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  • 索引號:006383604B/2020-1757106
  • 發(fā)布機構(gòu):縣財政局
  • 公開范圍:全部公開
  • 生成日期:2020-10-20
  • 公開日期:2020-10-20
  • 公開方式:政府網(wǎng)站
2019年度華容縣自然資源局部門決算
來源:決算管理員   2020-10-20 11:12
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2019年度華容縣自然資源局部門決算

 

第一部分 華容縣自然資源局概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

 

 

第一部分 華容縣自然資源局概況

一、部門職責(zé)

(一)依法履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和國有空間用途管制職責(zé);

(二)負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測評價;

(三)負(fù)責(zé)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作;

(四)負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作;

(五)負(fù)責(zé)自然資源的合理開發(fā)利用;

(六)負(fù)責(zé)建立國土空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實施;

(七)負(fù)責(zé)統(tǒng)籌國土空間生態(tài)修復(fù);

(八)負(fù)責(zé)組織實施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度;

(九)負(fù)責(zé)管理地質(zhì)勘查行業(yè)和全縣地質(zhì)工作;

(十)負(fù)責(zé)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理;

(十一)負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源管理工作;

(十二)推動自然資源領(lǐng)域科技發(fā)展;

(十三)負(fù)責(zé)測繪地理信息管理工作;

(十四)負(fù)責(zé)自然資源領(lǐng)域安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作;

(十五)根據(jù)授權(quán),對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、縣工業(yè)集中區(qū)管理會、縣田家湖生態(tài)新區(qū)管委會及相關(guān)部門落實縣委、縣政府關(guān)于自然資源、國土空間規(guī)劃重大政策、決策部署及法規(guī)規(guī)章執(zhí)行情況進(jìn)行督察;

(十六)統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和管理縣林業(yè)局;

(十七)完成縣委、縣政府交辦的其他事項;

(十八)職能轉(zhuǎn)變。

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

(一)內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。

華容縣自然資源局內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括:辦公室、政策法規(guī)股、財務(wù)股、人事股、行政審批辦、綜合業(yè)務(wù)管理股、自然資源開發(fā)利用股、自然資源調(diào)查監(jiān)測股、自然資源確權(quán)登記股、國土空間規(guī)劃股、國土空間用途管制股、城鄉(xiāng)規(guī)劃管理股、耕地保護(hù)股、測繪地理信息股、礦產(chǎn)資源管理股、地質(zhì)災(zāi)害防治股、國土空間生態(tài)修復(fù)股、衛(wèi)片辦等18個股室,自然資源信息中心、自然資源規(guī)劃設(shè)計院、資源和規(guī)劃勘測中心、征地拆遷中心等4個二級機構(gòu),17個自然資源所。

(二)決算單位構(gòu)成。

華容縣自然資源局2019年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括:華容縣自然資源局本級、華容縣土地收購儲備開發(fā)中心、華容縣不動產(chǎn)登記中心、華容縣國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊、華容縣土地開發(fā)整理中心以及華容縣城鄉(xiāng)規(guī)劃執(zhí)法大隊。

 

第二部分 華容縣自然資源局2019年度部門決算表

 一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

詳見附件

 

第三部分 華容縣自然資源局2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計20754.69萬元,與2018年相比,收、支總計減少14790.02萬元,減少41.61%。主要原因是政府性基金預(yù)算財政撥款收入減少。

二、收入決算情況說明

本年收入合計20754.69萬元,其中:財政撥款收入20720.69萬元,占99.84%,事業(yè)收入34萬元,占0.16%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計20754.69萬元,其中:基本支出2778.39萬元,占13.39%。項目支出17976.29萬元,占86.61%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計20720.69萬元,與2018年相比,財政撥款收、支總計各減少14824.02萬元,減少41.71%。主要原因是政府性基金預(yù)算財政撥款收入減少。 

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況

2019年度財政撥款支出5313.65萬元,占本年支出合計的25.60%。與2018年度相比,財政撥款支出減少1431.06萬元,減少21.22%,主要原因是項目支出減少。

(二)財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年度財政撥款支出5313.65萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出104.84萬元,占1.97%;社會保障和就業(yè)(類)支出1.69萬元,占0.03%;節(jié)能環(huán)保(類)支出653.12萬元,占12.29%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出499.02萬元,占9.39%;農(nóng)林水(類)支出306萬元,占5.76%;自然資源海洋氣象等(類)支出3442.48萬元,占64.79%;糧油物資儲備(類)支出246.5萬元,占4.64%;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出60萬元,占1.13%。

(三)財政撥款支出決算具體情況

2019年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為5313.65萬元,支出決算數(shù)為5313.65萬元,完成年初預(yù)算的100%,其中:

1、一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)專項業(yè)務(wù)活動(項)。

年初預(yù)算為7萬元,支出決算為7萬元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致的主要原因是我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

2、一般公共服務(wù)(類)發(fā)展與改革事務(wù)(款)其他發(fā)展與改革事務(wù)支出(項)。

年初預(yù)算為7萬元,支出決算為7萬元,完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致的主要原因是我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

3、一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)。

年初預(yù)算為2萬元,支出決算為2萬元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致的主要原因是我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

4、一般公共服務(wù)(類)稅收事務(wù)(款)其他稅收事務(wù)支出(項)。

年初預(yù)算為88.34萬元,支出決算為88.34萬元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致的主要原因是我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

5、一般公共服務(wù)(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)。

年初預(yù)算為0.5萬元,支出決算為0.5萬元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致的主要原因是我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

6、社會保障和就業(yè)支出(類)就業(yè)補助(款)其他就業(yè)補助支出(項)。

年初預(yù)算為1.69萬元,支出決算為1.69萬元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致的主要原因是我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

7、節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治(款)其他污染防治支出(項)。

年初預(yù)算為511.73萬元,支出決算為511.73萬元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致的主要原因是我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

8、節(jié)能環(huán)保支出(類)自然生態(tài)保護(hù)(款)農(nóng)村環(huán)境保護(hù)(項)。

年初預(yù)算為100萬元,支出決算為100萬元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致的主要原因是我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

9、節(jié)能環(huán)保支出(類)其他節(jié)能環(huán)保支出(款)其他節(jié)能環(huán)保支出(項)。

年初預(yù)算為41.39萬元,支出決算為41.39萬元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致的主要原因是我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

10、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理(款)城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理(項)。

年初預(yù)算為310.46萬元,支出決算為310.46萬元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致的主要原因是我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致的主要原因是我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

11、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出(項)。

年初預(yù)算為188.56萬元,支出決算為188.56萬元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致的主要原因是我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

12、農(nóng)林水支出(類)水利(款)農(nóng)田水利(項)。

年初預(yù)算為306萬元,支出決算為306萬元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致的主要原因是我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

13、自然資源海洋氣象等支出(類)自然資源事務(wù)(款)行政運行(項)。

年初預(yù)算為1976.1萬元,支出決算為1976.1萬元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致的主要原因是我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

14、自然資源海洋氣象等支出(類)自然資源事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)。

年初預(yù)算為1239萬元,支出決算為1239萬元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致的主要原因是我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

15、自然資源海洋氣象等支出(類)自然資源事務(wù)(款)自然資源規(guī)劃及管理(項)。

年初預(yù)算為16萬元,支出決算為16萬元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致的主要原因是我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

16、自然資源海洋氣象等支出(類)自然資源事務(wù)(款)土地資源調(diào)查(項)。

年初預(yù)算為10萬元,支出決算為10萬元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致的主要原因是我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

17、自然資源海洋氣象等支出(類)自然資源事務(wù)(款)其他自然資源事務(wù)支出(項)。

年初預(yù)算為201.38萬元,支出決算為201.38萬元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致的主要原因是我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

18、糧油物資儲備支出(類)糧油事務(wù)(款)行政運行(項)。

年初預(yù)算為246.5萬元,支出決算為246.5萬元,完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致的主要原因是我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

19、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)自然災(zāi)害防治(款)地質(zhì)災(zāi)害防治(項)。

年初預(yù)算為60萬元,支出決算為60萬元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致的主要原因是我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出2777.65萬元,其中:人員經(jīng)費2465.99萬元,占基本支出的88.78%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助;公用經(jīng)費311.66萬元,占基本支出的11.22%,主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護(hù))費、租賃費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為14.05萬元,支出決算為13.23萬元,完成預(yù)算的94.16%,其中:

因公出國(境)費支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元。

公務(wù)接待費支出預(yù)算為14.05萬元,支出決算為13.23萬元,完成預(yù)算的94.16%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支,與上年相比減少0.49萬元,減少3.57%,減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支。

公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,公務(wù)接待費支出決算13.23萬元,占“三公”經(jīng)費總額的100%,因公出國(境)費支出決算0萬元,公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算0萬元。其中:

1、公務(wù)接待費支出決算13.23萬元,全年共接待來訪團組120個、來賓1080人次(不包括陪同人員),主要是用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。

2、公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元,截止2019 12月31日,我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入15407.03萬元;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元;支出15407.03萬元,其中基本支出0萬元,項目支出15407.03萬元;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

九、預(yù)算績效情況說明

根據(jù)預(yù)算計劃控制支出,進(jìn)一步加強對資金的管理,做到預(yù)算與實際一致,完成了2019年年初制定的績效目標(biāo),確保機關(guān)正常運轉(zhuǎn)。按照文件要求,我單位對部門整體支出績效和項目支出績效開展了自評,績效評價結(jié)果顯示,2019年度績效目標(biāo)完成較好。

十、其他重要事項情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

本部門2019 年度機關(guān)運行經(jīng)費支出311.66萬元,與年初預(yù)算持平。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致的主要原因是我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

(二)一般性支出情況

2019年本部門開支會議費5.03萬元,用于召開部門業(yè)務(wù)動員、總結(jié)會等,人數(shù)1200人次,內(nèi)容為自然資源年度工作會、土地管理政策集中宣講會、其他專項工作會等;開支培訓(xùn)費6.70萬元,用于開展部門業(yè)務(wù)培訓(xùn),人數(shù)1500人次,內(nèi)容為國土空間規(guī)劃編制、自然資源確權(quán)登記、土地報批、土地征收補償、土地市場動態(tài)監(jiān)管、自然資源調(diào)查、礦產(chǎn)資源監(jiān)管等。

(三)政府采購支出情情況

本部門2019年度政府采購支出總額1694.78萬元,其中:政府采購貨物支出136.3萬元、政府采購工程支出151.8萬元、政府采購服務(wù)支出1406.68萬元。授予中小企業(yè)合同金額 1694.78萬元,占政府采購支出總額的100 %,其中:授予小微企業(yè)合同金額1694.78萬元,占政府采購支出總額的100 %。

(四)國有資產(chǎn)占有情況

截至2019年12月31日,本單位共有車輛0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設(shè)備1臺(套)。

 

第四部分 名詞解釋

財政撥款收入:指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

一般公共服務(wù)支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商_

科學(xué)技術(shù)支出(類):是指用于科學(xué)技術(shù)方面的支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

社會保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機構(gòu)統(tǒng)一管理的機關(guān)離退休人員的經(jīng)費。

節(jié)能環(huán)保支出(類):是指用于節(jié)能環(huán)保支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

農(nóng)林水支出(類):是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費_

政府采購 :是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的,利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度。

工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資;機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級

津貼補貼:反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。

獎金:反映機關(guān)工作人員年終一次性獎金。

績效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費:反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費,不在此科目反映。

職工基本醫(yī)療保險繳費:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。

其他社會保障繳費:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費,殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。

住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

其他工資福利支出:反映上述項目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員,公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。

商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

辦公費:反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。

印刷費:反映單位的印刷費支出。

咨詢費:反映單位咨詢方面的支出。

手續(xù)費:反映單位支付的各類手續(xù)費支出。

水費:反映單位支付的水費、污水處理費等支出。

電費:反映單位的電費支出。

郵電費:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。

差旅費:反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。

維修(護(hù))費:反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護(hù)費用,以及按規(guī)定提取的修購基金。

會議費:反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

培訓(xùn)費:反映除因公出國(境)培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。

公務(wù)接待費:反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

專用材料費:反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材,農(nóng)用材料,獸醫(yī)用品,實驗室用品,專用服裝,消耗性體育用品,專用工具和儀器,藝術(shù)部門專用材料和用品,廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機的電力、材料等方面的支出。

勞務(wù)費:反映支付給單位和個人的勞務(wù)費用,如臨時聘用人員、鐘點工工資,稿費、翻譯費,評審費等。

工會經(jīng)費:反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。

福利費:反映單位按規(guī)定提取的福利費。

公務(wù)用車運行維護(hù)費:反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

其他交通費用:反映單位除公務(wù)用車運行維護(hù)費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補貼,租車費用、出租車費用,飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

稅金及附加費用:反映單位提供勞務(wù)或銷售產(chǎn)品應(yīng)負(fù)擔(dān)的稅金及附加費用,包括營業(yè)稅、消費稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、資源稅和教育附加等。

其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。

對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

生活補助:反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費,退役軍人生活補助費,行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助,因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費,長期贍養(yǎng)人員補助費,由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出,對農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人_

其他對個人和家庭的補助支出:反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出,如嬰幼兒補貼、職工探親旅費、退職人員及隨行家屬路費、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務(wù)兵一次性建房補助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟補助費、對農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營補貼、保障性住房租_

辦公設(shè)備購置:反映用于購置并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出,以及按規(guī)定提取的修購基金。

專用設(shè)備購置:反映用于購置具有專門用途、并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的各類專用設(shè)備的支出。如通信設(shè)備、發(fā)電設(shè)備、交通監(jiān)控設(shè)備、衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器、氣象設(shè)備、進(jìn)出口監(jiān)管設(shè)備等,以及按規(guī)定提取的修購基金。

 

第五部分 附件

附件:2019年度華容縣自然資源局部門決算公開表格自然資源局2019年部門決算公開表.xls

 

2019年度部門整體支出績效評價報告

華容縣自然資源局2019年績效評價自評報告.docx

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