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  • 索引號(hào):006383604B/2023-2137850
  • 發(fā)布機(jī)構(gòu):縣財(cái)政局
  • 公開范圍:全部公開
  • 生成日期:2023-09-08
  • 公開日期:2023-09-08
  • 公開方式:政府網(wǎng)站
2022年度 華容縣新河鄉(xiāng)財(cái)政所部門決算
來源:決算管理員   2023-09-08 09:23
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  2022年度

  華容縣新河鄉(xiāng)財(cái)政所部門決算

  目 錄

  第一部分華容縣新河鄉(xiāng)財(cái)政所概況

  一、部門職責(zé)

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

  第二部分2022年度部門決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

  七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

  八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

  第三部分2022年度部門決算情況說明

  一、收入支出決算總體情況說明

  二、收入決算情況說明

  三、支出決算情況說明

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

  七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

  八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

  九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

  十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

  十一、一般性支出情況

  十二、政府采購支出說明

  十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

  十四、2022年度預(yù)算績效情況的說明

  第四部分名詞解釋

  第五部分附件

  第一部分

  華容縣新河鄉(xiāng)財(cái)政所概況

  一、部門職責(zé)

  負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行有關(guān)財(cái)政、預(yù)算、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)等方面的法律法規(guī)和政策;編制本鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)決算、管理和監(jiān)督全鎮(zhèn)各項(xiàng)財(cái)政收支,資金調(diào)度和撥款;指導(dǎo)全鎮(zhèn)的會(huì)計(jì)工作,加強(qiáng)對農(nóng)村財(cái)務(wù)工作的指導(dǎo)和監(jiān)督;加強(qiáng)對國家專項(xiàng)資金的監(jiān)督、將惠民政策落到實(shí)處;完成上級(jí)財(cái)政和鄉(xiāng)鎮(zhèn)安排的其他工作。

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

  (一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

  華容縣新河鄉(xiāng)財(cái)政所單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

 �。ǘQ算單位構(gòu)成。

  華容縣新河鄉(xiāng)財(cái)政所單位2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括:局機(jī)關(guān)本級(jí)決算(根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理制度,所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)為一級(jí)預(yù)算單位,部門決算報(bào)表分別單獨(dú)公開),不包含下屬單位或機(jī)構(gòu)。

  第二部分 華容縣新河鄉(xiāng)財(cái)政所2022年度部門決算表(見附表)

  第三部分 華容縣新河鄉(xiāng)財(cái)政所2022年度部門決算情況說明

  一、收入支出決算總體情況說明

  2022年度收、支總計(jì)均為98萬元,與2021年相比,收、支總計(jì)各增加1萬元,增長1.03%。主要原因是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加1萬元,基本支出增加1萬元。

  二、收入決算情況說明

  2022年度收入合計(jì)98萬元,其中:財(cái)政撥款收入98萬元,占100%;

  三、支出決算情況說明

  2022年度支出合計(jì)98萬元,其中:基本支出98萬元,占100%;

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

  2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為98萬元,與2021年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加1萬元,增長1.03%。主要原因是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加4萬元,基本支出增加4萬元。

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

 �。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況

  2022年度財(cái)政撥款支出98萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與2021年度相比,財(cái)政撥款支出增加1萬元,增長1.03%,主要原因是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加4萬元,基本支出增加4萬元。

 �。ǘ┴�(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

  2022年度財(cái)政撥款支出98萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出98萬元,占100%;

  (三)財(cái)政撥款支出決算具體情況

  2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為90萬元,支出決算為98萬元,完成年初預(yù)算的108.89%。其中:

  一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為90萬元,支出決算為98萬元,完成年初預(yù)算的108.89%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加,財(cái)政追撥行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

  2022年度財(cái)政撥款基本支出98萬元,其中:

  人員經(jīng)費(fèi)83.4萬元,占基本支出的85.1%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助;

  公用經(jīng)費(fèi)14.6萬元,占基本支出的14.9%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈(zèng)與。

  七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

  2022年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的收支。

  八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

  2022年本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

  九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

 �。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

  2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.5萬元,支出決算為0.3萬元,完成預(yù)算的60%,其中:

  因公出國(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比,與上年相比減少0萬元,無法計(jì)算減少的百分比。

  公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.5萬元,支出決算為0.3萬元,完成預(yù)算的60%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比減少0.02萬元,下降7.41%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

  公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比,與上年相比減少0萬元,無法計(jì)算減少的百分比。

  公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比,與上年相比減少0萬元,無法計(jì)算減少的百分比。

  (二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

  2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,占0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.3萬元,占100%。公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元,占0%;

  1、因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,全年安排因公出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

  2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.3萬元,其中:其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0.3萬元,全年共接待來訪團(tuán)組5個(gè)、來賓25人次(不包括陪同人員)。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。

  3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元,其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元,截止2022年12月31日,我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

  十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

  2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出14.6萬元。比年初預(yù)算數(shù)增加5萬元。增長52.08%,主要原因是:業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加,為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。

  十一、一般性支出情況

  2022年本部門開支會(huì)議費(fèi)0.42萬元,用于召開業(yè)務(wù)工作會(huì)議,人數(shù)25人,內(nèi)容為財(cái)政工作、任務(wù)部署、工作總結(jié)等工作會(huì)議;開支培訓(xùn)費(fèi)0.8萬元,用于開展知識(shí)技能培訓(xùn),人數(shù)50人,內(nèi)容為鄉(xiāng)財(cái)知識(shí)、軟件操作等專業(yè)知識(shí)技能培訓(xùn);2022年本部門未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),開支0萬元。

  十二、政府采購支出說明

  2022年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,無法計(jì)算占政府采購支出總額的百分比。

  其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,無法計(jì)算占授予中小企業(yè)合同金額的百分比。無法計(jì)算貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的百分比。無法計(jì)算工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的百分比。無法計(jì)算服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的百分比。

  十三、國有資產(chǎn)占有情況說明

  截至2022年12月31日,部門(單位)共有車輛0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

  十四、2022年度預(yù)算績效情況的說明

 �。ㄒ唬┎块T整體支出績效情況。

  為貫徹落實(shí)《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》的精神,落實(shí)《華容縣財(cái)政局關(guān)于開展2022年度財(cái)政支出績效自評(píng)工作的通知》的要求,我部門積極組織開展2022年度整體支出績效自評(píng)工作,強(qiáng)化財(cái)政支出績效理念和責(zé)任意識(shí),以切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益。

  部門開展整體支出績效評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出98萬元,政府性基金預(yù)算支出0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元, 合計(jì)98萬元,其中:基本支出98萬元,占100%;項(xiàng)目支出0萬元。通過成立評(píng)價(jià)小組,依據(jù)相關(guān)政策規(guī)定、部門職能職責(zé)、年度工作計(jì)劃、專項(xiàng)資金績效目標(biāo)及專項(xiàng)資金管理辦法,對2022年度預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理、資產(chǎn)管理、職責(zé)履行等指標(biāo)完成情況、效益情況進(jìn)行自評(píng)。

  單位開展項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià),項(xiàng)目支出1535.6萬元,涉及一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出1499.6萬元,政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出36萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出0萬元。主要用于發(fā)展農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì),推動(dòng)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè),促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展,提升鄉(xiāng)村社會(huì)文化發(fā)展,鞏固農(nóng)村環(huán)境整治成果,鞏固精準(zhǔn)扶貧成果,推進(jìn)鄉(xiāng)村振興等。主要目標(biāo):保障鎮(zhèn)政府的基本運(yùn)轉(zhuǎn),不斷提

  升鎮(zhèn)政府服務(wù)水平;促進(jìn)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)和文化發(fā)展;加強(qiáng)農(nóng)村建設(shè),建設(shè)美麗、宜居新鎮(zhèn)等。通過項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)結(jié)果顯示,2022年度項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況較好。

  (二)存在的問題及原因分析。

  從評(píng)價(jià)情況來看,單位根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點(diǎn)工作,圍繞縣委、縣政府的工作部署,積極履行職責(zé),強(qiáng)化管理,較好地完成了年度工作目標(biāo),同時(shí)加強(qiáng)預(yù)算收支的管理,建立健全內(nèi)部管理制度,嚴(yán)格內(nèi)部管理流程,嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi),厲行節(jié)約壓減一般性支出,部門整體支出管理得到了提升。通過績效評(píng)價(jià)結(jié)果顯示,2022年度績效目標(biāo)完成情況較好。部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告詳見附件,同本部門的部門決算一同公開。

  第四部分 名詞解釋

  財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

  一般公共服務(wù)支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

  基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

  “三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

  工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

  基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級(jí))工資、軍銜(級(jí)別)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資;軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。

  津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。

  獎(jiǎng)金:反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。

  績效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

  機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。

  職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

  其他社會(huì)保障繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。

  住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

  其他工資福利支出:反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員,公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。

  商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

  辦公費(fèi):反映單位購買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。

  印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。

  水費(fèi):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

  電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。

  維修(護(hù))費(fèi):反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,以及按規(guī)定提取的修購基金。

  會(huì)議費(fèi):反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

  培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

  公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

  工會(huì)經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

  福利費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的福利費(fèi)。

  其他交通費(fèi)用:反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用,飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

  其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。

  機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

  第五部分 附件

  2022年度華容縣新河鄉(xiāng)財(cái)政所部門決算公開表格華容縣新河鄉(xiāng)財(cái)政所(1).XLS

  2022年度華容縣新河鄉(xiāng)財(cái)政所績效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告2022年華容縣新河鄉(xiāng)財(cái)政所績效自評(píng).docx


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