- 索引號(hào):0063821853/2020-1769489
- 發(fā)布機(jī)構(gòu):縣國(guó)土資源局
- 公開范圍:全部公開
- 生成日期:2020-09-02
- 公開日期:2020-09-02
- 公開方式:政府網(wǎng)站
華容縣自然資源局2019年部門決算說明
第一部分 華容縣自然資源局概況
一、部門職責(zé)
(一)依法履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和國(guó)有空間用途管制職責(zé);
(二)負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià);
(三)負(fù)責(zé)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作;
(四)負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作;
(五)負(fù)責(zé)自然資源的合理開發(fā)利用;
(六)負(fù)責(zé)建立國(guó)土空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施;
(七)負(fù)責(zé)統(tǒng)籌國(guó)土空間生態(tài)修復(fù);
(八)負(fù)責(zé)組織實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度;
(九)負(fù)責(zé)管理地質(zhì)勘查行業(yè)和全縣地質(zhì)工作;
(十)負(fù)責(zé)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理;
(十一)負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源管理工作;
(十二)推動(dòng)自然資源領(lǐng)域科技發(fā)展;
(十三)負(fù)責(zé)測(cè)繪地理信息管理工作;
(十四)負(fù)責(zé)自然資源領(lǐng)域安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作;
(十五)根據(jù)授權(quán),對(duì)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、縣工業(yè)集中區(qū)管理會(huì)、縣田家湖生態(tài)新區(qū)管委會(huì)及相關(guān)部門落實(shí)縣委、縣政府關(guān)于自然資源、國(guó)土空間規(guī)劃重大政策、決策部署及法規(guī)規(guī)章執(zhí)行情況進(jìn)行督察;
(十六)統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和管理縣林業(yè)局;
(十七)完成縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng);
(十八)職能轉(zhuǎn)變。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
華容縣自然資源局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:辦公室、政策法規(guī)股、財(cái)務(wù)股、人事股、行政審批辦、綜合業(yè)務(wù)管理股、自然資源開發(fā)利用股、自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)股、自然資源確權(quán)登記股、國(guó)土空間規(guī)劃股、國(guó)土空間用途管制股、城鄉(xiāng)規(guī)劃管理股、耕地保護(hù)股、測(cè)繪地理信息股、礦產(chǎn)資源管理股、地質(zhì)災(zāi)害防治股、國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)股、衛(wèi)片辦等18個(gè)股室,自然資源信息中心、自然資源規(guī)劃設(shè)計(jì)院、資源和規(guī)劃勘測(cè)中心、征地拆遷中心等4個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu),17個(gè)自然資源所。
(二)決算單位構(gòu)成。
華容縣自然資源局2019年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括:華容縣自然資源局本級(jí)、華容縣土地收購(gòu)儲(chǔ)備開發(fā)中心、華容縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心、華容縣國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)、華容縣土地開發(fā)整理中心以及華容縣城鄉(xiāng)規(guī)劃執(zhí)法大隊(duì)。
第二部分 華容縣自然資源局2019年度部門決算表(見附表)
第三部分 華容縣自然資源局2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計(jì)20754.69萬元,與2018年相比,收、支總計(jì)減少14790.02萬元,減少41.61%。主要原因是政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入減少。
二、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)20754.69萬元,其中:財(cái)政撥款收入20720.69萬元,占99.84%,事業(yè)收入34萬元,占0.16%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)20754.69萬元,其中:基本支出2778.39萬元,占13.39%。項(xiàng)目支出17976.29萬元,占86.61%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)20720.69萬元,與2018年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少14824.02萬元,減少41.71%。主要原因是政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度財(cái)政撥款支出5313.65萬元,占本年支出合計(jì)的25.60%。與2018年度相比,財(cái)政撥款支出減少1431.06萬元,減少21.22%,主要原因是項(xiàng)目支出減少。
(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財(cái)政撥款支出5313.65萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出104.84萬元,占1.97%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出1.69萬元,占0.03%;節(jié)能環(huán)保(類)支出653.12萬元,占12.29%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出499.02萬元,占9.39%;農(nóng)林水(類)支出306萬元,占5.76%;自然資源海洋氣象等(類)支出3442.48萬元,占64.79%;糧油物資儲(chǔ)備(類)支出246.5萬元,占4.64%;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出60萬元,占1.13%。
(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況
2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為5313.65萬元,支出決算數(shù)為5313.65萬元,完成年初預(yù)算的100%,其中:
1、一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)(項(xiàng))。
年初預(yù)算為7萬元,支出決算為7萬元,完成年初預(yù)算的100%。
2、一般公共服務(wù)(類)發(fā)展與改革事務(wù)(款)其他發(fā)展與改革事務(wù)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為7萬元,支出決算為7萬元,完成年初預(yù)算的100%。
3、一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。
年初預(yù)算為2萬元,支出決算為2萬元,完成年初預(yù)算的100%。
4、一般公共服務(wù)(類)稅收事務(wù)(款)其他稅收事務(wù)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為88.34萬元,支出決算為88.34萬元,完成年初預(yù)算的100%。
5、一般公共服務(wù)(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0.5萬元,支出決算為0.5萬元,完成年初預(yù)算的100%。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)就業(yè)補(bǔ)助(款)其他就業(yè)補(bǔ)助支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為1.69萬元,支出決算為1.69萬元,完成年初預(yù)算的100%。
7、節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治(款)其他污染防治支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為511.73萬元,支出決算為511.73萬元,完成年初預(yù)算的100%。
8、節(jié)能環(huán)保支出(類)自然生態(tài)保護(hù)(款)農(nóng)村環(huán)境保護(hù)(項(xiàng))。
年初預(yù)算為100萬元,支出決算為100萬元,完成年初預(yù)算的100%。
9、節(jié)能環(huán)保支出(類)其他節(jié)能環(huán)保支出(款)其他節(jié)能環(huán)保支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為41.39萬元,支出決算為41.39萬元,完成年初預(yù)算的100%。
10、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理(款)城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理(項(xiàng))。
年初預(yù)算為310.46萬元,支出決算為310.46萬元,完成年初預(yù)算的100%。
11、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為188.56萬元,支出決算為188.56萬元,完成年初預(yù)算的100%。
12、農(nóng)林水支出(類)水利(款)農(nóng)田水利(項(xiàng))。
年初預(yù)算為306萬元,支出決算為306萬元,完成年初預(yù)算的100%。
13、自然資源海洋氣象等支出(類)自然資源事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。
年初預(yù)算為1976.1萬元,支出決算為1976.1萬元,完成年初預(yù)算的100%。
14、自然資源海洋氣象等支出(類)自然資源事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。
年初預(yù)算為1239萬元,支出決算為1239萬元,完成年初預(yù)算的100%。
15、自然資源海洋氣象等支出(類)自然資源事務(wù)(款)自然資源規(guī)劃及管理(項(xiàng))。
年初預(yù)算為16萬元,支出決算為16萬元,完成年初預(yù)算的100%。
16、自然資源海洋氣象等支出(類)自然資源事務(wù)(款)土地資源調(diào)查(項(xiàng))。
年初預(yù)算為10萬元,支出決算為10萬元,完成年初預(yù)算的100%。
17、自然資源海洋氣象等支出(類)自然資源事務(wù)(款)其他自然資源事務(wù)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為201.38萬元,支出決算為201.38萬元,完成年初預(yù)算的100%。
18、糧油物資儲(chǔ)備支出(類)糧油事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。
年初預(yù)算為246.5萬元,支出決算為246.5萬元,完成年初預(yù)算的100%。
19、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)自然災(zāi)害防治(款)地質(zhì)災(zāi)害防治(項(xiàng))。
年初預(yù)算為60萬元,支出決算為60萬元,完成年初預(yù)算的100%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財(cái)政撥款基本支出2777.65萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)2465.99萬元,占基本支出的88.78%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助;公用經(jīng)費(fèi)311.66萬元,占基本支出的11.22%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))
費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為14.05萬元,支出決算為13.23萬元,完成預(yù)算的94.16%,其中:
因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為14.05萬元,支出決算為13.23萬元,完成預(yù)算的94.16%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,與上年相比減少0.49萬元,減少3.57%,減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算13.23萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的100%。全年共接待來訪團(tuán)組120個(gè)、來賓1080人次(不包括陪同人員),主要是用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入15407.03萬元;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元;支出15407.03萬元,其中基本支出0萬元,項(xiàng)目支出15407.03萬元;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
九、預(yù)算績(jī)效情況說明
根據(jù)預(yù)算計(jì)劃控制支出,進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)資金的管理,做到預(yù)算與實(shí)際一致,完成了2019年年初制定的績(jī)效目標(biāo),確保機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。按照文件要求,我單位對(duì)部門整體支出績(jī)效和項(xiàng)目支出績(jī)效開展了自評(píng),績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果顯示,2019年度績(jī)效目標(biāo)完成較好。
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門2019 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出27.94萬元,與年初預(yù)算持平。
(二)一般性支出情況
2019年本部門開支會(huì)議費(fèi)5.03萬元,用于召開部門業(yè)務(wù)動(dòng)員、總結(jié)會(huì)等,人數(shù)1200人次,內(nèi)容為自然資源年度工作會(huì)、土地管理政策集中宣講會(huì)、其他專項(xiàng)工作會(huì)等;開支培訓(xùn)費(fèi)6.70萬元,用于開展部門業(yè)務(wù)培訓(xùn),人數(shù)1500人次,內(nèi)容為國(guó)土空間規(guī)劃編制、自然資源確權(quán)登記、土地報(bào)批、土地征收補(bǔ)償、土地市場(chǎng)動(dòng)態(tài)監(jiān)管、自然資源調(diào)查、礦產(chǎn)資源監(jiān)管等。
(三)政府采購(gòu)支出情情況
本部門2019年度政府采購(gòu)支出總額0萬元
(四)國(guó)有資產(chǎn)占有情況
截至2019年12月31日,本單位共有車輛0輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
一般公共服務(wù)支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商_
科學(xué)技術(shù)支出(類):是指用于科學(xué)技術(shù)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
節(jié)能環(huán)保支出(類):是指用于節(jié)能環(huán)保支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
農(nóng)林水支出(類):是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)_
政府采購(gòu) :是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的,利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過程,而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過程及采購(gòu)管理的總稱,是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度。
工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級(jí)
津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎(jiǎng)金:反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
績(jī)效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
其他社會(huì)保障繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出:反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員,公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出:反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
辦公費(fèi):反映單位購(gòu)買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。
咨詢費(fèi):反映單位咨詢方面的支出。
手續(xù)費(fèi):反映單位支付的各類手續(xù)費(fèi)支出。
水費(fèi):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi):反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi):反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
會(huì)議費(fèi):反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(guó)(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
專用材料費(fèi):反映單位購(gòu)買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材,農(nóng)用材料,獸醫(yī)用品,實(shí)驗(yàn)室用品,專用服裝,消耗性體育用品,專用工具和儀器,藝術(shù)部門專用材料和用品,廣播電視臺(tái)發(fā)射臺(tái)發(fā)射機(jī)的電力、材料等方面的支出。
勞務(wù)費(fèi):反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用,如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資,稿費(fèi)、翻譯費(fèi),評(píng)審費(fèi)等。
工會(huì)經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
福利費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的福利費(fèi)。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi):反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
其他交通費(fèi)用:反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用,飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
稅金及附加費(fèi)用:反映單位提供勞務(wù)或銷售產(chǎn)品應(yīng)負(fù)擔(dān)的稅金及附加費(fèi)用,包括營(yíng)業(yè)稅、消費(fèi)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、資源稅和教育附加等。
其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
生活補(bǔ)助:反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi),退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi),行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助,因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi),長(zhǎng)期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi),由于國(guó)家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出,對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人_
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出:反映未包括在上述科目的對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,如嬰幼兒補(bǔ)貼、職工探親旅費(fèi)、退職人員及隨行家屬路費(fèi)、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務(wù)兵一次性建房補(bǔ)助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助費(fèi)、對(duì)農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)補(bǔ)貼、保障性住房租_
辦公設(shè)備購(gòu)置:反映用于購(gòu)置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
專用設(shè)備購(gòu)置:反映用于購(gòu)置具有專門用途、并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的各類專用設(shè)備的支出。如通信設(shè)備、發(fā)電設(shè)備、交通監(jiān)控設(shè)備、衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器、氣象設(shè)備、進(jìn)出口監(jiān)管設(shè)備等,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
第五部分 附件

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