- 索引號:43060000/2016-1033599
- 發(fā)布機構:華容縣政府
- 公開范圍:全部公開
- 生成日期:2016-04-20
- 公開日期:2016-04-20
- 公開方式:政府網(wǎng)站
2016年華容縣插旗鎮(zhèn)財政所收支預算計劃總表 |
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單位:萬元 |
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收 入 |
支 出 |
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項 目 |
本年預算 |
項 目 |
本年預算 |
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一、財政撥款(補助) |
392 |
一、基本支出 |
375.52 |
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二、納入預算管理的非稅收入撥款 |
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工資福利支出 |
349.54 |
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行政事業(yè)性收費收入 |
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一般商品和服務支出 |
3 |
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罰沒收入 |
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對個人和家庭的補助 |
22.98 |
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政府性基金 |
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其他支出 |
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專項收入 |
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二、項目支出 |
324.98 |
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其他收入 |
158.5 |
專項商品和服務支出 |
14 |
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三、納入財政專戶管理的非稅收入撥款 |
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對企事業(yè)單位的補貼 |
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四、事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
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贈與 |
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五、上級補助收入 |
306.2 |
債務利息支出 |
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六、附屬單位上繳收入 |
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債務還本支出 |
30 |
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七、其他收入 |
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基本建設支出 |
107.42 |
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八、上年結余 |
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其他資本性支出 |
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其他支出 |
173.56 |
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三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
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四、對附屬單位補助支出 |
156.2 |
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五、上繳上級支出 |
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收 入 總 計 |
856.7 |
支 出 總 計 |
856.7 |
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2016年華容縣插旗鎮(zhèn)財政撥款(補助)支出預算表 |
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單位:萬元 |
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功能科目 |
單位及功能科目名稱 |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
備注 |
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合計 |
工資福利支出 |
一般商品和服務支出 |
對個人和家庭的補助 |
其他 |
合計 |
專項商品和服務支出 |
對企事業(yè)單位的補貼 |
贈與 |
債務利息支出 |
債務還本支出 |
基本建設支出 |
其他資本性支出 |
其他 |
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** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
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合 計 |
392 |
375.52 |
349.54 |
3 |
22.98 |
|
16.48 |
14 |
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2.48 |
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20103 |
政府辦及相關機構 |
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2010301 |
鄉(xiāng)機關 |
188.79 |
172.31 |
161.11 |
1.15 |
10.05 |
|
16.48 |
14 |
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2.48 |
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2010301 |
財政所 |
34.06 |
34.06 |
32.16 |
0.3 |
1.6 |
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2010301 |
農技推廣服務中心 |
61.82 |
61.82 |
57.61 |
0.55 |
3.66 |
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2010301 |
林業(yè)和建設規(guī)劃環(huán)保站 |
9.22 |
9.22 |
8.65 |
0.1 |
0.47 |
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2010301 |
人力資源和社會保障站 |
20.8 |
20.8 |
19.42 |
0.2 |
1.18 |
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2010301 |
文化綜合服務站 |
11.02 |
11.02 |
10.27 |
0.1 |
0.65 |
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2010301 |
水利管理服務站 |
66.29 |
66.29 |
60.32 |
0.6 |
5.37 |
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2016年華容縣插旗鎮(zhèn)財政所“三公”經(jīng)費預算情況表
單位:萬元
項 目 |
本年預算數(shù) |
說明 |
合 計 |
7.5 |
減少了公務用車 |
1、因公出國(境)費用 |
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2、公務接待費 |
7.5 |
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3、公務用車費 |
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其中:(1)公務用車運行維護費 |
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(2)公務用車購置 |
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注:1、部門“三公經(jīng)費”預算公開范圍指所有使用財政資金安排“三公”經(jīng)費支出的部門和單位都要公開財政撥款“三公”經(jīng)費預算;
2、說明欄內需填寫“三公”經(jīng)費增減變化原因等說明信息。
部門單位預算公開基本情況表 |
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2016年度 |
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編制單位:插旗鎮(zhèn)財政所 |
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項目 說明 |
情況說明 |
主 要 職 責 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關:全民貫徹落實黨和國家在農村的各項方針政策和法律法規(guī),加強基層組織建設,完善黨對農村工作的領導,緊緊圍繞促進經(jīng)濟發(fā)展、增加農民收入,強化公共服務、著力改善民生,加強社會管理、維護農村穩(wěn)定,推進基層民主、促進農村和諧四個方面履職; 財政所:負責貫徹執(zhí)行有關財政、預算、財務、會計等方面的法律法規(guī)和政策;編制本鎮(zhèn)財政預決算、管理和監(jiān)督全鎮(zhèn)各項財政收支,資金調度和撥款;指導全鎮(zhèn)的會計工作,加強對農村財務工作的指導和監(jiān)督;加強對國家專項資金的監(jiān)督、將惠民政策落到實處;完成上級財政和鄉(xiāng)鎮(zhèn)安排的其他工作; 農技推廣服務中心:負責宣傳貫徹執(zhí)行國家和省市關于農業(yè)方面的法律法規(guī)和政策,負責農作物種植技術、畜牧牲畜養(yǎng)殖、防疫技術的引進、推廣;負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)管理及統(tǒng)計數(shù)據(jù);完成鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府交辦的其他事項 文化管理綜合服務站:負責宣傳黨的路線、方針、政策;負責報刊、書籍的借閱工作;負責組織開展群眾文化活動、指導文藝創(chuàng)作;協(xié)助做好廣播、電視、電影、網(wǎng)絡等工作;鄉(xiāng)鎮(zhèn)安排的其他工作; 水利管理服務站:負責宣傳防汛、水土保持、水資源等法律法規(guī)的宣傳;負責農田水利規(guī)劃、堤防建設與管理及防汛救災工作;轄區(qū)內農村供水工程的規(guī)劃、質量監(jiān)督和安全運營;鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府及其他業(yè)務部門安排的其他事項; 人力資源和社會保障站:負責宣傳落實相關國家政策和法律法規(guī),負責調查本鄉(xiāng)鎮(zhèn)勞動力及失業(yè)就業(yè)情況并提供就業(yè)指導和職業(yè)介紹;負責貫徹城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險;完成上級部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府交辦的其他事項; 林業(yè)和建設規(guī)劃環(huán)保站:負責宣傳和貫徹執(zhí)行林業(yè)、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設、環(huán)境保護等方面的法律法規(guī)和政策;負責制定鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)發(fā)展規(guī)劃、推廣林業(yè)技術、組織開展相關林業(yè)活動;做好本區(qū)域鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃項目申報、實施和監(jiān)督管理工作;負責本區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生、綠化及共用實施管理;黨委政府安排的其他工作; |
預算單位構成 |
插旗鎮(zhèn)人民政府、插旗鎮(zhèn)財政所、農技推廣服務中心、林業(yè)和建設規(guī)劃環(huán)保站、人力資源和社會保障站、文化綜合服務站、水利管理服務站 |
部門預算情況說明 (包括本級預算和所屬單位預算在內,須包含機關運行經(jīng)費情況) |
插旗鎮(zhèn)2016年收入總計856.7萬元,支出總計856.7萬元(基本支出375.52萬元,項目支出324.98萬元,對附屬單位補助支出156.2萬元)。財政撥款(補助)支出預算為392萬元,其中機關基本支出172.31萬元,項目支出16.48萬元;財政所基本支出34.06萬元;農技推廣服務中心基本支出61.82萬元;林業(yè)和建設規(guī)劃環(huán)保站基本支出9.22萬元;人力資源和社會保障站基本支出20.8萬元;文化綜合服務站基本支出11.02萬元;水利管理服務站基本支出66.29萬元。 |
2016年華容縣部門基金收支預算表 | |||
單位名稱: | 單位:萬元 | ||
收 入 | 2016年預算數(shù) | 支出 | 2016年預算數(shù) |
一、農網(wǎng)還貸資金收入 | 一、文化體育與傳媒 | ||
二、散裝水泥專項資金收入 | 文化事業(yè)建設費支出 | ||
三、墻體材料專項基金收入 | 國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金支出 | ||
四、新菜地開發(fā)基金收入 | 二、社會保障和就業(yè)支出 | ||
五、新增建設用地土地有償使用費收入 | 大中型水庫移民后期扶持基金支出 | ||
六、政府住房基金收入 | 小型水庫移民扶助基金支出 | ||
七、城鎮(zhèn)公用事業(yè)附加收入 | 三、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | ||
八、國有土地使用權出讓金收入 | 政府住房基金支出 | ||
九、國有土地收益基金收入 | 國有土地使用權出讓金支出 | ||
十、農業(yè)土地開發(fā)資金收入 | 城市公用事業(yè)附加支出 | ||
十一、大中型水庫庫區(qū)基金收入 | 國有土地收益基金支出 | ||
十二、城市基礎設施配套費收入 | 農業(yè)土地開發(fā)資金支出 | ||
十三、小型水庫移民扶助基金收入 | 新增建設用地土地有償使用費支出 | ||
十四、彩票公益金收入 | 城市基礎設施配套費支出 | ||
十五、車輛通行費 | 四、農林水事務 | ||
十六、其他基金收入 | 新菜地開發(fā)建設基金支出 | ||
大中型水庫庫區(qū)基金支出 | |||
五、交通運輸支出 | |||
公路水路運運輸 | |||
車輛通行費安排的支出 | |||
港口建設費安排的支出 | |||
民航發(fā)展基金支出 | |||
六、資源勘探電力信息等支出 | |||
無線電頻率占用費安排的支出 | |||
散裝水泥專項資金支出 | |||
新型墻體材料專項基金支出 | |||
農網(wǎng)還貸資金支出 | |||
七、商業(yè)服務業(yè)支出 | |||
旅游發(fā)展基金支出 | |||
八、其他支出 | |||
其他政府性基金支出 | |||
彩票公益金安排的支出 | |||
當年收入合計 | 0 | 當年支出合計 | 0 |
中央補助收入 | 0 | 補助市縣支出 | 0 |
收入總計 | 0 | 支出總計 | 0 |
注:本部門此表無數(shù)據(jù)。 |

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