- 索引號(hào):006383604B/2019-1585946
- 發(fā)布機(jī)構(gòu):縣財(cái)政局
- 公開(kāi)范圍:全部公開(kāi)
- 生成日期:2019-08-30
- 公開(kāi)日期:2019-08-30
- 公開(kāi)方式:政府網(wǎng)站
華容縣插旗鎮(zhèn)人民政府2018年度
部門決算公開(kāi)說(shuō)明
目錄
第一部分 華容縣插旗鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 華容縣插旗鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第三部分 名稱解釋
第四部分 華容縣插旗鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第一部分 華容縣插旗鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能
插旗鎮(zhèn)人民政府:全民貫徹落實(shí)黨和國(guó)家在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī),加強(qiáng)基層組織建設(shè),完善黨對(duì)農(nóng)村工作的領(lǐng)導(dǎo),緊緊圍繞促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加農(nóng)民收入,強(qiáng)化公共服務(wù)、著力改善民生,加強(qiáng)社會(huì)管理、維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定,推進(jìn)基層民主、促進(jìn)農(nóng)村和諧四個(gè)方面履職。
插旗鎮(zhèn)財(cái)政所:負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行有關(guān)財(cái)政、預(yù)算、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)等方面的法律法規(guī)和政策;編制本鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)決算、管理和監(jiān)督全鎮(zhèn)各項(xiàng)財(cái)政收支,資金調(diào)度和撥款;指導(dǎo)全鎮(zhèn)的會(huì)計(jì)工作,加強(qiáng)對(duì)農(nóng)村財(cái)務(wù)工作的指導(dǎo)和監(jiān)督;加強(qiáng)對(duì)國(guó)家專項(xiàng)資金的監(jiān)督、將惠民政策落到實(shí)處;完成上級(jí)財(cái)政和鄉(xiāng)鎮(zhèn)安排的其他工作。
插旗鎮(zhèn)農(nóng)技推廣服務(wù)中心:負(fù)責(zé)宣傳貫徹執(zhí)行國(guó)家和省市關(guān)于農(nóng)業(yè)方面的法律法規(guī)和政策,負(fù)責(zé)農(nóng)作物種植技術(shù)、畜牧牲畜養(yǎng)殖、防疫技術(shù)的引進(jìn)、推廣;負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)管理及統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù);完成鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府交辦的其他事項(xiàng)。
插旗鎮(zhèn)林業(yè)和建設(shè)規(guī)劃環(huán)保站:宣傳與貫徹執(zhí)行林業(yè),建設(shè)和環(huán)保等法律、法規(guī)和國(guó)家的各項(xiàng)方針、政策。配合上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門開(kāi)展日常業(yè)務(wù)工作,配合鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府履行技術(shù)推廣與服務(wù),糾紛調(diào)處,業(yè)務(wù)培訓(xùn)等職能。為群眾提供專業(yè)服務(wù)。
插旗鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障站:負(fù)責(zé)轄區(qū)就業(yè)服務(wù)平臺(tái)日常管理和規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、負(fù)責(zé)職業(yè)介紹、職業(yè)技能培訓(xùn)及鑒定。進(jìn)行創(chuàng)業(yè)培訓(xùn),就業(yè)困難對(duì)象幫扶。信息報(bào)送和資源調(diào)查。負(fù)責(zé)對(duì)轄區(qū)內(nèi)用人單位提供勞動(dòng)保障法律、法規(guī)、政策宣傳和咨詢服務(wù)。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)有關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)政策貫徹、宣傳和政策咨詢,城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)工作。城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)工作,企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)工作。
插旗鎮(zhèn)文化綜合服務(wù)站:負(fù)責(zé)宣傳黨的路線、方針、政策;負(fù)責(zé)報(bào)刊、書籍的借閱工作;負(fù)責(zé)組織開(kāi)展群眾文化活動(dòng)、指導(dǎo)文藝創(chuàng)作;協(xié)助做好廣播、電視、電影、網(wǎng)絡(luò)等工作;鄉(xiāng)鎮(zhèn)安排的其他工作。
插旗鎮(zhèn)水利管理服務(wù)站:負(fù)責(zé)宣傳防汛、水土保持、水資源等法律法規(guī)的宣傳;負(fù)責(zé)農(nóng)田水利規(guī)劃、堤防建設(shè)與管理及防汛救災(zāi)工作;轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村供水工程的規(guī)劃、質(zhì)量監(jiān)督和安全運(yùn)營(yíng);鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府及其他業(yè)務(wù)部門安排的其他事項(xiàng)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。華容縣插旗鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)、鎮(zhèn)財(cái)政所、鎮(zhèn)農(nóng)技推廣服務(wù)中心、鎮(zhèn)林業(yè)和建設(shè)規(guī)劃環(huán)保站、鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障站、鎮(zhèn)文化綜合服務(wù)站、鎮(zhèn)水利管理服務(wù)站。
(二)決算單位構(gòu)成。華容縣插旗鎮(zhèn)人民政府2019年部門決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括:鎮(zhèn)人民政府本級(jí)以及鎮(zhèn)財(cái)政所本級(jí)、鎮(zhèn)農(nóng)技推廣服務(wù)中心本級(jí)、鎮(zhèn)林業(yè)和建設(shè)規(guī)劃環(huán)保站本級(jí)、鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障站本級(jí)、鎮(zhèn)文化綜合服務(wù)站本級(jí)、鎮(zhèn)水利管理服務(wù)站本級(jí)。
第二部分 華容縣插旗鎮(zhèn)人民政府決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況
2018年度收、支總計(jì)1491.58萬(wàn)元,與2017年相比,收、支總計(jì)增加94萬(wàn)元,增長(zhǎng)6.73%。主要原因是增人增資、經(jīng)費(fèi)支出、治陋習(xí)支出、環(huán)境衛(wèi)生整治、辦公樓維修等。
二、收入決算情況說(shuō)明
2018年收入1491.58萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入1417.58萬(wàn)元,比上年增加24.1%,占本年總收入95%。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入74萬(wàn)元,比上年減少71.01%,占本年總收入4.96%。上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,比上年增加0%,占本年總收入0%。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)1491.58萬(wàn)元,其中:基本支出591.41萬(wàn)元,占本年總支出39.65%;項(xiàng)目支出900.17萬(wàn)元,占本年總支出60.35%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1491.58萬(wàn)元,與2017年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加94萬(wàn)元,增長(zhǎng)6.73%。主要原因是增人增資、經(jīng)費(fèi)支出、治陋習(xí)支出、環(huán)境衛(wèi)生整治、辦公樓維修等。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算撥款支出總體情況
2018年度財(cái)政撥款支出1417.58萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的95.04%。與2017年度相比,比上年增加275萬(wàn)元,增長(zhǎng)6.73%。主要原因是增人增資、經(jīng)費(fèi)支出、治陋習(xí)支出、環(huán)境衛(wèi)生整治、辦公樓維修等。
(二)一般公共預(yù)算撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
一般公共預(yù)算撥款支出1417.58萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出711.65萬(wàn)元,占50.2%。國(guó)防支出2.1萬(wàn)元,占0.15%。教育支出10萬(wàn)元,占0.71%。文化體育與傳媒支出12.71萬(wàn)元,占0.9%。社會(huì)保障和就業(yè)支出111.19萬(wàn)元,占7.84%。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出29.66萬(wàn)元,占2.09%。城鄉(xiāng)社區(qū)支出27萬(wàn)元,占1.9%。農(nóng)林水支出355.91萬(wàn)元,占25.11%。交通運(yùn)輸支出99.27萬(wàn)元,占7%。資源勘探信息等支出1.1萬(wàn)元,占0.08%。商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出29萬(wàn)元,占2.05%。糧油物資儲(chǔ)備支出28萬(wàn)元,占1.98%。
(三)一般公共預(yù)算撥款支出決算具體情況
2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1417.58萬(wàn)元,支出決算數(shù)為1417.58萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,其中:
一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為383.22萬(wàn)元,支出決算為383.22萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)(項(xiàng))。年初預(yù)算為1萬(wàn)元,支出決算為1萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款) 其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為291.67萬(wàn)元,支出決算為291.67萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)其他政府辦公廳(室)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為18.07萬(wàn)元,支出決算為18.07萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為3萬(wàn)元,支出決算為3萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
一般公共服務(wù)支出(類)稅收事務(wù)(款)其他稅收事務(wù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為4.7萬(wàn)元,支出決算為4.7萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
一般公共服務(wù)支出(類)商貿(mào)事務(wù)(款)招商引資支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為10萬(wàn)元,支出決算為10萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
國(guó)防支出(類)其他國(guó)防支出(款)其他國(guó)防支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為2.1萬(wàn)元,支出決算為2.1萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
教育支出(類)教育費(fèi)附加安排的支出(款)其他教育費(fèi)附加安排的支出支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為10萬(wàn)元,支出決算為10萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
文化體育與傳媒支出(類)文化(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為0.71萬(wàn)元,支出決算為0.71萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
文化體育與傳媒支出(類)文化(款)其他文化支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為7萬(wàn)元,支出決算為7萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
文化體育與傳媒支出(類)其他文化體育與傳媒支出(款)其他文化體育與傳媒支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為5萬(wàn)元,支出決算為5萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為1.06萬(wàn)元,支出決算為1.06萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)其他優(yōu)撫支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為5.4萬(wàn)元,支出決算為5.4萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)自然災(zāi)害生活救助(款)自然災(zāi)害災(zāi)后重建補(bǔ)助(項(xiàng))。年初預(yù)算為10萬(wàn)元,支出決算為10萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)臨時(shí)救助(款)臨時(shí)救助支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為7萬(wàn)元,支出決算為7萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)特困人員救助供養(yǎng)(款)城市特困人員救助供養(yǎng)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為34.71萬(wàn)元,支出決算為34.71萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)特困人員救助供養(yǎng)(款)農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為27.52萬(wàn)元,支出決算為27.52萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)財(cái)政對(duì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))。年初預(yù)算為5.5萬(wàn)元,支出決算為5.5萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為20萬(wàn)元,支出決算為20萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)公共衛(wèi)生(款)重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)(項(xiàng))。年初預(yù)算為29.66萬(wàn)元,支出決算為29.66萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理(款)城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理(項(xiàng))。年初預(yù)算為2萬(wàn)元,支出決算為2萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款)小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(項(xiàng))。年初預(yù)算為15萬(wàn)元,支出決算為15萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為10萬(wàn)元,支出決算為10萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為3.89萬(wàn)元,支出決算為3.89萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為35.96萬(wàn)元,支出決算為35.96萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為0.2萬(wàn)元,支出決算為0.2萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)病蟲害控制(項(xiàng))。年初預(yù)算為8萬(wàn)元,支出決算為8萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)(項(xiàng))。年初預(yù)算為4萬(wàn)元,支出決算為4萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款) 其他農(nóng)業(yè)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為5萬(wàn)元,支出決算為5萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
農(nóng)林水支出(類)水利(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為23.82萬(wàn)元,支出決算為23.82萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
農(nóng)林水支出(類)水利(款)水利工程運(yùn)行與維護(hù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為6.05萬(wàn)元,支出決算為6.05萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
農(nóng)林水支出(類)水利(款)農(nóng)田水利(項(xiàng))。年初預(yù)算為13萬(wàn)元,支出決算為13萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
農(nóng)林水支出(類)水利(款)砂石資源費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為2萬(wàn)元,支出決算為2萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
農(nóng)林水支出(類)水利(款) 農(nóng)村人畜飲水(項(xiàng))。年初預(yù)算為24.6萬(wàn)元,支出決算為24.6萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合開(kāi)發(fā)(款)對(duì)其他農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為10萬(wàn)元,支出決算為10萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)其他農(nóng)村綜合改革支出對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助(項(xiàng))。年初預(yù)算為12萬(wàn)元,支出決算為12萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助(項(xiàng))。年初預(yù)算為175.83萬(wàn)元,支出決算為175.83萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
農(nóng)林水支出(類)目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼(款)棉花目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼(項(xiàng))。年初預(yù)算為7.56萬(wàn)元,支出決算為7.56萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
農(nóng)林水支出(類)其他農(nóng)林水支出(款)其他農(nóng)林水支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為24萬(wàn)元,支出決算為24萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
交通運(yùn)輸支出(類)公路水路運(yùn)輸(款)公路養(yǎng)護(hù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為34.43萬(wàn)元,支出決算為34.43萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
交通運(yùn)輸支出(類)公路水路運(yùn)輸(款)其他公路水路運(yùn)輸支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為64.84萬(wàn)元,支出決算為64.84萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
資源勘探信息等支出(類)安全生產(chǎn)監(jiān)管(款)應(yīng)急救援支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為1萬(wàn)元,支出決算為1萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)商業(yè)流通事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為27萬(wàn)元,支出決算為27萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)旅游業(yè)管理與服務(wù)支出(款)其他旅游業(yè)管理與服務(wù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為2萬(wàn)元,支出決算為2萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
糧油物資儲(chǔ)備支出(類)糧油事務(wù)(款)其他糧油事務(wù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為28萬(wàn)元,支出決算為28萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
其他支出(類)彩票公益金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(款)用于社會(huì)福利的彩票公益金支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為70萬(wàn)元,支出決算為70萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
其他支出(類)彩票公益金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(款)用于體育事業(yè)的彩票公益金支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為4萬(wàn)元,支出決算為4萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
華容縣插旗鎮(zhèn)人民政府2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出591.41萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)466.77萬(wàn)元,占基本支出的78.92%,主要包括:按國(guó)家規(guī)定支出的基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出;公用經(jīng)費(fèi)124.63萬(wàn)元,占基本支出的21.08%,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)為6萬(wàn)元,支出決算數(shù)為5.72萬(wàn)元,完成預(yù)算的95.33%。其中:
因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%,與上年相比減少0萬(wàn)元,減少0%。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算6萬(wàn)元,支出決算為5.72萬(wàn)元,完成預(yù)算的95.33%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約,與上年相比減少0.26萬(wàn)元,減少4.3%,減少的主要原因是從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,厲行節(jié)約。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%,與上年相比減少0萬(wàn)元,減少0%。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算5.72萬(wàn)元,占100 %,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0 %,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%。其中:
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為5.72萬(wàn)元,全年共接待來(lái)訪團(tuán)組102個(gè)、來(lái)賓990人次,主要是上級(jí)部門單位工作檢查、指導(dǎo)、考核發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,(單位本級(jí)或某二級(jí)機(jī)構(gòu))更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,截止2018年 12月31日,我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入74萬(wàn)元;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元;支出74萬(wàn)元,其中基本支出0萬(wàn)元,項(xiàng)目支出74萬(wàn)元;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
按照華財(cái)發(fā)〔2019〕23號(hào)文件要求,對(duì)2018年的績(jī)效目標(biāo):預(yù)算配置、預(yù)算管理、資產(chǎn)管理、職責(zé)履行、履職效益等開(kāi)展了自評(píng),績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果顯示,2018年度績(jī)效目標(biāo)完成較好。2018年,根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點(diǎn)工作,圍繞縣委、縣政府的工作部署,積極履行職責(zé),強(qiáng)化管理,評(píng)價(jià):較好地完成了年度工作目標(biāo),同時(shí)加強(qiáng)預(yù)算收支的管理,建立健全內(nèi)部管理制度,嚴(yán)格內(nèi)部管理流程,部門整體支出管理得到了提升。
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)(事業(yè))運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年華容縣插旗鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)(事業(yè))運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算124.63萬(wàn)元。比2017年增加32.27萬(wàn)元,增長(zhǎng)34.94%,比年初預(yù)算數(shù)增加124.63萬(wàn)元,增長(zhǎng)34.94%。主要原因是:增人增資及治陋習(xí)、環(huán)境衛(wèi)生整治等支出。
(二)一般性支出情況
2018年本部門開(kāi)支會(huì)議費(fèi)8.56萬(wàn)元,用于召開(kāi)三級(jí)干部會(huì)議,人數(shù)127人,內(nèi)容為工作安排,預(yù)算2.96萬(wàn)元;召開(kāi)防汛工作會(huì)議,人數(shù)86人,內(nèi)容為防汛工作調(diào)度安排,預(yù)算1.97萬(wàn)元;召開(kāi)年度工作總結(jié)會(huì)議,人數(shù)157人,內(nèi)容為年度工作總結(jié),預(yù)算3.63萬(wàn)元;開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)4.68萬(wàn)元,用于開(kāi)展三農(nóng)培訓(xùn),人數(shù)334人,內(nèi)容為農(nóng)業(yè)技能培訓(xùn),預(yù)算4.68萬(wàn)元。
(三)政府采購(gòu)支出情情況
本年度政府采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)總額660.78萬(wàn)元,其中:貨物0萬(wàn)元;工程660.78萬(wàn)元;服務(wù)0萬(wàn)元;本年度政府采購(gòu)實(shí)際采購(gòu)總額655.19萬(wàn)元,其中:貨物0萬(wàn)元;工程655.19萬(wàn)元;服務(wù)0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額655.19萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100 %,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。
(四)國(guó)有資產(chǎn)占有情況
截至2018年12月31日,本單位共有車輛0輛,其中,領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
第三部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)?
工資福利支出:反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
商品和服務(wù)支出:反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
其他資本性支出:反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及購(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
第四部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
附件:2018年度華容縣插旗鎮(zhèn)人民政府部門決算公開(kāi)表格
華容縣插旗鎮(zhèn)人民政府2018年部門決算公開(kāi)表格.XLS

掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)