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  • 索引號(hào):006382265N/2018-1412139
  • 發(fā)布機(jī)構(gòu):住建局
  • 公開(kāi)范圍:全部公開(kāi)
  • 生成日期:2018-08-28
  • 公開(kāi)日期:2018-08-28
  • 公開(kāi)方式:政府網(wǎng)站
華容縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2017年部門決算說(shuō)明
來(lái)源:住建局   2018-08-28 17:56
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  華容縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局(本級(jí))

  2017年部門決算說(shuō)明

  一、主要職能

  (一)貫徹執(zhí)行有關(guān)建設(shè)法規(guī)、政策,研究擬訂相關(guān)產(chǎn)業(yè)、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施,負(fù)責(zé)行業(yè)的監(jiān)督管理。

 �。ǘ┙M織實(shí)施城市公用事業(yè)、建筑業(yè)、建設(shè)市場(chǎng)和園林綠化等方面的行政執(zhí)法;負(fù)責(zé)“12319”城市管理熱線管理和服務(wù)。

 �。ㄈ﹨⑴c縣本級(jí)城建資金年度計(jì)劃的編制、管理和調(diào)控;指導(dǎo)和監(jiān)督直屬事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)的管理;參與城建工程項(xiàng)目概(預(yù))算的審查。

  (四)負(fù)責(zé)全縣建筑活動(dòng)的監(jiān)督管理;負(fù)責(zé)對(duì)全縣建設(shè)工程標(biāo)投標(biāo)工作進(jìn)行監(jiān)督管理;負(fù)責(zé)建設(shè)工程竣工驗(yàn)收備案管理。

 �。ㄎ澹┴�(fù)責(zé)全縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行業(yè)的資質(zhì)審核和管理;指導(dǎo)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)科技隊(duì)伍建設(shè)。

 �。┴�(fù)責(zé)全縣建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)咨詢市場(chǎng)管理;負(fù)責(zé)建設(shè)工程初步設(shè)計(jì)審批。

 �。ㄆ撸┴�(fù)責(zé)全縣抗震防災(zāi)的規(guī)劃和管理工作;實(shí)施建筑抗震規(guī)劃。

  (八)承擔(dān)推進(jìn)全縣城鎮(zhèn)減排建設(shè)工作,負(fù)責(zé)全縣污水處理工程建設(shè)。

 �。ň牛┏修k縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

  二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

  住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局設(shè)六個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):辦公室、財(cái)務(wù)股、人事股、政策法規(guī)股、行政審批股、質(zhì)量安全股。

  下屬四個(gè)副科級(jí)單位:城管大隊(duì)、園林綠化中心、市政辦、環(huán)衛(wèi)中心。

  下屬八個(gè)股級(jí)單位:村建站、建工辦、質(zhì)監(jiān)站、污管辦、墻改辦、光亮辦、渣土辦、燃?xì)廪k。

  下屬二個(gè)企業(yè):設(shè)計(jì)院、建筑總公司。

  三、部門收支概況

 �。ㄒ唬�2017年度收入支出決算總體情況

  2017年總收入1,427.57萬(wàn)元,比上年減少70.77%�?傊С�1,427.57萬(wàn)元,比上年減少70.77%。

 �。ǘ┦杖霙Q算情況

  2017年收入1,427.57萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入1427.57萬(wàn)元,比上年減少70.71 %。

 �。ㄈ┲С鰶Q算情況

  2017年支出1,427.57萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出2.8萬(wàn)元,比上年減少88.8%。節(jié)能環(huán)保支出587.67萬(wàn)元,比上年減少52.5%。城鄉(xiāng)社區(qū)支出837.1萬(wàn)元,比上年增加90.68%。

  四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況

  2017年度財(cái)政撥款總收入1427.57萬(wàn)元,比上年減少70.77%。均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入。

  2017年度財(cái)政撥款總支出1427.57萬(wàn)元,比上年減少70.77%。均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出。

  按功能分類如下:一般公共服務(wù)支出2.8萬(wàn)元,比上年減少88.8%。節(jié)能環(huán)保支出587.67萬(wàn)元,比上年減少52.5%。城鄉(xiāng)社區(qū)支出837.1萬(wàn)元,比上年增加90.68%。

  五、一般公共預(yù)算撥款概況

 �。ㄒ唬�2017年度一般公共預(yù)算撥款總體情況

  一般公共預(yù)算撥款收入1427.57萬(wàn)元,比上年減少70.71%。一般公共預(yù)算撥款支出1427.57萬(wàn)元,比上年減少70.71%。

 �。ǘ�2017年一般公共預(yù)算撥款收入

  一般公共預(yù)算撥款收入1427.57萬(wàn)元,比上年減少70.71%。用于基本支出的收入595.9萬(wàn)元,比上年減少87.77%。用于項(xiàng)目支出的收入831.67萬(wàn)元,上年無(wú)用于項(xiàng)目支出的收入。

  (三)2017年一般公共預(yù)算撥款支出

  一般公共預(yù)算撥款支出1427.57萬(wàn)元,比上年減少70.71%。按功能分類:一般公共服務(wù)支出2.8萬(wàn)元,比上年減少88.8%。節(jié)能環(huán)保支出587.67萬(wàn)元,比上年減少52.5%。城鄉(xiāng)社區(qū)支出837.1萬(wàn)元,比上年增加95.13%。按經(jīng)濟(jì)分類:基本支出595.9萬(wàn)元,比上年減少87.77%。其中:工資福利支出304.17萬(wàn)元,比上年減少7.56%。商品和服務(wù)支出124.55萬(wàn)元,比上年減少18.73%。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助30.84萬(wàn)元,比上年減少48.18%。其他資本性支出136.33萬(wàn)元,比上年增加3052.14%。項(xiàng)目支出831.67萬(wàn)元,上年無(wú)項(xiàng)目支出。其中:對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼831.67萬(wàn)元,上年無(wú)對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼。

  六、"三公"經(jīng)費(fèi)決算情況

  2017年"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為8萬(wàn)元,決算數(shù)為7.58萬(wàn)元。其中:公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為8萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為7.58萬(wàn)元,公務(wù)接待30批次100人次。2017年"三公"經(jīng)費(fèi)決算比2016年減少0.16萬(wàn)元,華容縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局(本級(jí))按照中央、省委、省政府要求,厲行節(jié)約,繼續(xù)嚴(yán)控"三公"經(jīng)費(fèi)。

  七、政府性基金決算

  2017年本單位沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

  八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

 �。ㄒ唬C(jī)關(guān)(事業(yè))運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

  2017年華容縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局(本級(jí))機(jī)關(guān)(事業(yè))運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算2608843.57萬(wàn)元。比2016年增加2604358.79萬(wàn)元。

  (二)政府采購(gòu)情況

  本年度政府采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)總額950.33萬(wàn)元,其中:貨物594.99萬(wàn)元;服務(wù)355.34萬(wàn)元;本年度政府采購(gòu)實(shí)際采購(gòu)總額911.64萬(wàn)元,其中:貨物558.09萬(wàn)元;服務(wù)353.55萬(wàn)元;

  (三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

  本單位年末無(wú)車輛。年末無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備。年末無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元以上通用設(shè)備。

  九:相關(guān)的名稱解釋。

  財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

  一般公共服務(wù)支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商_

  節(jié)能環(huán)保支出(類):是指用于節(jié)能環(huán)保支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

  城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類):是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

  基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

  項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

  "三公"經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)_

  政府采購(gòu) :就是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的,利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程,而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱,是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度。

  工資福利支出:反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

  基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級(jí)

  津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。

  獎(jiǎng)金:反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。

  其他社會(huì)保障繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。

  機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。

  其他工資福利支出:反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員,公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。

  商品和服務(wù)支出:反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

  辦公費(fèi):反映單位購(gòu)買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。

  印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。

  手續(xù)費(fèi):反映單位支付的各類手續(xù)費(fèi)支出。

  水費(fèi):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

  電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。

  郵電費(fèi):反映單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

  差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

  維修(護(hù))費(fèi):反映單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。

  租賃費(fèi):反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。

  會(huì)議費(fèi):反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

  培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(guó)(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

  公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

  勞務(wù)費(fèi):反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用,如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資,稿費(fèi)、翻譯費(fèi),評(píng)審費(fèi)等。

  委托業(yè)務(wù)費(fèi):反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。

  工會(huì)經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

  福利費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的福利費(fèi)。

  其他交通費(fèi)用:反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用,飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

  其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。

  對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

  撫恤金:反映按規(guī)定開(kāi)支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金,傷殘人員的撫恤金,離退休人員等其他人員的各項(xiàng)撫恤金。

  醫(yī)療費(fèi):反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費(fèi),軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi),學(xué)生醫(yī)療費(fèi),優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助,以及按國(guó)家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)的支出和對(duì)城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。

  住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

  其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出:反映未包括在上述科目的對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,如嬰幼兒補(bǔ)貼、職工探親旅費(fèi)、退職人員及隨行家屬路費(fèi)、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務(wù)兵一次性建房補(bǔ)助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助費(fèi)、對(duì)農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)補(bǔ)貼、保障性住房租_

  其他資本性支出:反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及購(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

  辦公設(shè)備購(gòu)置:反映用于購(gòu)置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。

  信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新:反映政府用于信息網(wǎng)絡(luò)方面的支出。如計(jì)算機(jī)硬件、軟件購(gòu)置、開(kāi)發(fā)、應(yīng)用支出等,如果購(gòu)建的計(jì)算機(jī)硬件、軟件等不符合財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定的固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的,不在此科目反映。

  華容縣環(huán)境衛(wèi)生管理中心2017年部門決算說(shuō)明

  一、主要職能

  主要負(fù)責(zé)中心城區(qū)19條主街(包括部分背街小巷),共計(jì)240.8萬(wàn)㎡街道的日常清掃保潔、道路灑水清洗和43座公廁的清掃養(yǎng)護(hù)、19座壓縮式垃圾中轉(zhuǎn)站的運(yùn)轉(zhuǎn)維護(hù)以及日產(chǎn)近200噸垃圾(不含醫(yī)療、工業(yè)垃圾)的收集、運(yùn)輸、衛(wèi)生填埋、消毒處理等工作。依據(jù)縣發(fā)改局《關(guān)于核定我縣城區(qū)生活垃圾處理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通知》(華發(fā)改發(fā)[2017]6號(hào))文件規(guī)定代縣財(cái)政對(duì)城關(guān)城區(qū)單位、居民、門店、車輛、攤位等征收清掃保潔費(fèi)和城鎮(zhèn)生活垃圾處理費(fèi)。

  二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

  從預(yù)算單位構(gòu)成看,華容縣市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心經(jīng)費(fèi)來(lái)源于縣財(cái)政差額撥款和單位自收,其共設(shè)置7個(gè)職能股室:

  1、辦公室

  負(fù)責(zé)單位人事、紀(jì)檢、黨務(wù)、工會(huì)、文秘、信訪、督查、綜合治理、計(jì)劃生育、財(cái)務(wù)、后勤等工作。

  2、清掃保潔股

  負(fù)責(zé)縣城各街道(含小巷)的清掃保潔。

  3、垃圾處理股

  負(fù)責(zé)縣城日產(chǎn)生活垃圾的收集、運(yùn)輸和處理。

  4、市容監(jiān)察股

  負(fù)責(zé)對(duì)縣城亂倒亂潑、亂丟亂扔等影響縣城市容市貌行為實(shí)施嚴(yán)管重罰。

  5、規(guī)費(fèi)稽征股

  負(fù)責(zé)城關(guān)地區(qū)各臨街門店、非財(cái)政代扣繳單位、無(wú)固定門店攤位垃圾處理費(fèi)的收取。

  6、城建衛(wèi)生管理股

  負(fù)責(zé)縣城建筑渣土管理工作,對(duì)建筑垃圾污染城區(qū)道路和街面破道污染的衛(wèi)生進(jìn)行管理并收取垃圾處理費(fèi)。

  7、車輛衛(wèi)生管理股

  負(fù)責(zé)縣城農(nóng)用車、機(jī)動(dòng)送貨車、板車、畜力車等的衛(wèi)生管理及垃圾處理費(fèi)的收取。

  三、部門收支概況

 �。ㄒ唬�2017年度收入支出決算總體情況

  2017年總收入2,399.48萬(wàn)元,比上年增加69.45%�?傊С�2,399.48萬(wàn)元,比上年增加69.45%。

 �。ǘ┦杖霙Q算情況

  2017年收入2,399.48萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入2391.48萬(wàn)元,比上年增加104.3 %。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入8萬(wàn)元,比上年減少96.74%。

 �。ㄈ┲С鰶Q算情況

  2017年支出2,399.48萬(wàn)元,其中:城鄉(xiāng)社區(qū)支出2399.48萬(wàn)元,比上年增加107.06%。

  四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況

  2017年度財(cái)政撥款總收入2399.48萬(wàn)元,比上年增加69.45%。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2391.48萬(wàn)元,比上年增加104.3%。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入8萬(wàn)元,比上年減少96.74%。

  2017年度財(cái)政撥款總支出2399.48萬(wàn)元,比上年增加69.45%。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2391.48萬(wàn)元,比上年增加104.3%。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出8萬(wàn)元,比上年減少96.74%。

  按功能分類如下:城鄉(xiāng)社區(qū)支出2399.48萬(wàn)元,比上年增加107.06%。

  五、一般公共預(yù)算撥款概況

 �。ㄒ唬�2017年度一般公共預(yù)算撥款總體情況

  一般公共預(yù)算撥款收入2391.48萬(wàn)元,比上年增加104.3%。一般公共預(yù)算撥款支出2391.48萬(wàn)元,比上年增加104.3%。

  (二)2017年一般公共預(yù)算撥款收入

  一般公共預(yù)算撥款收入2391.48萬(wàn)元,比上年增加104.3%。用于基本支出的收入2391.48萬(wàn)元,比上年增加104.3%。

 �。ㄈ�2017年一般公共預(yù)算撥款支出

  一般公共預(yù)算撥款支出2391.48萬(wàn)元,比上年增加104.3%。按功能分類:城鄉(xiāng)社區(qū)支出2391.48萬(wàn)元,比上年增加118.64%。按經(jīng)濟(jì)分類:基本支出2391.48萬(wàn)元,比上年增加104.3%。其中:工資福利支出1241.48萬(wàn)元,比上年增加42.91%。商品和服務(wù)支出524.83萬(wàn)元,比上年增加167.35%。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助119.43萬(wàn)元,比上年增加19.44%。其他資本性支出505.74萬(wàn)元,比上年增加8949.09%。

  六、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況

  2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.5萬(wàn)元,決算數(shù)為0.23萬(wàn)元。其中:公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.5萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為0.23萬(wàn)元,公務(wù)接待5批次30人次。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比2016年減少0.8萬(wàn)元,華容縣環(huán)境衛(wèi)生管理中心按照中央、省委、省政府要求,厲行節(jié)約,繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。

  七、政府性基金決算

  2017年政府性基金本年收入8萬(wàn)元,比上年減少96.74%,本年支出8萬(wàn)元,比上年減少96.74%,基本支出8萬(wàn)元,比上年減少96.74%,

  八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

  (一)機(jī)關(guān)(事業(yè))運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

  華容縣環(huán)境衛(wèi)生管理中心單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位,部門決算報(bào)表沒(méi)有機(jī)關(guān)(事業(yè))運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

 �。ǘ┱少�(gòu)情況

  本年度政府采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)總額945.23萬(wàn)元,其中:貨物109.4萬(wàn)元;服務(wù)835.83萬(wàn)元;本年度政府采購(gòu)實(shí)際采購(gòu)總額898.16萬(wàn)元,其中:貨物84.42萬(wàn)元;服務(wù)813.74萬(wàn)元;

  (三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

  本單位年末無(wú)車輛。年末無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備。年末無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元以上通用設(shè)備。

  九:相關(guān)的名稱解釋。

  財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

  城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類):是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

  基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

  “三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)_

  政府采購(gòu) :就是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的,利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程,而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱,是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度。

  工資福利支出:反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

  基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級(jí)

  津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。

  獎(jiǎng)金:反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。

  其他社會(huì)保障繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。

  績(jī)效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。

  機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。

  職業(yè)年金繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi),不在此科目反映。

  其他工資福利支出:反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員,公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。

  商品和服務(wù)支出:反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

  辦公費(fèi):反映單位購(gòu)買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。

  印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。

  手續(xù)費(fèi):反映單位支付的各類手續(xù)費(fèi)支出。

  水費(fèi):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

  電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。

  郵電費(fèi):反映單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

  差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

  維修(護(hù))費(fèi):反映單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。

  租賃費(fèi):反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。

  會(huì)議費(fèi):反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

  培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(guó)(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

  公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

  勞務(wù)費(fèi):反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用,如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資,稿費(fèi)、翻譯費(fèi),評(píng)審費(fèi)等。

  委托業(yè)務(wù)費(fèi):反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。

  工會(huì)經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

  福利費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的福利費(fèi)。

  其他交通費(fèi)用:反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用,飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

  其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。

  對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

  撫恤金:反映按規(guī)定開(kāi)支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金,傷殘人員的撫恤金,離退休人員等其他人員的各項(xiàng)撫恤金。

  生活補(bǔ)助:反映按規(guī)定開(kāi)支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi),退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi),行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助,因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi),長(zhǎng)期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi),由于國(guó)家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出,對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人_

  救濟(jì)費(fèi):反映按規(guī)定開(kāi)支的城鄉(xiāng)貧困人員、災(zāi)民、歸僑、外僑及其他人員的生活救濟(jì)費(fèi),包括城市居民的最低生活保障費(fèi),隨同資源枯竭礦山破產(chǎn)但未參加養(yǎng)老保險(xiǎn)統(tǒng)籌的礦山所屬集體企業(yè)退休人員按最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放的生活費(fèi),農(nóng)村五保供養(yǎng)對(duì)象、貧困戶、麻風(fēng)病人的生活救濟(jì)費(fèi),_

  醫(yī)療費(fèi):反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費(fèi),軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi),學(xué)生醫(yī)療費(fèi),優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助,以及按國(guó)家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)的支出和對(duì)城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。

  住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

  其他資本性支出:反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及購(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

  辦公設(shè)備購(gòu)置:反映用于購(gòu)置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。

  專用設(shè)備購(gòu)置:反映用于購(gòu)置具有專門用途、并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的各類專用設(shè)備的支出。如通信設(shè)備、發(fā)電設(shè)備、交通監(jiān)控設(shè)備、衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器、氣象設(shè)備、進(jìn)出口監(jiān)管設(shè)備等,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。

  華容縣城市管理監(jiān)察大隊(duì)2017年部門決算說(shuō)明

  一、主要職能

  1、負(fù)責(zé)縣城區(qū)市政秩序管理;

  2、負(fù)責(zé)城區(qū)戶外廣告的設(shè)置管理

  3、負(fù)責(zé)城區(qū)禁鞭工作

  4、負(fù)責(zé)城區(qū)人行道違停車輛管理

  5 、負(fù)責(zé)城區(qū)休閑廣場(chǎng)公用設(shè)施管理

  6  負(fù)責(zé)人行道車輛�?抗芾�

  二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

  華容縣城市管理監(jiān)察大隊(duì)是隸屬于縣住建局管理的參公事業(yè)單位,實(shí)行獨(dú)立預(yù)算和決算,屬于二級(jí)預(yù)算單位,決算報(bào)表單獨(dú)公開(kāi)。決算部門組成:縣城管大隊(duì)、廣場(chǎng)管理所、數(shù)字指揮中心。

  三、部門收支概況

  (一)2017年度收入支出決算總體情況

  2017年總收入2,174.01萬(wàn)元,比上年增加40.8%。總支出2,174.01萬(wàn)元,比上年增加40.8%。

 �。ǘ┦杖霙Q算情況

  2017年收入2,174.01萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入2111.81萬(wàn)元,比上年增加55.64 %。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入62.2萬(wàn)元,比上年減少66.77%。

  (三)支出決算情況

  2017年支出2,174.01萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出7萬(wàn)元,上年無(wú)一般公共服務(wù)支出。城鄉(xiāng)社區(qū)支出2167.01萬(wàn)元,比上年增加78.22%。

  四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況

  2017年度財(cái)政撥款總收入2174.01萬(wàn)元,比上年增加40.8%。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2111.81萬(wàn)元,比上年增加55.64%。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入62.2萬(wàn)元,比上年減少66.77%。

  2017年度財(cái)政撥款總支出2174.01萬(wàn)元,比上年增加40.8%。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2111.81萬(wàn)元,比上年增加55.64%。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出62.2萬(wàn)元,比上年減少66.77%。

  按功能分類如下:一般公共服務(wù)支出7萬(wàn)元,上年無(wú)一般公共服務(wù)支出。城鄉(xiāng)社區(qū)支出2167.01萬(wàn)元,比上年增加78.22%。

  五、一般公共預(yù)算撥款概況

 �。ㄒ唬�2017年度一般公共預(yù)算撥款總體情況

  一般公共預(yù)算撥款收入2111.81萬(wàn)元,比上年增加55.64%。一般公共預(yù)算撥款支出2111.81萬(wàn)元,比上年增加55.64%。

 �。ǘ�2017年一般公共預(yù)算撥款收入

  一般公共預(yù)算撥款收入2111.81萬(wàn)元,比上年增加55.64%。用于基本支出的收入2111.81萬(wàn)元,比上年增加55.64%。

 �。ㄈ�2017年一般公共預(yù)算撥款支出

  一般公共預(yù)算撥款支出2111.81萬(wàn)元,比上年增加55.64%。按功能分類:一般公共服務(wù)支出7萬(wàn)元,上年無(wú)一般公共服務(wù)支出。城鄉(xiāng)社區(qū)支出2104.81萬(wàn)元,比上年增加73.11%。按經(jīng)濟(jì)分類:基本支出2111.81萬(wàn)元,比上年增加55.64%。其中:工資福利支出1420.33萬(wàn)元,比上年增加13.44%。商品和服務(wù)支出335.87萬(wàn)元,比上年增加220.38%。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助196.37萬(wàn)元,上年無(wú)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。其他資本性支出159.24萬(wàn)元,上年無(wú)其他資本性支出。

  六、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況

  2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為16萬(wàn)元,決算數(shù)為15.1萬(wàn)元。其中:公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為16萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為15.1萬(wàn)元,公務(wù)接待100批次200人次。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比2016年減少3.73萬(wàn)元,華容縣城市管理監(jiān)察大隊(duì)按照中央、省委、省政府要求,厲行節(jié)約,繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。

  七、政府性基金決算

  2017年政府性基金本年收入62.2萬(wàn)元,比上年減少66.77%,本年支出62.2萬(wàn)元,比上年減少66.77%,基本支出62.2萬(wàn)元,比上年減少66.77%,

  八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

 �。ㄒ唬C(jī)關(guān)(事業(yè))運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

  華容縣城市管理監(jiān)察大隊(duì)單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位,部門決算報(bào)表沒(méi)有機(jī)關(guān)(事業(yè))運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

  (二)政府采購(gòu)情況

  本年度政府采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)總額121.4萬(wàn)元,其中:服務(wù)121.4萬(wàn)元;本年度政府采購(gòu)實(shí)際采購(gòu)總額118.6萬(wàn)元,其中:服務(wù)118.6萬(wàn)元;

  (三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

  本單位年末無(wú)車輛。年末無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備。年末無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元以上通用設(shè)備。

  九:相關(guān)的名稱解釋。

  財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

  一般公共服務(wù)支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商。

  城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類):是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

  基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

  “三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)_

  政府采購(gòu) :就是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的,利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程,而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱,是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度。

  工資福利支出:反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

  基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級(jí)

  津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。

  獎(jiǎng)金:反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。

  其他社會(huì)保障繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。

  伙食補(bǔ)助費(fèi):反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi),如誤餐補(bǔ)助等。

  績(jī)效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。

  機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。

  其他工資福利支出:反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員,公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。

  商品和服務(wù)支出:反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

  辦公費(fèi):反映單位購(gòu)買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。

  印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。

  手續(xù)費(fèi):反映單位支付的各類手續(xù)費(fèi)支出。

  水費(fèi):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

  電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。

  郵電費(fèi):反映單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

  物業(yè)管理費(fèi):反映單位開(kāi)支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi),包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。

  差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

  維修(護(hù))費(fèi):反映單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。

  租賃費(fèi):反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。

  培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(guó)(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

  公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

  專用材料費(fèi):反映單位購(gòu)買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材,農(nóng)用材料,獸醫(yī)用品,實(shí)驗(yàn)室用品,專用服裝,消耗性體育用品,專用工具和儀器,藝術(shù)部門專用材料和用品,廣播電視臺(tái)發(fā)射臺(tái)發(fā)射機(jī)的電力、材料等方面的支出。

  勞務(wù)費(fèi):反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用,如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資,稿費(fèi)、翻譯費(fèi),評(píng)審費(fèi)等。

  工會(huì)經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

  福利費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的福利費(fèi)。

  其他交通費(fèi)用:反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用,飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

  其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。

  對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

  撫恤金:反映按規(guī)定開(kāi)支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金,傷殘人員的撫恤金,離退休人員等其他人員的各項(xiàng)撫恤金。

  醫(yī)療費(fèi):反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費(fèi),軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi),學(xué)生醫(yī)療費(fèi),優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助,以及按國(guó)家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)的支出和對(duì)城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。

  住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

  其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出:反映未包括在上述科目的對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,如嬰幼兒補(bǔ)貼、職工探親旅費(fèi)、退職人員及隨行家屬路費(fèi)、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務(wù)兵一次性建房補(bǔ)助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助費(fèi)、對(duì)農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)補(bǔ)貼、保障性住房租。

  其他資本性支出:反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及購(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

  辦公設(shè)備購(gòu)置:反映用于購(gòu)置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。

  專用設(shè)備購(gòu)置:反映用于購(gòu)置具有專門用途、并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的各類專用設(shè)備的支出。如通信設(shè)備、發(fā)電設(shè)備、交通監(jiān)控設(shè)備、衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器、氣象設(shè)備、進(jìn)出口監(jiān)管設(shè)備等,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。

  信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新:反映政府用于信息網(wǎng)絡(luò)方面的支出。如計(jì)算機(jī)硬件、軟件購(gòu)置、開(kāi)發(fā)、應(yīng)用支出等,如果購(gòu)建的計(jì)算機(jī)硬件、軟件等不符合財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定的固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的,不在此科目反映。

  其他交通工具購(gòu)置:反映單位除公務(wù)用車外的其他各類交通工具(如船舶、飛機(jī)等)購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)。

  華容縣園林綠化管理辦公室2017年部門決算說(shuō)明

  一、主要職能

  1、執(zhí)行各級(jí)頒發(fā)的綠化法規(guī)、條例及文件。

  2、審查園林綠化設(shè)計(jì)方案、綠化工程設(shè)計(jì)施工單位資質(zhì),檢查綠化施工質(zhì)量,對(duì)已竣工的綠化工程進(jìn)行檢查驗(yàn)收。

  3、對(duì)已經(jīng)綠化的公園、居民住區(qū)進(jìn)行養(yǎng)護(hù)管理的監(jiān)督檢查。

  4、對(duì)已經(jīng)綠化的綠地、街道道路等進(jìn)行養(yǎng)護(hù)、保護(hù)和管理。

  5、組織發(fā)動(dòng)全名義務(wù)植樹(shù),對(duì)以資代勞的單位和個(gè)人征繳義務(wù)綠化費(fèi);落實(shí)“門前三包”責(zé)任制。

  6、執(zhí)行“綠線”管理制度,監(jiān)督檢查各單位綠化用地使用,對(duì)未達(dá)到綠化面積的單位和個(gè)人征繳異地綠化補(bǔ)償費(fèi);對(duì)建設(shè)單位和個(gè)體業(yè)主征收城市綠化建設(shè)費(fèi)。

  7、保護(hù)管理古樹(shù)名木及審批其修剪、移植、砍伐。

  8、審批城區(qū)樹(shù)木的修剪、移植、砍伐。

  9、對(duì)占用園林綠化用地及設(shè)施進(jìn)行審查報(bào)批。

  10、對(duì)臨時(shí)占用綠化用地及設(shè)施的擺攤點(diǎn)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行審查報(bào)批。

  11、對(duì)綠化工程招投標(biāo)進(jìn)行審核。

  12、承建城區(qū)主干道、風(fēng)景林地的綠化。

  二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

  華容縣城鎮(zhèn)風(fēng)景園林綠化中心部門決算包括局機(jī)關(guān)本級(jí)決算(根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理制度,所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)為一級(jí)預(yù)算單位,部門決算報(bào)表分別單獨(dú)公開(kāi))根據(jù)上述主要職能職責(zé),華容縣城鎮(zhèn)風(fēng)景園林綠化中心共設(shè)置5個(gè)職能股室:

  1、辦公室

  負(fù)責(zé)本單位文秘、檔案、人事、紀(jì)檢財(cái)務(wù)、考勤、車輛管理等內(nèi)務(wù)工作以及全縣生產(chǎn)管理的督查。

  2、生產(chǎn)管理股

  負(fù)責(zé)全城綠化的治蟲(chóng)打藥、剪枝整形、衛(wèi)生保潔、抗旱除雜、苗木施肥等日常管理工作。

  3、生產(chǎn)建設(shè)股

  負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的目標(biāo)管理任務(wù)的組織實(shí)施。

  4、執(zhí)法監(jiān)督股

  負(fù)責(zé)全城基建項(xiàng)目的“綠線”管理并嚴(yán)格實(shí)行“綠線”管理制度;嚴(yán)格按照《城市綠化條例》和《湖南省實(shí)施(城市綠化條例)辦法》,對(duì)縣城規(guī)劃區(qū)內(nèi)的綠化設(shè)施和園林植物依法管理及對(duì)違規(guī)行為進(jìn)行查處。

  5、設(shè)計(jì)室

  負(fù)責(zé)全縣城市綠化建設(shè)工程的設(shè)計(jì)、施工以及全縣綠化建設(shè)工程設(shè)計(jì)方案、施工資質(zhì)的審核和全縣綠化建設(shè)工程的質(zhì)量驗(yàn)收。

  三、部門收支概況

 �。ㄒ唬�2017年度收入支出決算總體情況

  2017年總收入448.3萬(wàn)元,比上年增加27.72%�?傊С�448.3萬(wàn)元,比上年增加27.72%。

  (二)收入決算情況

  2017年收入448.3萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入448.3萬(wàn)元,比上年增加31.47 %。

  (三)支出決算情況

  2017年支出448.3萬(wàn)元,其中:城鄉(xiāng)社區(qū)支出448.3萬(wàn)元,比上年增加39.51%。

  四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況

  2017年度財(cái)政撥款總收入448.3萬(wàn)元,比上年增加27.72%。均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入。

  2017年度財(cái)政撥款總支出448.3萬(wàn)元,比上年增加27.72%。均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出。

  按功能分類如下:城鄉(xiāng)社區(qū)支出448.3萬(wàn)元,比上年增加39.51%。

  五、一般公共預(yù)算撥款概況

 �。ㄒ唬�2017年度一般公共預(yù)算撥款總體情況

  一般公共預(yù)算撥款收入448.3萬(wàn)元,比上年增加31.47%。一般公共預(yù)算撥款支出448.3萬(wàn)元,比上年增加31.47%。

 �。ǘ�2017年一般公共預(yù)算撥款收入

  一般公共預(yù)算撥款收入448.3萬(wàn)元,比上年增加31.47%。用于基本支出的收入448.3萬(wàn)元,比上年增加31.47%。

  (三)2017年一般公共預(yù)算撥款支出

  一般公共預(yù)算撥款支出448.3萬(wàn)元,比上年增加31.47%。按功能分類:城鄉(xiāng)社區(qū)支出448.3萬(wàn)元,比上年增加44%。按經(jīng)濟(jì)分類:基本支出448.3萬(wàn)元,比上年增加31.47%。其中:工資福利支出335.51萬(wàn)元,比上年增加52.04%。商品和服務(wù)支出84.63萬(wàn)元,比上年減少4.19%。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助28.16萬(wàn)元,比上年減少12%。

  六、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況

  2017年本單位無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算和決算數(shù)。

  七、政府性基金決算

  2017年本單位沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

  八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

 �。ㄒ唬C(jī)關(guān)(事業(yè))運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

  華容縣園林綠化管理辦公室單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位,部門決算報(bào)表沒(méi)有機(jī)關(guān)(事業(yè))運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

 �。ǘ┱少�(gòu)情況

  本年度政府采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)總額46萬(wàn)元,其中:服務(wù)46萬(wàn)元;本年度政府采購(gòu)年初計(jì)劃采購(gòu)金額尚未實(shí)施。本年度政府采購(gòu)無(wú)實(shí)際采購(gòu)額。

 �。ㄈ﹪�(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

  本單位年末無(wú)車輛。年末無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備。年末無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元以上通用設(shè)備。

  九:相關(guān)的名稱解釋。

  財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

  城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類):是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

  基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

  工資福利支出:反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

  基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級(jí)

  津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。

  獎(jiǎng)金:反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。

  伙食補(bǔ)助費(fèi):反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi),如誤餐補(bǔ)助等。

  績(jī)效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。

  機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。

  其他工資福利支出:反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員,公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。

  商品和服務(wù)支出:反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

  辦公費(fèi):反映單位購(gòu)買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。

  印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。

  手續(xù)費(fèi):反映單位支付的各類手續(xù)費(fèi)支出。

  水費(fèi):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

  電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。

  郵電費(fèi):反映單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

  物業(yè)管理費(fèi):反映單位開(kāi)支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi),包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。

  差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

  勞務(wù)費(fèi):反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用,如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資,稿費(fèi)、翻譯費(fèi),評(píng)審費(fèi)等。

  工會(huì)經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

  福利費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的福利費(fèi)。

  其他交通費(fèi)用:反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用,飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

  其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。

  對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

  住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

  其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出:反映未包括在上述科目的對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,如嬰幼兒補(bǔ)貼、職工探親旅費(fèi)、退職人員及隨行家屬路費(fèi)、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務(wù)兵一次性建房補(bǔ)助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助費(fèi)、對(duì)農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)補(bǔ)貼、保障性住房租。

  華容縣市政公用設(shè)施建設(shè)管理辦公室2017年部門決算說(shuō)明

  一、主要職能

  我辦屬于全額撥款的副科級(jí)事業(yè)單位,主要職責(zé)任務(wù)是:1、負(fù)責(zé)組織縣城公用事業(yè)管理法規(guī)、政策的貫徹執(zhí)行;2、負(fù)責(zé)組織縣城公用事業(yè)各行業(yè)發(fā)展規(guī)劃的擬制評(píng)審及實(shí)施計(jì)劃的擬定;3、負(fù)責(zé)組織與管理城市公用事業(yè)工程設(shè)施的改(擴(kuò))建、配套建設(shè),實(shí)施縣政府、縣建設(shè)行政主管部門下達(dá)的新建公用事業(yè)工程建設(shè);4、負(fù)責(zé)監(jiān)督縣城城市公用事業(yè)工程設(shè)施的管理;5、負(fù)責(zé)管理縣城的排水及排水的增容、基建占道等事項(xiàng)。

  二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

  我辦共設(shè)置三個(gè)職能股室,分別為綜合管理股、工程建設(shè)管理股和公用設(shè)施管理股。

  1、綜合管理股

  負(fù)責(zé)日常工作協(xié)調(diào)和綜合管理工作,具體承辦支部的黨建、黨務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察及工青婦、計(jì)劃生育和精神文明建設(shè)等工作;承辦辦公室文秘、檔案及日常工作;承辦財(cái)務(wù)管理及各項(xiàng)后勤管理工作;負(fù)責(zé)全辦的安全保衛(wèi)工作;負(fù)責(zé)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

  2、工程建設(shè)管理股

  負(fù)責(zé)編制市政工程建設(shè)的近、遠(yuǎn)期和年度計(jì)劃及概預(yù)算;負(fù)責(zé)工程設(shè)計(jì)施工圖的復(fù)查,具體組織施工現(xiàn)場(chǎng)踏勘、施工組織設(shè)計(jì)及其它前期工作;參與組織工程建設(shè)施工發(fā)包;承辦有關(guān)技術(shù)和施工的交底,協(xié)調(diào)解決施工中的矛盾和問(wèn)題;綜合管理工程質(zhì)量、工程進(jìn)度和安全施工、文明施工:落實(shí)建設(shè)部、國(guó)家計(jì)委《工程建設(shè)監(jiān)理規(guī)定》的各項(xiàng)監(jiān)理?xiàng)l件,對(duì)市政工程進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)理;承擔(dān)工程的預(yù)決算審查及其工程項(xiàng)目進(jìn)度撥款的簽證;具體組織或參與工程竣工驗(yàn)收、評(píng)估及移交;負(fù)責(zé)外來(lái)市政工程施工企業(yè)登記注冊(cè)。

  3、公用設(shè)施管理股

  負(fù)責(zé)城市道路、橋涵、排水、污水處理等工程設(shè)施的管護(hù)與監(jiān)察;具體管理城市的排水增容、道路破損、基建占道、橋涵占用等工作;審查、報(bào)批與督促落實(shí)相關(guān)規(guī)費(fèi)的收取;承擔(dān)市政工程設(shè)施整修、配套和添置項(xiàng)目的預(yù)決算審查及以上項(xiàng)目的撥款簽證與竣工驗(yàn)收;負(fù)責(zé)縣城環(huán)境綜合治理有關(guān)工作的管理;具體承擔(dān)城區(qū)路政管理的監(jiān)督執(zhí)法工作;指導(dǎo)建制鎮(zhèn)公用設(shè)施的規(guī)劃、建設(shè)和管理。

  三、部門收支概況

  (一)2017年度收入支出決算總體情況

  2017年總收入463.16萬(wàn)元,比上年增加48.44%�?傊С�463.16萬(wàn)元,比上年增加48.44%。

 �。ǘ┦杖霙Q算情況

  2017年收入463.16萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入283.16萬(wàn)元,比上年增加55.57 %。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入180萬(wàn)元,比上年增加38.46%。

 �。ㄈ┲С鰶Q算情況

  2017年支出463.16萬(wàn)元,其中:城鄉(xiāng)社區(qū)支出463.16萬(wàn)元,比上年增加127.66%。

  四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況

  2017年度財(cái)政撥款總收入463.16萬(wàn)元,比上年增加48.44%。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入283.16萬(wàn)元,比上年增加55.57%。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入180萬(wàn)元,比上年增加38.46%。

  2017年度財(cái)政撥款總支出463.16萬(wàn)元,比上年增加48.44%。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出283.16萬(wàn)元,比上年增加55.57%。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出180萬(wàn)元,比上年增加38.46%。

  按功能分類如下:城鄉(xiāng)社區(qū)支出463.16萬(wàn)元,比上年增加127.66%。

  五、一般公共預(yù)算撥款概況

 �。ㄒ唬�2017年度一般公共預(yù)算撥款總體情況

  一般公共預(yù)算撥款收入283.16萬(wàn)元,比上年增加55.57%。一般公共預(yù)算撥款支出283.16萬(wàn)元,比上年增加55.57%。

 �。ǘ�2017年一般公共預(yù)算撥款收入

  一般公共預(yù)算撥款收入283.16萬(wàn)元,比上年增加55.57%。用于基本支出的收入283.16萬(wàn)元,比上年增加55.57%。

 �。ㄈ�2017年一般公共預(yù)算撥款支出

  一般公共預(yù)算撥款支出283.16萬(wàn)元,比上年增加55.57%。按功能分類:城鄉(xiāng)社區(qū)支出283.16萬(wàn)元,比上年增加90.76%。按經(jīng)濟(jì)分類:基本支出283.16萬(wàn)元,比上年增加55.57%。其中:工資福利支出211.58萬(wàn)元,比上年增加246.6%。商品和服務(wù)支出52.49萬(wàn)元,比上年減少23.6%。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助19.09萬(wàn)元,比上年減少63.47%。

  六、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況

  2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為3萬(wàn)元,決算數(shù)為2.13萬(wàn)元。其中:公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為3萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為2.13萬(wàn)元,公務(wù)接待30批次355人次。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比2016年減少0.94萬(wàn)元,華容縣市政公用設(shè)施建設(shè)管理辦公室按照中央、省委、省政府要求,厲行節(jié)約,繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。

  七、政府性基金決算

  2017年政府性基金本年收入180萬(wàn)元,比上年增加38.46%,本年支出180萬(wàn)元,比上年增加38.46%,項(xiàng)目支出180萬(wàn)元,比上年增加38.46%。

  八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

 �。ㄒ唬C(jī)關(guān)(事業(yè))運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

  華容縣市政公用設(shè)施建設(shè)管理辦公室單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位,部門決算報(bào)表沒(méi)有機(jī)關(guān)(事業(yè))運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

 �。ǘ┱少�(gòu)情況

  本年度政府采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)總額179.95萬(wàn)元,其中:貨物17萬(wàn)元;工程134.95萬(wàn)元;服務(wù)28萬(wàn)元;本年度政府采購(gòu)實(shí)際采購(gòu)總額164.16萬(wàn)元,其中:貨物16.48萬(wàn)元;工程120.48萬(wàn)元;服務(wù)27.2萬(wàn)元.

 �。ㄈ﹪�(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

  本單位年末無(wú)車輛。年末無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備。年末無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元以上通用設(shè)備。

  九:相關(guān)的名稱解釋。

  財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

  城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類):是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

  基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

  項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

  “三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)_

  政府采購(gòu):就是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的,利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程,而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱,是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度。

  工資福利支出:反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

  基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級(jí)

  津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。

  獎(jiǎng)金:反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。

  其他社會(huì)保障繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。

  績(jī)效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。

  機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。

  職業(yè)年金繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi),不在此科目反映。

  其他工資福利支出:反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員,公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。

  商品和服務(wù)支出:反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

  辦公費(fèi):反映單位購(gòu)買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。

  印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。

  手續(xù)費(fèi):反映單位支付的各類手續(xù)費(fèi)支出。

  水費(fèi):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

  電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。

  郵電費(fèi):反映單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

  差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

  維修(護(hù))費(fèi):反映單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。

  培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(guó)(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

  公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

  勞務(wù)費(fèi):反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用,如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資,稿費(fèi)、翻譯費(fèi),評(píng)審費(fèi)等。

  工會(huì)經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

  福利費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的福利費(fèi)。

  其他交通費(fèi)用:反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用,飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

  其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。

  對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

  獎(jiǎng)勵(lì)金:反映政府各部門的獎(jiǎng)勵(lì)支出,如對(duì)個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟(jì)的獎(jiǎng)勵(lì)、計(jì)劃生育目標(biāo)責(zé)任獎(jiǎng)勵(lì)、獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)等。

  住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

  華容縣建設(shè)工程管理辦公室2017年部門決算說(shuō)明

  一、主要職能

  1  1、全縣建筑市場(chǎng)的項(xiàng)目報(bào)建發(fā)證、現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)的管理和執(zhí)法;2、全縣建安企業(yè)和建筑預(yù)制構(gòu)件廠的資質(zhì)審查;3、全縣建安企業(yè)統(tǒng)計(jì)報(bào)表的匯總填報(bào);4、全縣建安企業(yè)五大員的培訓(xùn)和職業(yè)技能的考試鑒定。

  二、部門收支概況

  (一)2017年度收入支出決算總體情況

  2017年總收入296.65萬(wàn)元,比上年增加23.79%�?傊С�296.65萬(wàn)元,比上年增加23.79%。

 �。ǘ┦杖霙Q算情況

  2017年收入296.65萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入296.65萬(wàn)元,比上年增加77.53 %。

  (三)支出決算情況

  2017年支出296.65萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出17萬(wàn)元,上年無(wú)一般公共服務(wù)支出。城鄉(xiāng)社區(qū)支出279.65萬(wàn)元,比上年增加96.15%。

  三、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況

  2017年度財(cái)政撥款總收入296.65萬(wàn)元,比上年增加23.79%。均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入。

  2017年度財(cái)政撥款總支出296.65萬(wàn)元,比上年增加23.79%。均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出。

  按功能分類如下:一般公共服務(wù)支出17萬(wàn)元,上年無(wú)一般公共服務(wù)支出。城鄉(xiāng)社區(qū)支出279.65萬(wàn)元,比上年增加96.15%。

  四、一般公共預(yù)算撥款概況

 �。ㄒ唬�2017年度一般公共預(yù)算撥款總體情況

  一般公共預(yù)算撥款收入296.65萬(wàn)元,比上年增加77.53%。一般公共預(yù)算撥款支出296.65萬(wàn)元,比上年增加77.53%。

 �。ǘ�2017年一般公共預(yù)算撥款收入

  一般公共預(yù)算撥款收入296.65萬(wàn)元,比上年增加77.53%。用于基本支出的收入296.65萬(wàn)元,比上年增加77.53%。

  (三)2017年一般公共預(yù)算撥款支出

  一般公共預(yù)算撥款支出296.65萬(wàn)元,比上年增加77.53%。按功能分類:一般公共服務(wù)支出17萬(wàn)元,上年無(wú)一般公共服務(wù)支出。城鄉(xiāng)社區(qū)支出279.65萬(wàn)元,比上年增加96.15%。按經(jīng)濟(jì)分類:基本支出296.65萬(wàn)元,比上年增加77.53%。其中:工資福利支出217.33萬(wàn)元,比上年增加33.15%。商品和服務(wù)支出16.87萬(wàn)元,比上年增加404.08%。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助45.44萬(wàn)元,比上年增加8473.58%。其他資本性支出17萬(wàn)元,上年無(wú)其他資本性支出。

  五、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況

  2017年本單位無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算和決算數(shù)。

  六、政府性基金決算

  2017年本單位沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

  七、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

  (一)機(jī)關(guān)(事業(yè))運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

  華容縣建設(shè)工程管理辦公室單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位,部門決算報(bào)表沒(méi)有機(jī)關(guān)(事業(yè))運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

 �。ǘ┱少�(gòu)情況

  本年度政府采購(gòu)無(wú)實(shí)際采購(gòu)額。

 �。ㄈ﹪�(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

  本單位年末無(wú)車輛。年末無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備。年末無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元以上通用設(shè)備。

  八、相關(guān)的名稱解釋。

  財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

  一般公共服務(wù)支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商_

  城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類):是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

  基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

  工資福利支出:反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

  基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級(jí)

  津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。

  其他社會(huì)保障繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。

  績(jī)效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。

  機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。

  職業(yè)年金繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi),不在此科目反映。

  其他工資福利支出:反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員,公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。

  商品和服務(wù)支出:反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

  辦公費(fèi):反映單位購(gòu)買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。

  差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

  維修(護(hù))費(fèi):反映單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。

  委托業(yè)務(wù)費(fèi):反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。

  工會(huì)經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

  其他交通費(fèi)用:反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用,飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

  其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。

  對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

  醫(yī)療費(fèi):反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費(fèi),軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi),學(xué)生醫(yī)療費(fèi),優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助,以及按國(guó)家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)的支出和對(duì)城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。

  住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

  其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出:反映未包括在上述科目的對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,如嬰幼兒補(bǔ)貼、職工探親旅費(fèi)、退職人員及隨行家屬路費(fèi)、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務(wù)兵一次性建房補(bǔ)助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助費(fèi)、對(duì)農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)補(bǔ)貼、保障性住房租_

  其他資本性支出:反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及購(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

  辦公設(shè)備購(gòu)置:反映用于購(gòu)置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。

  華容縣建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站2017年部門決算說(shuō)明

  一、主要職能

  (1)負(fù)責(zé)全縣建設(shè)工程的質(zhì)量監(jiān)督管理;(2)負(fù)責(zé)全縣施工圖設(shè)計(jì)文件審查備案管理;(3)負(fù)責(zé)全縣建筑材料檢測(cè)試驗(yàn)室工作;(4)負(fù)責(zé)市政工程、建筑工程的竣工驗(yàn)收備案管理;(5)負(fù)責(zé)全縣建設(shè)工程的抗震設(shè)防管理;(6)承辦縣委、縣政府和主管部門交辦的其他事項(xiàng)。

  二、部門收支概況

 �。ㄒ唬�2017年度收入支出決算總體情況

  2017年總收入251.34萬(wàn)元,比上年增加23.02%�?傊С�251.34萬(wàn)元,比上年增加23.02%。

 �。ǘ┦杖霙Q算情況

  2017年收入251.34萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入251.34萬(wàn)元,比上年增加49.33 %。

 �。ㄈ┲С鰶Q算情況

  2017年支出251.34萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出10萬(wàn)元,上年無(wú)一般公共服務(wù)支出。城鄉(xiāng)社區(qū)支出238.01萬(wàn)元,比上年增加63.46%。農(nóng)林水支出3.33萬(wàn)元,上年無(wú)農(nóng)林水支出。

  三、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況

  2017年度財(cái)政撥款總收入251.34萬(wàn)元,比上年增加23.02%。均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入。

  2017年度財(cái)政撥款總支出251.34萬(wàn)元,比上年增加23.02%。均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出。

  按功能分類如下:一般公共服務(wù)支出10萬(wàn)元,上年無(wú)一般公共服務(wù)支出。城鄉(xiāng)社區(qū)支出238.01萬(wàn)元,比上年增加63.46%。農(nóng)林水支出3.33萬(wàn)元,上年無(wú)農(nóng)林水支出。

  四、一般公共預(yù)算撥款概況

 �。ㄒ唬�2017年度一般公共預(yù)算撥款總體情況

  一般公共預(yù)算撥款收入251.34萬(wàn)元,比上年增加49.33%。一般公共預(yù)算撥款支出251.34萬(wàn)元,比上年增加49.33%。

 �。ǘ�2017年一般公共預(yù)算撥款收入

  一般公共預(yù)算撥款收入251.34萬(wàn)元,比上年增加49.33%。用于基本支出的收入251.34萬(wàn)元,比上年增加49.33%。

  (三)2017年一般公共預(yù)算撥款支出

  一般公共預(yù)算撥款支出251.34萬(wàn)元,比上年增加49.33%。按功能分類:一般公共服務(wù)支出10萬(wàn)元,上年無(wú)一般公共服務(wù)支出。城鄉(xiāng)社區(qū)支出238.01萬(wàn)元,比上年增加63.46%。農(nóng)林水支出3.33萬(wàn)元,上年無(wú)農(nóng)林水支出。按經(jīng)濟(jì)分類:基本支出251.34萬(wàn)元,比上年增加49.33%。其中:工資福利支出181.2萬(wàn)元,比上年增加70.33%。商品和服務(wù)支出48.81萬(wàn)元,比上年減少1.65%。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助18.6萬(wàn)元,比上年增加73.13%。其他資本性支出1.73萬(wàn)元,比上年增加10.92%。其他支出1萬(wàn)元,上年無(wú)其他支出。

  五、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況

  2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為4萬(wàn)元,決算數(shù)為2.86萬(wàn)元。其中:公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為4萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為2.86萬(wàn)元,公務(wù)接待40批次477人次。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比2016年減少1.22萬(wàn)元,華容縣建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站按照中央、省委、省政府要求,厲行節(jié)約,繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。

  六、政府性基金決算

  2017年本單位沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

  七、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

 �。ㄒ唬C(jī)關(guān)(事業(yè))運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

  華容縣建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位,部門決算報(bào)表沒(méi)有機(jī)關(guān)(事業(yè))運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

 �。ǘ┱少�(gòu)情況

  本年度政府采購(gòu)無(wú)實(shí)際采購(gòu)額。

  (三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

  本單位年末無(wú)車輛。年末無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備。年末無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元以上通用設(shè)備。

  八:相關(guān)的名稱解釋。

  財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

  一般公共服務(wù)支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商

  城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類):是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

  農(nóng)林水支出(類):是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

  基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

  “三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)

  工資福利支出:反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

  基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級(jí)

  津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。

  獎(jiǎng)金:反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。

  其他社會(huì)保障繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。

  績(jī)效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。

  機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。

  職業(yè)年金繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi),不在此科目反映。

  其他工資福利支出:反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員,公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。

  商品和服務(wù)支出:反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

  辦公費(fèi):反映單位購(gòu)買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。

  印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。

  手續(xù)費(fèi):反映單位支付的各類手續(xù)費(fèi)支出。

  水費(fèi):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

  電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。

  郵電費(fèi):反映單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

  取暖費(fèi):反映單位取暖用燃料費(fèi)、熱力費(fèi)、爐具購(gòu)置費(fèi)、鍋爐臨時(shí)工的工資、節(jié)煤獎(jiǎng)以及由單位支付的未實(shí)行職工住房采暖補(bǔ)貼改革的在職職工和離退休人員宿舍取暖費(fèi)。

  差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

  維修(護(hù))費(fèi):反映單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。

  公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

  專用材料費(fèi):反映單位購(gòu)買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材,農(nóng)用材料,獸醫(yī)用品,實(shí)驗(yàn)室用品,專用服裝,消耗性體育用品,專用工具和儀器,藝術(shù)部門專用材料和用品,廣播電視臺(tái)發(fā)射臺(tái)發(fā)射機(jī)的電力、材料等方面的支出。

  勞務(wù)費(fèi):反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用,如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資,稿費(fèi)、翻譯費(fèi),評(píng)審費(fèi)等。

  工會(huì)經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

  福利費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的福利費(fèi)。

  其他交通費(fèi)用:反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用,飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

  其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。

  對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

  醫(yī)療費(fèi):反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費(fèi),軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi),學(xué)生醫(yī)療費(fèi),優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助,以及按國(guó)家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)的支出和對(duì)城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。

  獎(jiǎng)勵(lì)金:反映政府各部門的獎(jiǎng)勵(lì)支出,如對(duì)個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟(jì)的獎(jiǎng)勵(lì)、計(jì)劃生育目標(biāo)責(zé)任獎(jiǎng)勵(lì)、獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)等。

  住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

  其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出:反映未包括在上述科目的對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,如嬰幼兒補(bǔ)貼、職工探親旅費(fèi)、退職人員及隨行家屬路費(fèi)、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務(wù)兵一次性建房補(bǔ)助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助費(fèi)、對(duì)農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)補(bǔ)貼、保障性住房租

  其他資本性支出:反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及購(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

  辦公設(shè)備購(gòu)置:反映用于購(gòu)置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。

  贈(zèng)與:反映對(duì)國(guó)內(nèi)、外政府、組織等提供的援助、捐贈(zèng)以及交納國(guó)際組織會(huì)費(fèi)等方面的支出。

  其他支出:反映除上述項(xiàng)目以外的其他支出。

  華容縣村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理站2017年部門決算說(shuō)明

  一、主要職能

  一、貫徹執(zhí)行國(guó)家和各級(jí)人民政府有關(guān)村鎮(zhèn)建設(shè)的法律、法規(guī)、方針、政策;

  二、負(fù)責(zé)全縣農(nóng)村危房改造、土坯房改造等工作;

  三、負(fù)責(zé)全縣農(nóng)村生活污水設(shè)施建設(shè)和農(nóng)村生活垃圾治理等工作;

  四、指導(dǎo)全縣小城鎮(zhèn)建設(shè)工作,負(fù)責(zé)新型城鎮(zhèn)化引導(dǎo)專項(xiàng)資金的監(jiān)督和管理工作;

  五、完成《村鎮(zhèn)建設(shè)報(bào)表》及相關(guān)村鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)上報(bào)工作;

  六、負(fù)責(zé)上級(jí)部門安排的其他工作。

  二、部門收支概況

 �。ㄒ唬�2017年度收入支出決算總體情況

  2017年總收入50.76萬(wàn)元,比上年減少90.65%�?傊С�50.76萬(wàn)元,比上年減少90.65%。

 �。ǘ┦杖霙Q算情況

  2017年收入50.76萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入50.76萬(wàn)元,比上年減少87 %。

 �。ㄈ┲С鰶Q算情況

  2017年支出50.76萬(wàn)元,其中:城鄉(xiāng)社區(qū)支出50.76萬(wàn)元,比上年減少90.1%。

  三、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況

  2017年度財(cái)政撥款總收入50.76萬(wàn)元,比上年減少90.65%。均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入。

  2017年度財(cái)政撥款總支出50.76萬(wàn)元,比上年減少90.65%。均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出。

  按功能分類如下:城鄉(xiāng)社區(qū)支出50.76萬(wàn)元,比上年減少90.1%。

  四、一般公共預(yù)算撥款概況

 �。ㄒ唬�2017年度一般公共預(yù)算撥款總體情況

  一般公共預(yù)算撥款收入50.76萬(wàn)元,比上年減少87%。一般公共預(yù)算撥款支出50.76萬(wàn)元,比上年減少87%。

 �。ǘ�2017年一般公共預(yù)算撥款收入

  一般公共預(yù)算撥款收入50.76萬(wàn)元,比上年減少87%。用于基本支出的收入50.76萬(wàn)元,比上年減少87%。

 �。ㄈ�2017年一般公共預(yù)算撥款支出

  一般公共預(yù)算撥款支出50.76萬(wàn)元,比上年減少87%。按功能分類:城鄉(xiāng)社區(qū)支出50.76萬(wàn)元,比上年減少86.74%。按經(jīng)濟(jì)分類:基本支出50.76萬(wàn)元,比上年減少87%。其中:工資福利支出49.91萬(wàn)元,比上年減少30.35%。商品和服務(wù)支出0.85萬(wàn)元,比上年減少97.89%。

  五、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況

  2017年本單位無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算和決算數(shù)。

  六、政府性基金決算

  2017年本單位沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

  七、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

 �。ㄒ唬C(jī)關(guān)(事業(yè))運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

  華容縣村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理站單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位,部門決算報(bào)表沒(méi)有機(jī)關(guān)(事業(yè))運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

 �。ǘ┱少�(gòu)情況

  本年度政府采購(gòu)無(wú)實(shí)際采購(gòu)額。

 �。ㄈ﹪�(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

  本單位年末無(wú)車輛。年末無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備。年末無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元以上通用設(shè)備。

  八:相關(guān)的名稱解釋。

  財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

  城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類):是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

  基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

  工資福利支出:反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

  基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級(jí)

  津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。

  獎(jiǎng)金:反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。

  其他社會(huì)保障繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。

  伙食補(bǔ)助費(fèi):反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi),如誤餐補(bǔ)助等。

  績(jī)效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。

  機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。

  其他工資福利支出:反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員,公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。

  商品和服務(wù)支出:反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

  辦公費(fèi):反映單位購(gòu)買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。

  華容縣污水處理管理辦公室2017年部門決算說(shuō)明

  一、主要職能

  對(duì)污水處理廠廠區(qū)污水處理量進(jìn)行日常檢測(cè);協(xié)助政府部門對(duì)污水處理水質(zhì)進(jìn)行日常監(jiān)管;協(xié)助相關(guān)部門搞好污水處理服務(wù)費(fèi)的征收、撥付統(tǒng)算;協(xié)調(diào)污水處理廠與相關(guān)部門及當(dāng)?shù)剜l(xiāng)村的關(guān)系。

  二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

  從預(yù)算單位構(gòu)成看,華容縣污水處理管理辦公室部門決算為一級(jí)預(yù)算單位。

  三、部門收支概況

 �。ㄒ唬�2017年度收入支出決算總體情況

  2017年總收入78萬(wàn)元,比上年增加59.08%�?傊С�78萬(wàn)元,比上年增加59.08%。

 �。ǘ┦杖霙Q算情況

  2017年收入78萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入78萬(wàn)元,比上年增加168.67 %。

  (三)支出決算情況

  2017年支出78萬(wàn)元,其中:城鄉(xiāng)社區(qū)支出78萬(wàn)元,比上年增加109.72%。

  四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況

  2017年度財(cái)政撥款總收入78萬(wàn)元,比上年增加59.08%。均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入。

  2017年度財(cái)政撥款總支出78萬(wàn)元,比上年增加59.08%。均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出。

  按功能分類如下:城鄉(xiāng)社區(qū)支出78萬(wàn)元,比上年增加109.72%。

  五、一般公共預(yù)算撥款概況

  (一)2017年度一般公共預(yù)算撥款總體情況

  一般公共預(yù)算撥款收入78萬(wàn)元,比上年增加168.67%。一般公共預(yù)算撥款支出78萬(wàn)元,比上年增加168.67%。

 �。ǘ�2017年一般公共預(yù)算撥款收入

  一般公共預(yù)算撥款收入78萬(wàn)元,比上年增加168.67%。用于基本支出的收入78萬(wàn)元,比上年增加168.67%。

 �。ㄈ�2017年一般公共預(yù)算撥款支出

  一般公共預(yù)算撥款支出78萬(wàn)元,比上年增加168.67%。按功能分類:城鄉(xiāng)社區(qū)支出78萬(wàn)元,比上年增加209.62%。按經(jīng)濟(jì)分類:基本支出78萬(wàn)元,比上年增加168.67%。其中:工資福利支出31.91萬(wàn)元,比上年增加10.52%。商品和服務(wù)支出43.29萬(wàn)元,比上年增加26956.25%。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.8萬(wàn)元,上年無(wú)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

  六、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況

  2017年本單位無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算和決算數(shù)。

  七、政府性基金決算

  2017年本單位沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

  八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

 �。ㄒ唬C(jī)關(guān)(事業(yè))運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

  華容縣污水處理管理辦公室單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位,部門決算報(bào)表沒(méi)有機(jī)關(guān)(事業(yè))運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

  (二)政府采購(gòu)情況

  本年度政府采購(gòu)無(wú)實(shí)際采購(gòu)額。

  (三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

  本單位年末無(wú)車輛。年末無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備。年末無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元以上通用設(shè)備。

  九:相關(guān)的名稱解釋。

  財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

  城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類):是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的。

  基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

  工資福利支出:反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

  基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級(jí)

  獎(jiǎng)金:反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。

  其他社會(huì)保障繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。

  伙食補(bǔ)助費(fèi):反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi),如誤餐補(bǔ)助等。

  績(jī)效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。

  機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。

  其他工資福利支出:反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員,公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。

  商品和服務(wù)支出:反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

  辦公費(fèi):反映單位購(gòu)買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。

  印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。

  差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

  維修(護(hù))費(fèi):反映單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。

  租賃費(fèi):反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。

  勞務(wù)費(fèi):反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用,如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資,稿費(fèi)、翻譯費(fèi),評(píng)審費(fèi)等。

  委托業(yè)務(wù)費(fèi):反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。

  工會(huì)經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

  其他交通費(fèi)用:反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用,飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

  其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。

  對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

  住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

  其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出:反映未包括在上述科目的對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,如嬰幼兒補(bǔ)貼、職工探親旅費(fèi)、退職人員及隨行家屬路費(fèi)、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務(wù)兵一次性建房補(bǔ)助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助費(fèi)、對(duì)農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)補(bǔ)貼、保障性住房租。

  華容縣新型墻體材料改革與散裝水泥管理辦公室2017年部門決算說(shuō)明

  一、主要職能

  負(fù)責(zé)新型墻體材料革新、建筑節(jié)能推廣、散裝水泥發(fā)展的總規(guī)劃與年度計(jì)劃并加以實(shí)施,負(fù)責(zé)墻體材料專項(xiàng)基金、散裝水泥專項(xiàng)資金征收、管理、并檢查使用情況,協(xié)助粘土磚的關(guān)停工作。

  二、部門收支概況

  (一)2017年度收入支出決算總體情況

  2017年總收入85.99萬(wàn)元,比上年增加109.73%。總支出85.99萬(wàn)元,比上年增加109.73%。

  (二)收入決算情況

  2017年收入85.99萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入53.75萬(wàn)元,比上年增加31.1 %。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入32.24萬(wàn)元,上年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。

 �。ㄈ┲С鰶Q算情況

  2017年支出85.99萬(wàn)元,其中:城鄉(xiāng)社區(qū)支出53.75萬(wàn)元,比上年增加51.15%。其他支出32.24萬(wàn)元,上年無(wú)其他支出。

  三、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況

  2017年度財(cái)政撥款總收入85.99萬(wàn)元,比上年增加109.73%。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入53.75萬(wàn)元,比上年增加31.1%。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入32.24萬(wàn)元,上年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。

  2017年度財(cái)政撥款總支出85.99萬(wàn)元,比上年增加109.73%。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出53.75萬(wàn)元,比上年增加31.1%。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出32.24萬(wàn)元,上年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。

  按功能分類如下:城鄉(xiāng)社區(qū)支出53.75萬(wàn)元,比上年增加51.15%。其他支出32.24萬(wàn)元,上年無(wú)其他支出。

  四、一般公共預(yù)算撥款概況

  (一)2017年度一般公共預(yù)算撥款總體情況

  一般公共預(yù)算撥款收入53.75萬(wàn)元,比上年增加31.1%。一般公共預(yù)算撥款支出53.75萬(wàn)元,比上年增加31.1%。

  (二)2017年一般公共預(yù)算撥款收入

  一般公共預(yù)算撥款收入53.75萬(wàn)元,比上年增加31.1%。用于基本支出的收入53.75萬(wàn)元,比上年增加31.1%。

  (三)2017年一般公共預(yù)算撥款支出

  一般公共預(yù)算撥款支出53.75萬(wàn)元,比上年增加31.1%。按功能分類:城鄉(xiāng)社區(qū)支出53.75萬(wàn)元,比上年增加51.15%。按經(jīng)濟(jì)分類:基本支出53.75萬(wàn)元,比上年增加31.1%。其中:工資福利支出28.13萬(wàn)元,比上年增加31.51%。商品和服務(wù)支出22.15萬(wàn)元,比上年增加81.07%。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3.47萬(wàn)元,比上年增加31.19%。

  五、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況

  2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為3.4萬(wàn)元,決算數(shù)為2.03萬(wàn)元。其中:公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為3.4萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為2.03萬(wàn)元,公務(wù)接待40批次300人次。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比2016年減少0.87萬(wàn)元,華容縣新型墻體材料改革與散裝水泥管理辦公室按照中央、省委、省政府要求,厲行節(jié)約,繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。

  六、政府性基金決算

  2017年政府性基金本年收入32.24萬(wàn)元,本年支出32.24萬(wàn)元,基本支出32.24萬(wàn)元,

  七、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

  (一)機(jī)關(guān)(事業(yè))運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

  華容縣新型墻體材料改革與散裝水泥管理辦公室單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位,部門決算報(bào)表沒(méi)有機(jī)關(guān)(事業(yè))運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

 �。ǘ┱少�(gòu)情況

  本年度政府采購(gòu)無(wú)實(shí)際采購(gòu)額。

 �。ㄈ﹪�(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

  本單位年末無(wú)車輛。年末無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備。年末無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元以上通用設(shè)備。

  八:相關(guān)的名稱解釋。

  財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

  城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類):是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

  基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

  “三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。

  工資福利支出:反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

  基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級(jí)

  津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。

  獎(jiǎng)金:反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。

  其他社會(huì)保障繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。

  伙食補(bǔ)助費(fèi):反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi),如誤餐補(bǔ)助等。

  績(jī)效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。

  其他工資福利支出:反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員,公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。

  商品和服務(wù)支出:反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

  辦公費(fèi):反映單位購(gòu)買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。

  印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。

  郵電費(fèi):反映單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

  物業(yè)管理費(fèi):反映單位開(kāi)支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi),包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。

  差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

  公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

  勞務(wù)費(fèi):反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用,如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資,稿費(fèi)、翻譯費(fèi),評(píng)審費(fèi)等。

  委托業(yè)務(wù)費(fèi):反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。

  工會(huì)經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取

  交通費(fèi)用:反映單位除務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用,飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

  其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。

  對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

  住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

  其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出:反映未包括在上述科目的對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,如嬰幼兒補(bǔ)貼、職工探親旅費(fèi)、退職人員及隨行家屬路費(fèi)、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務(wù)兵一次性建房補(bǔ)助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助費(fèi)、對(duì)農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)補(bǔ)貼、保障性住房租。

  華容縣建筑渣土管理辦公室2017年部門決算說(shuō)明

  一、主要職能

  闡述部門主要職能:負(fù)責(zé)縣城區(qū)建筑工程渣土、建筑垃圾粉末、建筑材料等建筑渣土收集、清運(yùn)、傾倒和處置的規(guī)范管理;負(fù)責(zé)建筑渣土運(yùn)輸車輛的規(guī)范運(yùn)輸和管理,及時(shí)處理其污染街道行為。

  二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

  從預(yù)算單位構(gòu)成看,華容縣建筑渣土管理辦公室部門決算包括局機(jī)關(guān)本級(jí)決算(根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理制度,所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)為一級(jí)預(yù)算單位,部門決算報(bào)表分別單獨(dú)公開(kāi))XX科、XX科……(如不包含下屬單位或機(jī)構(gòu)一定要有文字說(shuō)明)。

  三、部門收支概況

 �。ㄒ唬�2017年度收入支出決算總體情況

  2017年總收入229.17萬(wàn)元,比上年增加34.02%�?傊С�229.17萬(wàn)元,比上年增加34.02%。

 �。ǘ┦杖霙Q算情況

  2017年收入229.17萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入229.17萬(wàn)元,比上年增加98.76 %。

 �。ㄈ┲С鰶Q算情況

  2017年支出229.17萬(wàn)元,其中:城鄉(xiāng)社區(qū)支出229.17萬(wàn)元,比上年增加98.07%。

  四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況

  2017年度財(cái)政撥款總收入229.17萬(wàn)元,比上年增加34.02%。均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入。

  2017年度財(cái)政撥款總支出229.17萬(wàn)元,比上年增加34.02%。均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出。

  按功能分類如下:城鄉(xiāng)社區(qū)支出229.17萬(wàn)元,比上年增加98.07%。

  五、一般公共預(yù)算撥款概況

 �。ㄒ唬�2017年度一般公共預(yù)算撥款總體情況

  一般公共預(yù)算撥款收入229.17萬(wàn)元,比上年增加98.76%。一般公共預(yù)算撥款支出229.17萬(wàn)元,比上年增加98.76%。

 �。ǘ�2017年一般公共預(yù)算撥款收入

  一般公共預(yù)算撥款收入229.17萬(wàn)元,比上年增加98.76%。用于基本支出的收入229.17萬(wàn)元,比上年增加98.76%。

  (三)2017年一般公共預(yù)算撥款支出

  一般公共預(yù)算撥款支出229.17萬(wàn)元,比上年增加98.76%。按功能分類:城鄉(xiāng)社區(qū)支出229.17萬(wàn)元,比上年增加116.81%。按經(jīng)濟(jì)分類:基本支出229.17萬(wàn)元,比上年增加98.76%。其中:工資福利支出71.04萬(wàn)元,比上年減少6.85%。商品和服務(wù)支出151.38萬(wàn)元,比上年增加287.76%。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助6.75萬(wàn)元,上年無(wú)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

  六、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況

  2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為1.3萬(wàn)元,決算數(shù)為1.24萬(wàn)元。其中:公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為1.3萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為1.24萬(wàn)元,公務(wù)接待20批次168人次。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比2016年減少0.0700000000000001萬(wàn)元,華容縣建筑渣土管理辦公室按照中央、省委、省政府要求,厲行節(jié)約,繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。

  七、政府性基金決算

  2017年本單位沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

  八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

  (一)機(jī)關(guān)(事業(yè))運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

  華容縣建筑渣土管理辦公室單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位,部門決算報(bào)表沒(méi)有機(jī)關(guān)(事業(yè))運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

  (二)政府采購(gòu)情況

  本年度政府采購(gòu)無(wú)實(shí)際采購(gòu)額。

 �。ㄈ﹪�(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

  本單位年末無(wú)車輛。年末無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備。年末無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元以上通用設(shè)備。

  九:相關(guān)的名稱解釋。

  財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

  城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類):是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

  基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

  “三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。

  工資福利支出:反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

  基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級(jí)

  獎(jiǎng)金:反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。

  其他社會(huì)保障繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。

  績(jī)效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。

  機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。

  其他工資福利支出:反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員,公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。

  商品和服務(wù)支出:反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

  辦公費(fèi):反映單位購(gòu)買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。

  印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。

  手續(xù)費(fèi):反映單位支付的各類手續(xù)費(fèi)支出。

  電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。

  郵電費(fèi):反映單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

  維修(護(hù))費(fèi):反映單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。

  租賃費(fèi):反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。

  公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

  勞務(wù)費(fèi):反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用,如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資,稿費(fèi)、翻譯費(fèi),評(píng)審費(fèi)等。

  委托業(yè)務(wù)費(fèi):反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。

  工會(huì)經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

  福利費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的福利費(fèi)。

  其他交通費(fèi)用:反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用,飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

  其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。

  對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

  醫(yī)療費(fèi):反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費(fèi),軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi),學(xué)生醫(yī)療費(fèi),優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助,以及按國(guó)家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)的支出和對(duì)城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。

  住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

  其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出:反映未包括在上述科目的對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,如嬰幼兒補(bǔ)貼、職工探親旅費(fèi)、退職人員及隨行家屬路費(fèi)、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務(wù)兵一次性建房補(bǔ)助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助費(fèi)、對(duì)農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)補(bǔ)貼、保障性住房租。

  華容縣規(guī)劃局2017年部門決算說(shuō)明

  一、主要職能

  負(fù)責(zé)全縣多項(xiàng)基礎(chǔ)資料的收集與管理與本縣規(guī)劃設(shè)計(jì)單位的資質(zhì)管理;負(fù)責(zé)全縣規(guī)劃區(qū)“一書(shū)三證”的管理工作;負(fù)責(zé)全縣規(guī)劃的管理與實(shí)施,依法查處多種違返規(guī)劃建設(shè)行為;指導(dǎo)鄉(xiāng)、鎮(zhèn)規(guī)劃的編制和管理工作、具體組織建制鎮(zhèn)、鄉(xiāng)集鎮(zhèn)規(guī)劃的審查,并按規(guī)劃程序報(bào)批。

  二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

  從預(yù)算單位構(gòu)成看,華容縣規(guī)劃局部門決算包括華容縣規(guī)劃局本級(jí)決算。

  三、部門收支概況

 �。ㄒ唬�2017年度收入支出決算總體情況

  2017年總收入605.4萬(wàn)元,比上年減少2.97%。總支出605.4萬(wàn)元,比上年減少2.97%。

  (二)收入決算情況

  2017年收入605.4萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入511.4萬(wàn)元,比上年減少8.5 %。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入94萬(wàn)元,比上年增加44.62%。

  (三)支出決算情況

  2017年支出605.4萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出7.1萬(wàn)元,比上年減少29%。城鄉(xiāng)社區(qū)支出598.3萬(wàn)元,比上年增加9.33%。

  四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況

  2017年度財(cái)政撥款總收入605.4萬(wàn)元,比上年減少2.97%。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入511.4萬(wàn)元,比上年減少8.5%。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入94萬(wàn)元,比上年增加44.62%。

  2017年度財(cái)政撥款總支出605.4萬(wàn)元,比上年減少2.97%。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出511.4萬(wàn)元,比上年減少8.5%。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出94萬(wàn)元,比上年增加44.62%。

  按功能分類如下:一般公共服務(wù)支出7.1萬(wàn)元,比上年減少29%。城鄉(xiāng)社區(qū)支出598.3萬(wàn)元,比上年增加9.33%。

  五、一般公共預(yù)算撥款概況

  (一)2017年度一般公共預(yù)算撥款總體情況

  一般公共預(yù)算撥款收入511.4萬(wàn)元,比上年減少8.5%。一般公共預(yù)算撥款支出511.4萬(wàn)元,比上年減少8.5%。

 �。ǘ�2017年一般公共預(yù)算撥款收入

  一般公共預(yù)算撥款收入511.4萬(wàn)元,比上年減少8.5%。用于基本支出的收入510.3萬(wàn)元,比上年減少8.7%。用于項(xiàng)目支出的收入1.1萬(wàn)元,上年無(wú)用于項(xiàng)目支出的收入。

 �。ㄈ�2017年一般公共預(yù)算撥款支出

  一般公共預(yù)算撥款支出511.4萬(wàn)元,比上年減少8.5%。按功能分類:一般公共服務(wù)支出7.1萬(wàn)元,比上年減少29%。城鄉(xiāng)社區(qū)支出504.3萬(wàn)元,比上年增加4.58%。按經(jīng)濟(jì)分類:基本支出510.3萬(wàn)元,比上年減少8.7%。其中:工資福利支出381.86萬(wàn)元,比上年減少15.18%。商品和服務(wù)支出128.44萬(wàn)元,比上年增加18.15%。項(xiàng)目支出1.1萬(wàn)元,上年無(wú)項(xiàng)目支出。其中:商品和服務(wù)支出1.1萬(wàn)元,上年無(wú)商品和服務(wù)支出。

  六、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況

  2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為14萬(wàn)元,決算數(shù)為6.26萬(wàn)元。其中:公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)為7萬(wàn)元,無(wú)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算數(shù)。公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為7萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為6.26萬(wàn)元,公務(wù)接待99批次1190人次。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比2016年減少9.93萬(wàn)元,華容縣規(guī)劃局按照中央、省委、省政府要求,厲行節(jié)約,繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。

  七、政府性基金決算

  2017年政府性基金本年收入94萬(wàn)元,比上年增加44.62%,本年支出94萬(wàn)元,比上年增加44.62%,基本支出94萬(wàn)元,比上年增加44.62%,

  八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

 �。ㄒ唬C(jī)關(guān)(事業(yè))運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

  2017年華容縣規(guī)劃局機(jī)關(guān)(事業(yè))運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算1284409.5萬(wàn)元。比2016年增加1284300.79萬(wàn)元。

 �。ǘ┱少�(gòu)情況

  本年度政府采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)總額14.3萬(wàn)元,其中:貨物14.3萬(wàn)元;本年度政府采購(gòu)實(shí)際采購(gòu)總額14.26萬(wàn)元,其中:貨物14.26萬(wàn)元;

 �。ㄈ﹪�(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

  本單位年末無(wú)車輛。年末無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備。年末無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元以上通用設(shè)備。

  九:相關(guān)的名稱解釋。

  財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

  一般公共服務(wù)支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商

  城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類):是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

  基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

  項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

  “三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。

  政府采購(gòu) :就是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的,利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程,而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱,是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度。

  工資福利支出:反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

  基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級(jí)

  津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。

  獎(jiǎng)金:反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。

  其他社會(huì)保障繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。

  伙食補(bǔ)助費(fèi):反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi),如誤餐補(bǔ)助等。

  績(jī)效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。

  機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。

  其他工資福利支出:反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員,公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。

  商品和服務(wù)支出:反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

  辦公費(fèi):反映單位購(gòu)買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。

  印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。

  手續(xù)費(fèi):反映單位支付的各類手續(xù)費(fèi)支出。

  水費(fèi):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

  電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。

  郵電費(fèi):反映單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

  差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

  維修(護(hù))費(fèi):反映單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。

  租賃費(fèi):反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。

  會(huì)議費(fèi):反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

  培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(guó)(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

  公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

  勞務(wù)費(fèi):反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用,如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資,稿費(fèi)、翻譯費(fèi),評(píng)審費(fèi)等。

  委托業(yè)務(wù)費(fèi):反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。

  工會(huì)經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

  福利費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的福利費(fèi)。

  其他交通費(fèi)用:反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用,飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

  稅金及附加費(fèi)用:反映單位提供勞務(wù)或銷售產(chǎn)品應(yīng)負(fù)擔(dān)的稅金及附加費(fèi)用,包括營(yíng)業(yè)稅、消費(fèi)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、資源稅和教育附加等。

  其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。

  華容縣城鄉(xiāng)規(guī)劃執(zhí)法大隊(duì)2017年部門決算說(shuō)明

  一、主要職能

 �。ㄒ唬┴�(fù)責(zé)宣傳貫徹國(guó)家、省、市、縣有關(guān)規(guī)劃工程管理的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策。

 �。ǘ┴�(fù)責(zé)縣城規(guī)劃區(qū)內(nèi)的規(guī)劃監(jiān)察工作,對(duì)未取得規(guī)劃許可和違反規(guī)劃許可(含臨時(shí)建設(shè)用地規(guī)劃許可和臨時(shí)建設(shè)規(guī)劃許可)進(jìn)行建設(shè)的違法行為進(jìn)行查處,對(duì)違法違規(guī)的責(zé)任主體依法依規(guī)實(shí)施行政處罰;根據(jù)縣人民政府指示,負(fù)責(zé)縣城規(guī)劃區(qū)內(nèi)的禁違拆違治違工作,對(duì)違法建設(shè)采取查封、強(qiáng)制拆除等強(qiáng)制措施;對(duì)未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)送規(guī)劃竣工驗(yàn)收資料的行為實(shí)施行政處罰;對(duì)違反城鄉(xiāng)規(guī)劃編制和城鄉(xiāng)規(guī)劃編制單位資質(zhì)管理法律法規(guī)規(guī)章的行為實(shí)施行政處罰。

 �。ㄈ┴�(fù)責(zé)項(xiàng)目日常巡查、跟蹤管理工作及規(guī)劃條件核實(shí);參與建設(shè)工程放線工作;負(fù)責(zé)建設(shè)工程驗(yàn)線工作;參與建設(shè)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收。

  (四)指導(dǎo)和協(xié)助縣城規(guī)劃區(qū)外鄉(xiāng)鎮(zhèn)的禁違拆違治違工作。

 �。ㄎ澹┏修k縣規(guī)劃局交辦的其他事項(xiàng)。

  二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

  從預(yù)算單位構(gòu)成看,華容縣城鄉(xiāng)規(guī)劃執(zhí)法大隊(duì)部門決算包括華容縣城鄉(xiāng)規(guī)劃執(zhí)法大隊(duì)本級(jí)決算。

  三、部門收支概況

 �。ㄒ唬�2017年度收入支出決算總體情況

  2017年總收入314.55萬(wàn)元,總支出314.55萬(wàn)元,本單位2017年部門決算為新報(bào)單位,新報(bào)因素是新增單位,沒(méi)有與上年對(duì)比情況。

 �。ǘ┦杖霙Q算情況

  2017年收入314.55萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入314.55萬(wàn)元,本單位2017年部門決算為新報(bào)單位,新報(bào)因素是新增單位,沒(méi)有與上年對(duì)比情況。

 �。ㄈ┲С鰶Q算情況

  2017年支出314.55萬(wàn)元,其中:城鄉(xiāng)社區(qū)支出314.55萬(wàn)元,本單位2017年部門決算為新報(bào)單位,新報(bào)因素是新增單位,沒(méi)有與上年對(duì)比情況。

  四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況

  2017年度財(cái)政撥款總收入314.55萬(wàn)元,均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入。

  2017年度財(cái)政撥款總支出314.55萬(wàn)元,均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出。

  按功能分類如下:城鄉(xiāng)社區(qū)支出314.55萬(wàn)元,本單位2017年部門決算為新報(bào)單位,新報(bào)因素是新增單位,沒(méi)有與上年對(duì)比情況。

  五、一般公共預(yù)算撥款概況

 �。ㄒ唬�2017年度一般公共預(yù)算撥款總體情況

  一般公共預(yù)算撥款收入314.55萬(wàn)元,一般公共預(yù)算撥款支出314.55萬(wàn)元,本單位2017年部門決算為新報(bào)單位,新報(bào)因素是新增單位,沒(méi)有與上年對(duì)比情況。

 �。ǘ�2017年一般公共預(yù)算撥款收入

  一般公共預(yù)算撥款收入314.55萬(wàn)元,用于基本支出的收入314.55萬(wàn)元,本單位2017年部門決算為新報(bào)單位,新報(bào)因素是新增單位,沒(méi)有與上年對(duì)比情況。

 �。ㄈ�2017年一般公共預(yù)算撥款支出

  一般公共預(yù)算撥款支出314.55萬(wàn)元,按功能分類:城鄉(xiāng)社區(qū)支出314.55萬(wàn)元,按經(jīng)濟(jì)分類:基本支出314.55萬(wàn)元,其中:工資福利支出203.26萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出101.6萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助9.69萬(wàn)元,本單位2017年部門決算為新報(bào)單位,新報(bào)因素是新增單位,沒(méi)有與上年對(duì)比情況。

  六、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況

  2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.12萬(wàn)元,決算數(shù)為0.12萬(wàn)元。其中:公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.12萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為0.12萬(wàn)元,公務(wù)接待4批次21人次。本單位2017年部門決算為新報(bào)單位,新報(bào)因素是新增單位,沒(méi)有與上年對(duì)比情況。

  七、政府性基金決算

  2017年本單位沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

  八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

 �。ㄒ唬C(jī)關(guān)(事業(yè))運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

  華容縣城鄉(xiāng)規(guī)劃執(zhí)法大隊(duì)單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位,部門決算報(bào)表沒(méi)有機(jī)關(guān)(事業(yè))運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

 �。ǘ┱少�(gòu)情況

  本年度政府采購(gòu)無(wú)實(shí)際采購(gòu)額。

 �。ㄈ﹪�(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

  本單位年末無(wú)車輛。年末無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備。年末無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元以上通用設(shè)備。

  九:相關(guān)的名稱解釋。

  財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

  城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類):是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

  基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

  “三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)

  工資福利支出:映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

  基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級(jí)

  津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。

  獎(jiǎng)金:反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。

  其他社會(huì)保障繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。

  績(jī)效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。

  機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。

  職業(yè)年金繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi),不在此科目反映。

  其他工資福利支出:反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員,公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。

  商品和服務(wù)支出:反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

  辦公費(fèi):反映單位購(gòu)買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。

  印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。

  手續(xù)費(fèi):反映單位支付的各類手續(xù)費(fèi)支出。

  水費(fèi):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

  電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。

  差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

  維修(護(hù))費(fèi):反映單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。

  租賃費(fèi):反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。

  培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(guó)(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

  公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

  勞務(wù)費(fèi):反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用,如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資,稿費(fèi)、翻譯費(fèi),評(píng)審費(fèi)等。

  委托業(yè)務(wù)費(fèi):反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。

  工會(huì)經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

  其他交通費(fèi)用:反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用,飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

  其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。

  對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

  住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

  其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出:反映未包括在上述科目的對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,如嬰幼兒補(bǔ)貼、職工探親旅費(fèi)、退職人員及隨行家屬路費(fèi)、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務(wù)兵一次性建房補(bǔ)助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助費(fèi)、對(duì)農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)補(bǔ)貼、保障性住房租。

  華容縣燃?xì)夤芾碚?017年部門決算說(shuō)明

  一、主要職能

  1、負(fù)責(zé)對(duì)全縣燃?xì)庑陆ā⒏慕�、擴(kuò)建、項(xiàng)目以及經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)布局、選址的審核報(bào)批。

  2、負(fù)責(zé)監(jiān)督管理全縣燃?xì)饨?jīng)營(yíng)、使用和安全生產(chǎn),負(fù)責(zé)對(duì)違法違紀(jì)案件的查處。

  3、負(fù)責(zé)對(duì)全縣燃?xì)馄髽I(yè),燃?xì)饨?jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)的資質(zhì)審查和經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)的資質(zhì)審查報(bào)批。

  4、負(fù)責(zé)對(duì)全縣燃?xì)馄骶咪N售網(wǎng)點(diǎn)的證據(jù)審查報(bào)批以及燃?xì)饩甙惭b、維修企業(yè)的在資質(zhì)的審查。

  二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

  本單位無(wú)二級(jí)機(jī)構(gòu)

  三、部門收支概況

  (一)2017年度收入支出決算總體情況

  2017年總收入52萬(wàn)元,比上年減少50.93%�?傊С�52萬(wàn)元,比上年減少50.93%。

 �。ǘ┦杖霙Q算情況

  2017年收入52萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入52萬(wàn)元,比上年增加8.38 %。

  (三)支出決算情況

  2017年支出52萬(wàn)元,其中:城鄉(xiāng)社區(qū)支出52萬(wàn)元,比上年增加21.5%。

  四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況

  2017年度財(cái)政撥款總收入52萬(wàn)元,比上年減少50.93%。均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入。

  2017年度財(cái)政撥款總支出52萬(wàn)元,比上年減少50.93%。均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出。

  按功能分類如下:城鄉(xiāng)社區(qū)支出52萬(wàn)元,比上年增加21.5%。

  五、一般公共預(yù)算撥款概況

 �。ㄒ唬�2017年度一般公共預(yù)算撥款總體情況

  一般公共預(yù)算撥款收入52萬(wàn)元,比上年增加8.38%。一般公共預(yù)算撥款支出52萬(wàn)元,比上年增加8.38%。

 �。ǘ�2017年一般公共預(yù)算撥款收入

  一般公共預(yù)算撥款收入52萬(wàn)元,比上年增加8.38%。用于基本支出的收入52萬(wàn)元,比上年增加8.38%。

 �。ㄈ�2017年一般公共預(yù)算撥款支出

  一般公共預(yù)算撥款支出52萬(wàn)元,比上年增加8.38%。按功能分類:城鄉(xiāng)社區(qū)支出52萬(wàn)元,比上年增加21.5%。按經(jīng)濟(jì)分類:基本支出52萬(wàn)元,比上年增加8.38%。其中:工資福利支出43萬(wàn)元,比上年增加2.43%。商品和服務(wù)支出7萬(wàn)元,比上年增加16.67%。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2萬(wàn)元,上年無(wú)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

  六、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況

  2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為2萬(wàn)元,決算數(shù)為1萬(wàn)元。其中:公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為2萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為1萬(wàn)元,公務(wù)接待20批次150人次。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比2016年減少0.61萬(wàn)元,華容縣燃?xì)夤芾碚景凑罩醒�、省委、省政府要求,厲行�?jié)約,繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。

  七、政府性基金決算

  2017年本單位沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

  八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

  (一)機(jī)關(guān)(事業(yè))運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

  華容縣燃?xì)夤芾碚締挝恍再|(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位,部門決算報(bào)表沒(méi)有機(jī)關(guān)(事業(yè))運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

 �。ǘ┱少�(gòu)情況

  本年度政府采購(gòu)無(wú)實(shí)際采購(gòu)額。

 �。ㄈ﹪�(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

  本單位年末無(wú)車輛。年末無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備。年末無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元以上通用設(shè)備。

  九:相關(guān)的名稱解釋。

  財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

  城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類):是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

  基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員

  “三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)

  工資福利支出:反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

  基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級(jí)

  津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等

  績(jī)效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。

  機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。

  其他工資福利支出:反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員,公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。

  商品和服務(wù)支出:反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

  辦公費(fèi):反映單位購(gòu)買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。

  印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。

  電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。

  公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

  勞務(wù)費(fèi):反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用,如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資,稿費(fèi)、翻譯費(fèi),評(píng)審費(fèi)等。

  工會(huì)經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

  福利費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的福利費(fèi)。

  其他交通費(fèi)用:反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用,飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

  其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。

  對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

  住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

  部門決算公開(kāi)表格

  1、2017年度華容縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局(本級(jí))部門決算公開(kāi)表格

  2、2017年度華容縣環(huán)境衛(wèi)生管理中心部門決算公開(kāi)表格

  3、2017年度華容縣城市管理監(jiān)察大隊(duì)部門決算公開(kāi)表格

  4、2017年度華容縣園林綠化管理辦公室部門決算公開(kāi)表格

  5、2017年度華容縣市政公用設(shè)施建設(shè)管理辦公室部門決算公開(kāi)表格

  6、2017年度華容縣建設(shè)工程管理辦公室部門決算公開(kāi)表格

  7、2017年度華容縣建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站部門決算公開(kāi)表格

  8、2017年度華容縣村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理站部門決算公開(kāi)表格

  9、2017年度華容縣污水處理管理辦公室部門決算公開(kāi)表格

  10、2017年度華容縣新型墻體材料改革與散裝水泥管理辦公室部門決算公開(kāi)表格

  11、2017年度華容縣建筑渣土管理辦公室部門決算公開(kāi)表格

  12、2017年度華容縣規(guī)劃局部門決算公開(kāi)表格

  13、2017年度華容縣城鄉(xiāng)規(guī)劃執(zhí)法大隊(duì)部門決算公開(kāi)表格

  14、2017年度華容縣燃?xì)夤芾碚静块T決算公開(kāi)表格

2017年度華容縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)關(guān)(本級(jí))部門決算公開(kāi)表格.xls

2017年度華容縣環(huán)境衛(wèi)生管理中心部門決算公開(kāi)表格.xls

2017年華容縣城市管理監(jiān)察大隊(duì)部門決算公開(kāi)表格.xls

2017年度華容縣園林綠化管理辦公室部門決算公開(kāi)表格.xls

2017年度市政辦部門決算公開(kāi)表格.xls
2017年度華容縣建設(shè)工程管理辦公室部門決算公開(kāi)表格.XLS

2017年度華容縣建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站部門決算公開(kāi)表格.XLS

2017年村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理站部門決算公開(kāi)表格.xls

2017年度華容縣污水處理管理辦公室部門決算公開(kāi)表格.XLS

2017年度華容縣新型墻體材料改革與散裝水泥管理辦公室部門決算公開(kāi)表格.XLS

2017年度渣土辦部門決算公開(kāi)表格.xls

2017年度華容縣規(guī)劃局部門決算公開(kāi)表格.xls

2017年度華容縣城鄉(xiāng)規(guī)劃執(zhí)法大隊(duì)部門決算公開(kāi)表格.xls

2017年度華容縣燃?xì)夤芾碚静块T決算公開(kāi)表格.xls


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