)算數(shù)減少93.15萬元。下降33.07%,主要原因是:嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行,厲行節(jié)約壓減機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。
十一、一般性支出情況
2022年本部門開支會(huì)議費(fèi)0萬元;開支培訓(xùn)費(fèi)2.45萬元,用于開展4次培訓(xùn),人數(shù)210人,內(nèi)容為事業(yè)單位工作人員網(wǎng)上學(xué)習(xí)、黨史學(xué)習(xí)教育、網(wǎng)上辦證培訓(xùn)、耕地動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)管理;2022年本部門未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),開支0萬元。
十二、政府采購支出說明
2022年度政府采購支出總額1088.2萬元,其中:政府采購貨物支出3.37萬元;政府采購工程支出275.82萬元;政府采購服務(wù)支出809萬元;授予中小企業(yè)合同金額1088.2萬元,占政府采購支出總額的100%,
其中:授予小微企業(yè)合同金額3.37萬元,占授予中小企業(yè)合同金額的0.31%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0.31%。工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的25.35%。服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的74.34%。
十三、國有資產(chǎn)占有情況說明
截至2022年12月31日,部門(單位)共有車輛0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。
十四、2022年度預(yù)算績(jī)效情況的說明
�。ㄒ唬┎块T整體支出績(jī)效情況
為貫徹執(zhí)行國家預(yù)算法,加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理,我局嚴(yán)格按預(yù)算績(jī)效管理的相關(guān)要求開展預(yù)算工作,嚴(yán)格按照預(yù)算編制方案科學(xué)合理編制本部門預(yù)算,從嚴(yán)控制經(jīng)費(fèi),按照“零增長(zhǎng)”的原則編制“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算,并按相關(guān)要求嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算范圍內(nèi)開支,并完成所有預(yù)定目標(biāo),人員調(diào)動(dòng),及時(shí)進(jìn)行了預(yù)算動(dòng)態(tài)調(diào)整。按時(shí)完成預(yù)算編制報(bào)送工作。按照厲行節(jié)約,物盡其用的原則,資產(chǎn)管理采取統(tǒng)一管理,統(tǒng)一錄入資產(chǎn)管理系統(tǒng),對(duì)每件固定資產(chǎn)使用明確保管職責(zé),落實(shí)專人負(fù)責(zé)資產(chǎn)報(bào)表,報(bào)表數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。按時(shí)將部門的預(yù)算、決算、績(jī)效評(píng)價(jià)情況相關(guān)信息在縣政府門戶網(wǎng)站進(jìn)行了公開,使財(cái)務(wù)狀況更加公開、透明。我局2022年總支出為8160.76萬元。其中:基本支出2023.44萬元,占總支出的24.79%;項(xiàng)目支出6124.32
萬元,占總支出的75.21%。我局切實(shí)以績(jī)效管理為目標(biāo),健全單位績(jī)效管理工作機(jī)制,明確責(zé)任,努力提高績(jī)效管理工作水平;加強(qiáng)單位制度建設(shè),提升預(yù)算管理質(zhì)量。向本級(jí)縣政府提交縣本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況的結(jié)果報(bào)告。從產(chǎn)出績(jī)效指標(biāo)看:項(xiàng)目均已完成數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本等績(jī)效指標(biāo)任務(wù),項(xiàng)目當(dāng)年支付率100%;從效益績(jī)效指標(biāo)看:已完工項(xiàng)目均及時(shí)發(fā)揮項(xiàng)目作用,在促進(jìn)社會(huì)和協(xié)、項(xiàng)目的可持續(xù)影響等方面,均實(shí)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo);從滿意度績(jī)效指標(biāo)看:已實(shí)施的項(xiàng)目在以群眾滿意度為主的服務(wù)對(duì)象滿意度上,均獲得較好評(píng)價(jià),在鞏固脫貧攻堅(jiān)成效和有效銜接鄉(xiāng)村振興方面發(fā)揮重要作用。
從總體績(jī)效目標(biāo)來看,保障了人員工資和基本運(yùn)轉(zhuǎn);維持了社會(huì)安全穩(wěn)定,促進(jìn)社會(huì)和協(xié)發(fā)展,守好發(fā)展和生態(tài)兩條底線;強(qiáng)化規(guī)劃引領(lǐng)、嚴(yán)格耕地保護(hù)、保障要素支撐、高效利用資源、加大生態(tài)修復(fù);群眾滿意度和職工滿意度較高,總體績(jī)效目標(biāo)完成較好。
(二)存在的問題及原因分析
1、資金預(yù)算剛性不夠,預(yù)算編制與實(shí)際支出項(xiàng)目有的存在差異;
2、項(xiàng)目管理科學(xué)化、精細(xì)化有待進(jìn)一步加強(qiáng),預(yù)算執(zhí)行和績(jī)效運(yùn)行監(jiān)督管理工作仍需進(jìn)一步提高。
3、部分績(jī)效指標(biāo)缺乏科學(xué)合理的設(shè)置,績(jī)效指標(biāo)體系有待完善。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
一般公共服務(wù)支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
節(jié)能環(huán)保支出(類):是指用于節(jié)能環(huán)保支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
自然資源海洋氣象等支出(類):是指用于自然資源、海洋、測(cè)繪、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類):是指用于反映政府用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
其他支出(類):是指用于反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
政府采購 :是指國家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的,利用國家財(cái)政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。
工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級(jí))工資、軍銜(級(jí)別)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資;軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎(jiǎng)金:反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
績(jī)效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
其他社會(huì)保障繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
辦公費(fèi):反映單位購買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。
水費(fèi):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi):反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi):反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,以及按規(guī)定提取的修購基金。
培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
勞務(wù)費(fèi):反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用,如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資,稿費(fèi)、翻譯費(fèi),評(píng)審費(fèi)等。
工會(huì)經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
生活補(bǔ)助:反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi),退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi),行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助,因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi),長(zhǎng)期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi),由于國家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出,對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出,看守人員和犯人的伙食費(fèi)、藥費(fèi)等。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附件
2022年度華容縣自然資源局(本級(jí))部門決算公開表格華容縣自然資源局(本級(jí)).XLS
2022年度華容縣自然資源局(本級(jí))績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告2022年華容縣自然資源局本級(jí)整體支出績(jī)效自評(píng).docx

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