- 索引號:006383604B/2020-1757181
- 發(fā)布機(jī)構(gòu):縣財政局
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- 生成日期:2020-10-20
- 公開日期:2020-10-20
- 公開方式:政府網(wǎng)站
2019年度華容縣財政局部門決算
目 錄
第一部分華容縣財政局概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分 華容縣財政局概況
一、部門職責(zé)
1、職能職責(zé)
縣級財政部門主要負(fù)責(zé)編制本縣年度預(yù)決算草案并組織執(zhí)行;制定財政和預(yù)算收入計(jì)劃;管理縣級財政公共支出和各項(xiàng)專款;管理和監(jiān)督政府采購、社會保障、會計(jì)制度執(zhí)行及國有資產(chǎn)工作等。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。縣財政局包括財政局機(jī)關(guān)24個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及3個二級機(jī)構(gòu)。二級機(jī)構(gòu)分別是鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政服務(wù)中心、國庫集中支付管理中心、財政事務(wù)中心�?h財政局包括財政局機(jī)關(guān)及3個二級機(jī)構(gòu)。華容縣財政系統(tǒng)現(xiàn)有人員編制141名,(其中:行政編制24名;事業(yè)全額編制114名;事業(yè)差額編制0名;自收自支編制0名;工勤編制3名);實(shí)有人員140人(其中:全額人員140人;差額人員0人)。
(二)決算單位構(gòu)成。 華容縣財政局2019年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括:華容縣財政局本級以及鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政服務(wù)中心、國庫集中支付管理中心、財政事務(wù)中心。
第二部分 華容縣財政局2019年度部門決算表(見附表)
第三部分 華容縣財政局2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計(jì)2,565.6萬元,與2018年1,909.76萬元相比增加655.84萬元,增長34.3%,主要原因是2019年機(jī)構(gòu)改革人員增加和工資調(diào)級等原因增加人員經(jīng)費(fèi)約400萬,2019年新增債務(wù)工作管理,創(chuàng)建市級文明單位,中華人民共和國成立70周年晚會等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)200多萬元。
二、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)2,565.6萬元,其中:財政撥款收入2565.6萬元,占100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)2,565.6萬元,其中:基本支出1,653.96萬元,占64.47%。項(xiàng)目支出911.63萬元,占35.53%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計(jì)2,565.6萬元,與2018年1,909.76萬元相比增加655.84萬元,增長34.3%,主要原因是2019年機(jī)構(gòu)改革人員增加和工資調(diào)級等原因增加人員經(jīng)費(fèi)約400萬,2019年新增債務(wù)工作管理,創(chuàng)建市級文明單位,中華人民共和國成立70周年晚會等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)200多萬元。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出2565.6萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與2018年1,909.76萬元相比增加655.84,增長34.3%,主要原因是2019年機(jī)構(gòu)改革人員增加和工資調(diào)級等原因增加人員經(jīng)費(fèi)約400萬,2019年新增債務(wù)工作管理,創(chuàng)建市級文明單位,中華人民共和國成立70周年晚會等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)200多萬元。
(二)財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財政撥款支出2565.6萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出2565.6萬元,占100%;
(三)財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預(yù)算為2,565.6萬元,支出決算為2,565.6萬元,完成年初預(yù)算的100%。其中:2019年度財政撥款基本支出1,653.96萬元,項(xiàng)目支出911.63。
一般公共服務(wù)支出(類)財政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為1349.66萬元,支出決算為1349.66萬元,完成年初預(yù)算的100%。原因嚴(yán)格按單位預(yù)算執(zhí)行。
一般公共服務(wù)支出(類)財政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為346.64萬元,支出決算為346.64萬元,完成年初預(yù)算的100%。 原因嚴(yán)格按單位預(yù)算執(zhí)行。
一般公共服務(wù)支出(類)財政事務(wù)(款)信息化建設(shè)(項(xiàng))。年初預(yù)算為50萬元,支出決算為50萬元,完成年初預(yù)算的100%。原因嚴(yán)格按單位預(yù)算執(zhí)行。
一般公共服務(wù)支出(類)財政事務(wù)(款)其他財政事務(wù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為44.93萬元,支出決算為44.93萬元,完成年初預(yù)算的100%。原因嚴(yán)格按單位預(yù)算執(zhí)行。
一般公共服務(wù)支出(類)稅收事務(wù)(款)其他稅收事務(wù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為514.99萬元,支出決算為514.99萬元,完成年初預(yù)算的100%。原因嚴(yán)格按單位預(yù)算執(zhí)行。
一般公共服務(wù)支出(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為259.37萬元,支出決算為259.37萬元,完成年初預(yù)算的100%。原因嚴(yán)格按單位預(yù)算執(zhí)行。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出1,653.96萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)1,344.41萬元,占基本支出81.29%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助;公用經(jīng)費(fèi)309.55萬元,占基本支出18.71%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)用、維修(護(hù))
費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為23.65萬元,支出決算為21.8萬元,完成預(yù)算的92.18%,其中:
無因公出國(境)費(fèi)支出預(yù)算與決算。
無公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算與預(yù)算。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為23.65萬元,支出決算為21.8萬元,完成預(yù)算的92.18%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年24.48萬元相比,公務(wù)接待支出減少0.83萬元,下降3.3%,主要原因從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)決算21.8萬元,占100%。具體情況如下:
無因公出國(境)費(fèi)支出預(yù)算與決算。
無公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算與預(yù)算,截止2019年 12月31日,我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為23.65萬元,支出決算為21.8萬元,完成預(yù)算的92.18%,主要是積極貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制公務(wù)接待行為。其中:
其他國內(nèi)公務(wù)接待支出21.8萬元。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。華容縣財政局2019年共接待國內(nèi)公務(wù)接待批次155個、接待人次1767人次(不包括陪同人員)。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2019年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的收支。
九、預(yù)算績效情況說明
(一)績效管理工作開展情況。
根據(jù)本縣經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展戰(zhàn)略,編制本縣中長期財政計(jì)劃;參與制定本縣重大經(jīng)濟(jì)決策;貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財政分配政策;編制本縣年度預(yù)決算草案并組織執(zhí)行;制定財政和預(yù)算收入計(jì)劃;管理縣級財政公共支出和各項(xiàng)�?�;擬定和執(zhí)行政府采購辦法;管理社會保障支出;監(jiān)督會計(jì)規(guī)章制度的執(zhí)行情況;負(fù)責(zé)全縣的國有資產(chǎn)管理工作。
(二)部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。
積極組織財政收入,認(rèn)真加強(qiáng)預(yù)算管理和財政監(jiān)督;全面推進(jìn)財政科學(xué)化、精細(xì)化管理水平;規(guī)范政府采購行為以及做好項(xiàng)目建設(shè)服務(wù)等相關(guān)工作,確保了財政各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的圓滿完成。
(三)以部門為主體開展的重點(diǎn)績效評價結(jié)果。
一是全力以赴抓收入,千方百計(jì)提質(zhì)量。面對全球經(jīng)濟(jì)不確定因素影響和“三期疊加”的形勢,定期研判形勢,定時調(diào)度收入,定點(diǎn)推銷指標(biāo),定量分解任務(wù)。截止11月底,全縣完成公共財政預(yù)算收入10.21億元,為預(yù)算的93.6%,同比增長8.2%;完成地方公共財政預(yù)算收入5.88億元,為預(yù)算的100.4%,同比增長9.9%;完成稅收收入8.42億元,稅比82.5%,較上年同期提高2.2個百分點(diǎn);完成非稅收入1.78億元,非稅占比30.3%,較上年同期下降4.4個百分點(diǎn)。全年一般公共財政收入預(yù)計(jì)完成10.9億元。
二是全力以赴抓財源,加力加速促發(fā)展。一是落實(shí)減稅降費(fèi)政策。降低行業(yè)稅負(fù),將制造業(yè)等行業(yè)現(xiàn)行16%的稅率降至13%,將交通運(yùn)輸業(yè)、建筑業(yè)等行業(yè)現(xiàn)行10%的稅率降至9%,為企業(yè)發(fā)展減輕負(fù)擔(dān)1.4億元。二是支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。健全產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)投資基金運(yùn)作規(guī)則和程序,規(guī)范已投資企業(yè)管理,加大基金投放力度,引導(dǎo)企業(yè)“升高”、入規(guī)、上市。支持優(yōu)質(zhì)企業(yè)倍增計(jì)劃和開展“僵尸企業(yè)”清理 。三是主動服務(wù)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目。確保芥菜產(chǎn)業(yè)園區(qū)加快建成,確保沁峰機(jī)器人智能制造企業(yè)加速落戶,確保神華國華火力發(fā)電廠和鐵水聯(lián)運(yùn)煤炭物流加力推進(jìn)。四是支出“旱改水”項(xiàng)目建設(shè)。全年已完成“旱改水”2.4萬畝,可實(shí)現(xiàn)政府基金收入12億元,目前已完成3.5萬畝“旱改水”前期評審工作,已進(jìn)入政府采購程序,為明年實(shí)現(xiàn)政府基金收入16億元以上打下了基礎(chǔ)。
三是全力以赴抓保障,量力而行惠民生。積極籌集、科學(xué)分配和合理調(diào)度資金,截止10月底,民生支出規(guī)模達(dá)到29.05億元,特別是涉及民生領(lǐng)域資金,如污染防治1950萬元,人居環(huán)境整治6577萬元,脫貧攻堅(jiān)1.2億元等,民生資金占一般公共預(yù)算支出總額的78.12%,突出了財政的公共性、公平性、普惠性。
四是全力以赴抓改革,創(chuàng)新機(jī)制激活力。緊緊圍繞提高財政資金運(yùn)行的科學(xué)性、規(guī)范性和有效性,出臺并實(shí)施了一系列的管理制度和改革措施,基本構(gòu)建起了科學(xué)規(guī)范的公共財政體系框架。一是積極推進(jìn)預(yù)算編制審核和財政運(yùn)行指導(dǎo)試點(diǎn)工作。今年我縣已納入全省14個縣級預(yù)算編制審核和財政運(yùn)行試點(diǎn)縣,進(jìn)一步規(guī)范縣級財政管理,防范財政運(yùn)行風(fēng)險,守住“三保”底線。積極推進(jìn)預(yù)算績效評價管理機(jī)制,把80多個項(xiàng)目50819 萬元納入預(yù)算績效目標(biāo)管理,特別是將扶貧資金納入全國的動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng),逐步構(gòu)建了“橫向到邊、縱向到底”的績效管理體系。二是積極推進(jìn)放管服改革。自今年起,實(shí)現(xiàn)監(jiān)管方式的轉(zhuǎn)變,取消了采購計(jì)劃審批,實(shí)行政府采購合同備案登記管理制度,采購方式由采購人依法自主確定。印發(fā)《2019華容縣政府采購工作規(guī)范(實(shí)行)》的通知,編制《華容縣2019年預(yù)算單位政府采購管理流程業(yè)務(wù)》。三是積極推進(jìn)預(yù)算績效目標(biāo)評價體系。把80多個項(xiàng)目5.08億元納入預(yù)算績效目標(biāo)管理,特別是將扶貧資金納入全國的動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng),逐步構(gòu)建了“橫向到邊、縱向到底”的績效管理體系。
五是全力以赴抓監(jiān)督,多措并舉防風(fēng)險。一是規(guī)范政府投資項(xiàng)目管理,調(diào)整項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模。認(rèn)真貫徹《政府投資條例》(國務(wù)院令第712號),對照政府投資決策、投資年度計(jì)劃、投資項(xiàng)目實(shí)施、監(jiān)督管理等相關(guān)規(guī)定,強(qiáng)化管理。切實(shí)做到?jīng)]有確定資金來源的不得立項(xiàng),資金未到位的不得啟動建設(shè)。二是對全縣債務(wù)實(shí)行規(guī)模控制、限額管理,堅(jiān)決制止違規(guī)舉債行為。目前已償還隱性債務(wù)3.4億元,超額完成全年化解隱性債務(wù)1.42億元的目標(biāo)任務(wù)。切實(shí)落實(shí)“三�!碧貏e是“保工資”,截至10月底,組織國庫資金50.7億元確保了財政資金平穩(wěn)運(yùn)行。嚴(yán)控新增,截至目前凈新增借出款僅2300萬元,已清收借出款項(xiàng)1329萬元。三是規(guī)范資金監(jiān)管。全面開展扶貧資金和農(nóng)業(yè)專項(xiàng)資金動態(tài)監(jiān)控,目前,全部平臺資金撥款與支付數(shù)據(jù)對接全部成功,農(nóng)業(yè)專項(xiàng)資金都按要求納入動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)監(jiān)控。四是建議縣委出臺了關(guān)于牢固樹立過緊日子思想大力壓減一般性支出的12條工作措施,將節(jié)省下來的資金用于調(diào)整社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展急需之處,推進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展。
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
華容縣財政局2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出309.55萬元。與年初預(yù)算數(shù)持平。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致的主要原因是我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
(二)一般性支出情況
2019年本部門開支會議費(fèi)38萬元,用于召開財稅工作會議,政府采購政策等會議,總?cè)藬?shù)3500人,內(nèi)容為財稅工作年度總結(jié)和表彰;內(nèi)控制度,政府采購改革業(yè)務(wù)等。開支培訓(xùn)費(fèi)16.2萬元,用于開展會計(jì)人員培訓(xùn),支農(nóng)政策培訓(xùn)及預(yù)決算會議培訓(xùn),,人數(shù)1600人,內(nèi)容為財政業(yè)務(wù)培訓(xùn);舉辦新中國成立70周年等活動,開支25萬元,主要是為慶祝新中國成立70周年,縣舉辦合唱比賽等活動。
(三)政府采購支出情情況
華容縣財政局2019年度政府采購支出總額112.04萬元,其中:政府采購貨物支出98.32萬元;政府采購服務(wù)支出13.72萬元; 授予中小企業(yè)合同金額53.78萬元,占政府采購支出總額的48 %,其中:授予小微企業(yè)合同金額53.78萬元,占政府采購支出總額的48 %。
(四)國有資產(chǎn)占有情況
截至2019年12月31日,本單位共有車輛0輛,其中,領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛,單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入:指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
一般公共服務(wù)支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商?
基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi):指用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)?
政府采購 :是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的,利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。
基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級
津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎金:反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎金。
績效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費(fèi),不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費(fèi)。
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi):反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。
其他社會保障繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費(fèi),殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費(fèi)。
住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出:反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員,公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。
辦公費(fèi):反映單位購買按財務(wù)會計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。
郵電費(fèi):反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
物業(yè)管理費(fèi):反映單位開支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi),包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi):反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,以及按規(guī)定提取的修購基金。
會議費(fèi):反映會議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
專用材料費(fèi):反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材,農(nóng)用材料,獸醫(yī)用品,實(shí)驗(yàn)室用品,專用服裝,消耗性體育用品,專用工具和儀器,藝術(shù)部門專用材料和用品,廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機(jī)的電力、材料等方面的支出。
勞務(wù)費(fèi):反映支付給單位和個人的勞務(wù)費(fèi)用,如臨時聘用人員、鐘點(diǎn)工工資,稿費(fèi)、翻譯費(fèi),評審費(fèi)等。
工會經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費(fèi)。
福利費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的福利費(fèi)。
其他交通費(fèi)用:反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用,飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對個人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
撫恤金:反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金,傷殘人員的撫恤金,離退休人員等其他人員的各項(xiàng)撫恤金。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維
第五部分 附件
附件:2019年度華容縣財政局部門決算公開表格
2019年度部門整體支出績效評價報告

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