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  • 索引號:006383604B/2020-1757181
  • 發(fā)布機(jī)構(gòu):縣財政局
  • 公開范圍:全部公開
  • 生成日期:2020-10-20
  • 公開日期:2020-10-20
  • 公開方式:政府網(wǎng)站
2019年度華容縣財政局部門決算
來源:決算管理員   2020-10-20 15:07
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2019年度華容縣財政局部門決算

 

第一部分華容縣財政局概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績效情況說明

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

 

第一部分 華容縣財政局概況

一、部門職責(zé)

1、職能職責(zé)

縣級財政部門主要負(fù)責(zé)編制本縣年度預(yù)決算草案并組織執(zhí)行;制定財政和預(yù)算收入計(jì)劃;管理縣級財政公共支出和各項(xiàng)專款;管理和監(jiān)督政府采購、社會保障、會計(jì)制度執(zhí)行及國有資產(chǎn)工作等。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。縣財政局包括財政局機(jī)關(guān)24個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及3個二級機(jī)構(gòu)。二級機(jī)構(gòu)分別是鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政服務(wù)中心、國庫集中支付管理中心、財政事務(wù)中心�?h財政局包括財政局機(jī)關(guān)及3個二級機(jī)構(gòu)。華容縣財政系統(tǒng)現(xiàn)有人員編制141名,(其中:行政編制24名;事業(yè)全額編制114;事業(yè)差額編制0名;自收自支編制0名;工勤編制3);實(shí)有人員140人(其中:全額人員140人;差額人員0人)。

(二)決算單位構(gòu)成。  華容縣財政局2019年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括:華容縣財政局本級以及鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政服務(wù)中心、國庫集中支付管理中心、財政事務(wù)中心。

第二部分 華容縣財政局2019年度部門決算表(見附表)

第三部分 華容縣財政局2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計(jì)2,565.6萬元,與20181,909.76萬元相比增加655.84萬元,增長34.3%,主要原因是2019年機(jī)構(gòu)改革人員增加和工資調(diào)級等原因增加人員經(jīng)費(fèi)約400萬,2019年新增債務(wù)工作管理,創(chuàng)建市級文明單位,中華人民共和國成立70周年晚會等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)200多萬元。

二、收入決算情況說明

本年收入合計(jì)2,565.6萬元,其中:財政撥款收入2565.6萬元,占100%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計(jì)2,565.6萬元,其中:基本支出1,653.96萬元,占64.47%。項(xiàng)目支出911.63萬元,占35.53%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計(jì)2,565.6萬元,與20181,909.76萬元相比增加655.84萬元,增長34.3%,主要原因是2019年機(jī)構(gòu)改革人員增加和工資調(diào)級等原因增加人員經(jīng)費(fèi)約400萬,2019年新增債務(wù)工作管理,創(chuàng)建市級文明單位,中華人民共和國成立70周年晚會等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)200多萬元。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況

2019年度財政撥款支出2565.6萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與20181,909.76萬元相比增加655.84,增長34.3%,主要原因是2019年機(jī)構(gòu)改革人員增加和工資調(diào)級等原因增加人員經(jīng)費(fèi)約400萬,2019年新增債務(wù)工作管理,創(chuàng)建市級文明單位,中華人民共和國成立70周年晚會等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)200多萬元。

(二)財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年度財政撥款支出2565.6萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出2565.6萬元,占100%

(三)財政撥款支出決算具體情況

2019年度財政撥款支出年初預(yù)算為2,565.6萬元,支出決算為2,565.6萬元,完成年初預(yù)算的100%。其中:2019年度財政撥款基本支出1,653.96萬元,項(xiàng)目支出911.63。

一般公共服務(wù)支出(類)財政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為1349.66萬元,支出決算為1349.66萬元,完成年初預(yù)算的100%。原因嚴(yán)格按單位預(yù)算執(zhí)行。

一般公共服務(wù)支出(類)財政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為346.64萬元,支出決算為346.64萬元,完成年初預(yù)算的100%。 原因嚴(yán)格按單位預(yù)算執(zhí)行。

一般公共服務(wù)支出(類)財政事務(wù)(款)信息化建設(shè)(項(xiàng))。年初預(yù)算為50萬元,支出決算為50萬元,完成年初預(yù)算的100%。原因嚴(yán)格按單位預(yù)算執(zhí)行。

一般公共服務(wù)支出(類)財政事務(wù)(款)其他財政事務(wù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為44.93萬元,支出決算為44.93萬元,完成年初預(yù)算的100%。原因嚴(yán)格按單位預(yù)算執(zhí)行。  

一般公共服務(wù)支出(類)稅收事務(wù)(款)其他稅收事務(wù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為514.99萬元,支出決算為514.99萬元,完成年初預(yù)算的100%。原因嚴(yán)格按單位預(yù)算執(zhí)行。  

一般公共服務(wù)支出(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為259.37萬元,支出決算為259.37萬元,完成年初預(yù)算的100%。原因嚴(yán)格按單位預(yù)算執(zhí)行。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出1,653.96萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)1,344.41萬元,占基本支出81.29%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助;公用經(jīng)費(fèi)309.55萬元,占基本支出18.71%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)用、維修(護(hù))

費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。

 

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為23.65萬元,支出決算為21.8萬元,完成預(yù)算的92.18%,其中:

無因公出國(境)費(fèi)支出預(yù)算與決算。   

無公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算與預(yù)算。   

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為23.65萬元,支出決算為21.8萬元,完成預(yù)算的92.18%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年24.48萬元相比,公務(wù)接待支出減少0.83萬元,下降3.3%,主要原因從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)決算21.8萬元,占100%。具體情況如下:

無因公出國(境)費(fèi)支出預(yù)算與決算。   

無公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算與預(yù)算,截止20191231日,我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。  

公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為23.65萬元,支出決算為21.8萬元,完成預(yù)算的92.18%,主要是積極貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制公務(wù)接待行為。其中:

其他國內(nèi)公務(wù)接待支出21.8萬元。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。華容縣財政局2019年共接待國內(nèi)公務(wù)接待批次155個、接待人次1767人次(不包括陪同人員)。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2019年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的收支。

九、預(yù)算績效情況說明

(一)績效管理工作開展情況。

根據(jù)本縣經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展戰(zhàn)略,編制本縣中長期財政計(jì)劃;參與制定本縣重大經(jīng)濟(jì)決策;貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財政分配政策;編制本縣年度預(yù)決算草案并組織執(zhí)行;制定財政和預(yù)算收入計(jì)劃;管理縣級財政公共支出和各項(xiàng)�?�;擬定和執(zhí)行政府采購辦法;管理社會保障支出;監(jiān)督會計(jì)規(guī)章制度的執(zhí)行情況;負(fù)責(zé)全縣的國有資產(chǎn)管理工作。

(二)部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

積極組織財政收入,認(rèn)真加強(qiáng)預(yù)算管理和財政監(jiān)督;全面推進(jìn)財政科學(xué)化、精細(xì)化管理水平;規(guī)范政府采購行為以及做好項(xiàng)目建設(shè)服務(wù)等相關(guān)工作,確保了財政各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的圓滿完成。

(三)以部門為主體開展的重點(diǎn)績效評價結(jié)果。

一是全力以赴抓收入,千方百計(jì)提質(zhì)量。面對全球經(jīng)濟(jì)不確定因素影響和“三期疊加”的形勢,定期研判形勢,定時調(diào)度收入,定點(diǎn)推銷指標(biāo),定量分解任務(wù)。截止11月底,全縣完成公共財政預(yù)算收入10.21億元,為預(yù)算的93.6%,同比增長8.2%;完成地方公共財政預(yù)算收入5.88億元,為預(yù)算的100.4%,同比增長9.9%;完成稅收收入8.42億元,稅比82.5%,較上年同期提高2.2個百分點(diǎn);完成非稅收入1.78億元,非稅占比30.3%,較上年同期下降4.4個百分點(diǎn)。全年一般公共財政收入預(yù)計(jì)完成10.9億元。

二是全力以赴抓財源,加力加速促發(fā)展。一是落實(shí)減稅降費(fèi)政策。降低行業(yè)稅負(fù),將制造業(yè)等行業(yè)現(xiàn)行16%的稅率降至13%,將交通運(yùn)輸業(yè)、建筑業(yè)等行業(yè)現(xiàn)行10%的稅率降至9%,為企業(yè)發(fā)展減輕負(fù)擔(dān)1.4億元。二是支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。健全產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)投資基金運(yùn)作規(guī)則和程序,規(guī)范已投資企業(yè)管理,加大基金投放力度,引導(dǎo)企業(yè)“升高”、入規(guī)、上市。支持優(yōu)質(zhì)企業(yè)倍增計(jì)劃和開展“僵尸企業(yè)”清理  。三是主動服務(wù)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目。確保芥菜產(chǎn)業(yè)園區(qū)加快建成,確保沁峰機(jī)器人智能制造企業(yè)加速落戶,確保神華國華火力發(fā)電廠和鐵水聯(lián)運(yùn)煤炭物流加力推進(jìn)。四是支出“旱改水”項(xiàng)目建設(shè)。全年已完成“旱改水”2.4萬畝,可實(shí)現(xiàn)政府基金收入12億元,目前已完成3.5萬畝“旱改水”前期評審工作,已進(jìn)入政府采購程序,為明年實(shí)現(xiàn)政府基金收入16億元以上打下了基礎(chǔ)。

三是全力以赴抓保障,量力而行惠民生。積極籌集、科學(xué)分配和合理調(diào)度資金,截止10月底,民生支出規(guī)模達(dá)到29.05億元,特別是涉及民生領(lǐng)域資金,如污染防治1950萬元,人居環(huán)境整治6577萬元,脫貧攻堅(jiān)1.2億元等,民生資金占一般公共預(yù)算支出總額的78.12%,突出了財政的公共性、公平性、普惠性。

四是全力以赴抓改革,創(chuàng)新機(jī)制激活力。緊緊圍繞提高財政資金運(yùn)行的科學(xué)性、規(guī)范性和有效性,出臺并實(shí)施了一系列的管理制度和改革措施,基本構(gòu)建起了科學(xué)規(guī)范的公共財政體系框架。一是積極推進(jìn)預(yù)算編制審核和財政運(yùn)行指導(dǎo)試點(diǎn)工作。今年我縣已納入全省14個縣級預(yù)算編制審核和財政運(yùn)行試點(diǎn)縣,進(jìn)一步規(guī)范縣級財政管理,防范財政運(yùn)行風(fēng)險,守住“三保”底線。積極推進(jìn)預(yù)算績效評價管理機(jī)制,把80多個項(xiàng)目50819 萬元納入預(yù)算績效目標(biāo)管理,特別是將扶貧資金納入全國的動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng),逐步構(gòu)建了“橫向到邊、縱向到底”的績效管理體系。二是積極推進(jìn)放管服改革。自今年起,實(shí)現(xiàn)監(jiān)管方式的轉(zhuǎn)變,取消了采購計(jì)劃審批,實(shí)行政府采購合同備案登記管理制度,采購方式由采購人依法自主確定。印發(fā)《2019華容縣政府采購工作規(guī)范(實(shí)行)》的通知,編制《華容縣2019年預(yù)算單位政府采購管理流程業(yè)務(wù)》。三是積極推進(jìn)預(yù)算績效目標(biāo)評價體系。把80多個項(xiàng)目5.08億元納入預(yù)算績效目標(biāo)管理,特別是將扶貧資金納入全國的動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng),逐步構(gòu)建了“橫向到邊、縱向到底”的績效管理體系。

五是全力以赴抓監(jiān)督,多措并舉防風(fēng)險。一是規(guī)范政府投資項(xiàng)目管理,調(diào)整項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模。認(rèn)真貫徹《政府投資條例》(國務(wù)院令第712號),對照政府投資決策、投資年度計(jì)劃、投資項(xiàng)目實(shí)施、監(jiān)督管理等相關(guān)規(guī)定,強(qiáng)化管理。切實(shí)做到?jīng)]有確定資金來源的不得立項(xiàng),資金未到位的不得啟動建設(shè)。二是對全縣債務(wù)實(shí)行規(guī)模控制、限額管理,堅(jiān)決制止違規(guī)舉債行為。目前已償還隱性債務(wù)3.4億元,超額完成全年化解隱性債務(wù)1.42億元的目標(biāo)任務(wù)。切實(shí)落實(shí)“三�!碧貏e是“保工資”,截至10月底,組織國庫資金50.7億元確保了財政資金平穩(wěn)運(yùn)行。嚴(yán)控新增,截至目前凈新增借出款僅2300萬元,已清收借出款項(xiàng)1329萬元。三是規(guī)范資金監(jiān)管。全面開展扶貧資金和農(nóng)業(yè)專項(xiàng)資金動態(tài)監(jiān)控,目前,全部平臺資金撥款與支付數(shù)據(jù)對接全部成功,農(nóng)業(yè)專項(xiàng)資金都按要求納入動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)監(jiān)控。四是建議縣委出臺了關(guān)于牢固樹立過緊日子思想大力壓減一般性支出的12條工作措施,將節(jié)省下來的資金用于調(diào)整社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展急需之處,推進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展。

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

華容縣財政局2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出309.55萬元。與年初預(yù)算數(shù)持平。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致的主要原因是我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

(二)一般性支出情況

2019年本部門開支會議費(fèi)38萬元,用于召開財稅工作會議,政府采購政策等會議,總?cè)藬?shù)3500人,內(nèi)容為財稅工作年度總結(jié)和表彰;內(nèi)控制度,政府采購改革業(yè)務(wù)等。開支培訓(xùn)費(fèi)16.2萬元,用于開展會計(jì)人員培訓(xùn),支農(nóng)政策培訓(xùn)及預(yù)決算會議培訓(xùn),,人數(shù)1600人,內(nèi)容為財政業(yè)務(wù)培訓(xùn);舉辦新中國成立70周年等活動,開支25萬元,主要是為慶祝新中國成立70周年,縣舉辦合唱比賽等活動。

 

(三)政府采購支出情情況

華容縣財政局2019年度政府采購支出總額112.04萬元,其中:政府采購貨物支出98.32萬元;政府采購服務(wù)支出13.72萬元;  授予中小企業(yè)合同金額53.78萬元,占政府采購支出總額的48 %,其中:授予小微企業(yè)合同金額53.78萬元,占政府采購支出總額的48 %。

(四)國有資產(chǎn)占有情況

截至20191231日,本單位共有車輛0輛,其中,領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛,單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

 

第四部分 名詞解釋

財政撥款收入:指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

一般公共服務(wù)支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商?

基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi):指用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)?

政府采購 :是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的,利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度。

工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。

基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級

津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。

獎金:反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎金。

績效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費(fèi),不在此科目反映。

職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費(fèi)。

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi):反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。

其他社會保障繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費(fèi),殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費(fèi)。

住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

其他工資福利支出:反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員,公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補(bǔ)貼等。

商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

辦公費(fèi):反映單位購買按財務(wù)會計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。

印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。

郵電費(fèi):反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

物業(yè)管理費(fèi):反映單位開支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi),包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。

差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

維修(護(hù))費(fèi):反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,以及按規(guī)定提取的修購基金。

會議費(fèi):反映會議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

專用材料費(fèi):反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材,農(nóng)用材料,獸醫(yī)用品,實(shí)驗(yàn)室用品,專用服裝,消耗性體育用品,專用工具和儀器,藝術(shù)部門專用材料和用品,廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機(jī)的電力、材料等方面的支出。

勞務(wù)費(fèi):反映支付給單位和個人的勞務(wù)費(fèi)用,如臨時聘用人員、鐘點(diǎn)工工資,稿費(fèi)、翻譯費(fèi),評審費(fèi)等。

工會經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費(fèi)。

福利費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的福利費(fèi)。

其他交通費(fèi)用:反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用,飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等。

其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。

對個人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

撫恤金:反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金,傷殘人員的撫恤金,離退休人員等其他人員的各項(xiàng)撫恤金。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維

第五部分 附件

附件:2019年度華容縣財政局部門決算公開表格

 財政系統(tǒng)決算公開報表.xls

2019年度部門整體支出績效評價報告

華容縣財政局2019年績效評價.docx


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