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  • 索引號:43060000/2016-1033599
  • 發(fā)布機構:華容縣政府
  • 公開范圍:全部公開
  • 生成日期:2016-04-20
  • 公開日期:2016-04-20
  • 公開方式:政府網(wǎng)站
華容縣2016年插旗鎮(zhèn)部門預算公開表格
來源:華容縣政府   2016-04-20 09:03
瀏覽量:1 | | | |

2016年華容縣插旗鎮(zhèn)財政所收支預算計劃總表

 

 

 

 

單位:萬元

收                  入

支                  出

項         目

本年預算

項         目

本年預算

一、財政撥款(補助)

392 

一、基本支出

375.52

二、納入預算管理的非稅收入撥款

 

   工資福利支出

349.54

      行政事業(yè)性收費收入

 

   一般商品和服務支出

3

      罰沒收入

 

   對個人和家庭的補助

22.98

      政府性基金

 

   其他支出

 

      專項收入

 

二、項目支出

324.98

      其他收入

158.5 

   專項商品和服務支出

14

三、納入財政專戶管理的非稅收入撥款

 

      對企事業(yè)單位的補貼

 

四、事業(yè)單位經(jīng)營收入

 

      贈與

 

五、上級補助收入

306.2 

      債務利息支出

 

六、附屬單位上繳收入

 

      債務還本支出

30

七、其他收入

 

      基本建設支出

107.42

八、上年結余

 

      其他資本性支出

 

 

 

      其他支出

173.56

 

 

三、事業(yè)單位經(jīng)營支出

 

 

 

四、對附屬單位補助支出

156.2

 

 

五、上繳上級支出

 

收 入 總 計

856.7

支  出  總  計

856.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年華容縣插旗鎮(zhèn)財政撥款(補助)支出預算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

功能科目

單位及功能科目名稱

總計

基本支出

項目支出

備注

合計

工資福利支出

一般商品和服務支出

對個人和家庭的補助

其他
支出

合計

專項商品和服務支出

對企事業(yè)單位的補貼

贈與

債務利息支出

債務還本支出

基本建設支出

其他資本性支出

其他
支出

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

合    計

 392

375.52

349.54

3

22.98

 

16.48

 14

 

 

 

 

 

 

 2.48

 

 20103

政府辦及相關機構

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2010301

 鄉(xiāng)機關

188.79

172.31

161.11

1.15

10.05

 

16.48

14

 

 

 

 

 

 

2.48 

 

 2010301

 財政所

 34.06

34.06

32.16

0.3

1.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2010301

農技推廣服務中心

 61.82

61.82

57.61

0.55

3.66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2010301

林業(yè)和建設規(guī)劃環(huán)保站

 9.22

9.22

8.65

0.1

0.47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2010301

 人力資源和社會保障站

20.8

20.8

19.42

0.2

1.18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2010301

文化綜合服務站

11.02

11.02

10.27

0.1

0.65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2010301

水利管理服務站

66.29

66.29

60.32

0.6

5.37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年華容縣插旗鎮(zhèn)財政所“三公”經(jīng)費預算情況表

                                                          單位:萬元

項      目

本年預算數(shù)

說明

合      計

 7.5

減少了公務用車

1、因公出國(境)費用

   

 

2、公務接待費

 7.5

 

3、公務用車費

 

 

其中:(1)公務用車運行維護費

 

 

      (2)公務用車購置

 

 

 

注:1、部門“三公經(jīng)費”預算公開范圍指所有使用財政資金安排“三公”經(jīng)費支出的部門和單位都要公開財政撥款“三公”經(jīng)費預算;

    2、說明欄內需填寫“三公”經(jīng)費增減變化原因等說明信息。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部門單位預算公開基本情況表

2016年度

編制單位:插旗鎮(zhèn)財政所                                                   

項目

說明

情況說明

主 要 職 責

鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關:全民貫徹落實黨和國家在農村的各項方針政策和法律法規(guī),加強基層組織建設,完善黨對農村工作的領導,緊緊圍繞促進經(jīng)濟發(fā)展、增加農民收入,強化公共服務、著力改善民生,加強社會管理、維護農村穩(wěn)定,推進基層民主、促進農村和諧四個方面履職;

財政所:負責貫徹執(zhí)行有關財政、預算、財務、會計等方面的法律法規(guī)和政策;編制本鎮(zhèn)財政預決算、管理和監(jiān)督全鎮(zhèn)各項財政收支,資金調度和撥款;指導全鎮(zhèn)的會計工作,加強對農村財務工作的指導和監(jiān)督;加強對國家專項資金的監(jiān)督、將惠民政策落到實處;完成上級財政和鄉(xiāng)鎮(zhèn)安排的其他工作;

農技推廣服務中心:負責宣傳貫徹執(zhí)行國家和省市關于農業(yè)方面的法律法規(guī)和政策,負責農作物種植技術、畜牧牲畜養(yǎng)殖、防疫技術的引進、推廣;負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)管理及統(tǒng)計數(shù)據(jù);完成鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府交辦的其他事項

文化管理綜合服務站:負責宣傳黨的路線、方針、政策;負責報刊、書籍的借閱工作;負責組織開展群眾文化活動、指導文藝創(chuàng)作;協(xié)助做好廣播、電視、電影、網(wǎng)絡等工作;鄉(xiāng)鎮(zhèn)安排的其他工作;

水利管理服務站:負責宣傳防汛、水土保持、水資源等法律法規(guī)的宣傳;負責農田水利規(guī)劃、堤防建設與管理及防汛救災工作;轄區(qū)內農村供水工程的規(guī)劃、質量監(jiān)督和安全運營;鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府及其他業(yè)務部門安排的其他事項;

人力資源和社會保障站:負責宣傳落實相關國家政策和法律法規(guī),負責調查本鄉(xiāng)鎮(zhèn)勞動力及失業(yè)就業(yè)情況并提供就業(yè)指導和職業(yè)介紹;負責貫徹城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險;完成上級部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府交辦的其他事項;

林業(yè)和建設規(guī)劃環(huán)保站:負責宣傳和貫徹執(zhí)行林業(yè)、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設、環(huán)境保護等方面的法律法規(guī)和政策;負責制定鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)發(fā)展規(guī)劃、推廣林業(yè)技術、組織開展相關林業(yè)活動;做好本區(qū)域鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃項目申報、實施和監(jiān)督管理工作;負責本區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生、綠化及共用實施管理;黨委政府安排的其他工作;

預算單位構成

插旗鎮(zhèn)人民政府、插旗鎮(zhèn)財政所、農技推廣服務中心、林業(yè)和建設規(guī)劃環(huán)保站、人力資源和社會保障站、文化綜合服務站、水利管理服務站

部門預算情況說明

(包括本級預算和所屬單位預算在內,須包含機關運行經(jīng)費情況)

插旗鎮(zhèn)2016年收入總計856.7萬元,支出總計856.7萬元(基本支出375.52萬元,項目支出324.98萬元,對附屬單位補助支出156.2萬元)。財政撥款(補助)支出預算為392萬元,其中機關基本支出172.31萬元,項目支出16.48萬元;財政所基本支出34.06萬元;農技推廣服務中心基本支出61.82萬元;林業(yè)和建設規(guī)劃環(huán)保站基本支出9.22萬元;人力資源和社會保障站基本支出20.8萬元;文化綜合服務站基本支出11.02萬元;水利管理服務站基本支出66.29萬元。

 

 

2016年華容縣部門基金收支預算表
單位名稱:     單位:萬元
收    入 2016年預算數(shù) 支出 2016年預算數(shù)
一、農網(wǎng)還貸資金收入   一、文化體育與傳媒  
二、散裝水泥專項資金收入       文化事業(yè)建設費支出  
三、墻體材料專項基金收入       國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金支出  
四、新菜地開發(fā)基金收入   二、社會保障和就業(yè)支出  
五、新增建設用地土地有償使用費收入       大中型水庫移民后期扶持基金支出  
六、政府住房基金收入       小型水庫移民扶助基金支出  
七、城鎮(zhèn)公用事業(yè)附加收入   三、城鄉(xiāng)社區(qū)支出  
八、國有土地使用權出讓金收入       政府住房基金支出  
九、國有土地收益基金收入       國有土地使用權出讓金支出  
十、農業(yè)土地開發(fā)資金收入       城市公用事業(yè)附加支出  
十一、大中型水庫庫區(qū)基金收入       國有土地收益基金支出  
十二、城市基礎設施配套費收入       農業(yè)土地開發(fā)資金支出  
十三、小型水庫移民扶助基金收入       新增建設用地土地有償使用費支出  
十四、彩票公益金收入       城市基礎設施配套費支出  
十五、車輛通行費   四、農林水事務  
十六、其他基金收入       新菜地開發(fā)建設基金支出  
        大中型水庫庫區(qū)基金支出  
    五、交通運輸支出  
        公路水路運運輸  
        車輛通行費安排的支出  
        港口建設費安排的支出  
        民航發(fā)展基金支出  
    六、資源勘探電力信息等支出  
        無線電頻率占用費安排的支出  
        散裝水泥專項資金支出  
        新型墻體材料專項基金支出  
        農網(wǎng)還貸資金支出  
    七、商業(yè)服務業(yè)支出  
        旅游發(fā)展基金支出  
    八、其他支出  
        其他政府性基金支出  
        彩票公益金安排的支出  
       
當年收入合計 0 當年支出合計 0
中央補助收入 0 補助市縣支出 0
收入總計 0 支出總計 0
注:本部門此表無數(shù)據(jù)。

 


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